Постановление администрации МО муниципального района "Сыктывдинский" от 11.11.2014 N 11/2213 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 11/2213
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО МР
"СЫКТЫВДИНСКИЙ" "РАЗВИТИЕ ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 г. № 194-р "Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми", постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 19 ноября 2013 г. № 11/2835 "О внесении изменений в действующие программы и установке сроков разработки муниципальных программ", администрация муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Попова О.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Руководитель администрации
муниципального района
О.ЛАЖАНЕВ
Приложение
к Постановлению
администрации МО МР "Сыктывдинский"
от 11 ноября 2014 г. № 11/2213
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СЫКТЫВДИНСКИЙ" "РАЗВИТИЕ ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие жилья
и жилищно-коммунального хозяйства на территории
муниципального образования муниципального района
"Сыктывдинский" на период до 2020 года"
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Соисполнители Программы
Управление капитального строительства администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Подпрограммы Программы
1. "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"
2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"
3. "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"
4. "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский"
Цель Программы
Удовлетворение потребностей населения муниципального района "Сыктывдинский" в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах
Задачи Программы
1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2) обеспечение новых и существующих земельных участков и объектов жилищного строительства инженерной и дорожной инфраструктурой;
3) повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский";
4) переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;
5) создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР "Сыктывдинский"
Целевые индикаторы и показатели Программы
1) ввод жилья (тыс. кв.м, в год);
2) удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда (%);
3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных)
Этапы и сроки реализации Программы
Срок реализации Программы: 2015 - 2020 гг.
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2020 годы предусматривается в размере 131329,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 46824,4 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 53544,1 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета 30931,3 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 28,0 тыс. рублей;
Всего:
2015 год - 67714,4 тыс. рублей;
2016 год - 43030,7 тыс. рублей;
2017 год - 19832,7 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 250 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 23126,3 тыс. рублей;
2016 год - 16415,1 тыс. рублей;
2017 год - 7283,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 30732,1 тыс. рублей;
2016 год - 16837,3 тыс. рублей;
2017 год - 5974,7 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 13842,0 тыс. рублей;
2016 год - 9764,3 тыс. рублей;
2017 год - 6575,0 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 250 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2015 год - 14 тыс. рублей;
2016 год - 14 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский"
Ожидаемые результаты реализации Программы
В течение срока реализации Программы комплекс мер должен обеспечить благоприятные условия проживания населения, основанные на развитии конкуренции, привлечении инвестиций в строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, повышении качества и доступности жилья.
Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг для увеличения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами на 16,4% по соотношению к 2012 году;
2) повысить эффективность использования топливно-энергетического путем внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий;
3) улучшить условия проживания более 5 тыс. граждан за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
4) повысить уровень газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"
Сыктывдинский район, как район, расположенный на территории, приравненной к районам Крайнего Севера, характеризуется неблагоприятными природно-климатическими условиями для функционирования жилищно-коммунального комплекса.
По состоянию на 1 марта 2014 года в Сыктывдинском районе:
утверждена схема территориального планирования района;
из 13 генеральных планов поселений 2 утверждено, 11 находятся на разных стадиях разработки, согласования и утверждения.
Разработка и утверждение документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования являются необходимой нормативно-правовой базой для принятия соответствующих решений по развитию территорий, в том числе по размещению жилищного (индивидуального) строительства, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы, с эффектом экономии бюджетных средств.
Средняя обеспеченность жилой площадью населения района в 2009 году составила 24,4 кв.м на человека, для сравнения в России - 22,4 кв.м, в 2010 году - 24,5 кв.м на человека, в 2011 году - 24,7 кв.м на человека. Вместе с тем более половины граждан региона проживает в домах, построенных в 1970 - 1980 гг., десятая часть всего жилищного фонда размещена в ветхих и аварийных строениях.
С 2011 года в районе отмечается значительное увеличение количества и объемов выданных населению жилищных кредитов, включая ипотеку. Оживление рынка жилищного кредитования во многом обусловлено смягчением кредитной политики банков, которая заключается в снижении процентных ставок, увеличении срока кредитования, уменьшении требований к платежеспособности заемщиков, кредитовании жилья на этапе строительства.
Несмотря на развитие рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием только рыночных механизмов способен ограниченный круг семей. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье для многих по-прежнему являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Вопрос увеличения количества домов, переведенных на снабжение природным газом, сегодня особенно актуален на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский". Повышение уровня и качества жизни населения является основой решения многих социальных вопросов, которые во многом зависят и от повышения уровня газификации на территории МО МР "Сыктывдинский".
В настоящее время остаются нерешенными проблемы реализации целевых программ, связанные с обеспечением природным сетевым газом, такие как:
1) отсутствие газораспределительных станций, магистральных газопроводов на территории МО МР "Сыктывдинский";
2) отсутствие в достаточном объеме финансовых средств в бюджете МО МР "Сыктывдинский" для финансирования проектных и строительно-монтажных работ по подключению муниципального жилищного фонда, и строительства магистральных газопроводов в частично газифицированных поселениях района.
Использование муниципальной программы является наиболее приемлемым подходом, который позволит достичь поставленной цели и максимально эффективно использовать средства бюджета МО МР "Сыктывдинский", а также привлечь для решения проблемы газификации муниципального образования средства республиканского бюджета Республики Коми.
Кроме этого, с началом рыночных преобразований, введением 1 марта 2005 года нового Жилищного кодекса Российской Федерации произошел переход от бесплатного предоставления жилья очередникам к развитию иных путей решения проблемы обеспечения населения жильем.
По состоянию на 01.01.2014 в администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" состоят на учете более 30 молодых семей, признанных участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Социальная политика администрации района тесно связана с демографической политикой, направленной на стимулирование роста рождаемости и создание условий для воспитания будущих поколений. Обеспечение молодых семей жильем является одним из путей улучшения демографической ситуации.
В течение пяти лет за счет реализации программы поддержки молодых семей, нуждающихся улучшении жилищных условий, смогли приобрести жилье 18 молодых семей. Это стало возможным при привлечении средств республиканского и федерального бюджетов.
Дальнейшее развитие системы государственной поддержки молодых семей и повышение эффективности расходования бюджетных средств наиболее целесообразно и приемлемо осуществлять в рамках программно-целевого подхода, поскольку только комплексный характер мероприятий позволит объединить финансовые ресурсы и создать условия для повышения доступности жилья для молодых семей.
По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь жилищного фонда в районе составляет 667,8 тыс. кв.м и насчитывает 6,8 тыс. жилых домов, из которых 751 - многоквартирные дома общей площадью 258,4 тыс. кв.м.
Из общего числа многоквартирных домов 46 процентов построены в период с 1946 года по 1970 год, 36 процентов - в период с 1971 год по 1995 год, с износом от 31 до 65 процентов.
Средний физический износ инженерных сетей на начало 2014 года составил:
тепловых сетей - 62%;
канализационных сетей - 79%;
водопроводных сетей - 64%;
электросетей - 62%.
В целом водопроводно-канализационный комплекс в районе включает в себя 45,03 км водопроводных сетей, 28,37 км канализационных сетей, 35 водозаборов, 148 очистных сооружений водопровода и канализации, 2 насосные станции, 9 централизованных водопроводов и 4 централизованные системы канализации, состояние которых определяет качество оказываемых услуг.
Основная проблема при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры - значительная степень их износа. Износ канализационных сетей в районе составляет 79%, в ветхом состоянии находятся 15% главных канализационных коллекторов и 14% внутриквартальных и внутридомовых канализационных сетей.
На сегодняшний день услугами централизованного водоснабжения пользуются около 80 процентов населения. Однако не имеют сооружений канализации 7 сельских населенных пунктов.
Особого внимания требует система теплоснабжения с. Выльгорт.
Неэффективность системы теплоснабжения с. Выльгорт обусловлена: избыточностью тепловых мощностей теплоисточников;
неэффективной структурой выработки тепловой энергии.
Система уличного освещения также является неэффективной, что обусловлено техническим износом установленных светильников. 74% светильников в системе освещения по своим характеристикам не соответствуют требованиям существующих норм освещения и энергосбережения, не обеспечивают надлежащий уровень освещенности, яркости, равномерности и пульсации, что в вечернее и ночное время приводит, в том числе, к небезопасному движению автотранспорта и пешеходов на дорогах, а также являются экологически небезопасными.
Таким образом, настоящая Программа необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Сыктывдинского района доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СЫКТЫВДИНСКИЙ". ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приоритеты реализуемой муниципальной политики определяются Стратегией социально-экономического развития МО МР "Сыктывдинский" на период до 2020 года.
Главной целью Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" является удовлетворение потребностей населения муниципального района "Сыктывдинский" в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах.
Достижение цели Программы требует решения следующих задач:
1) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
2) повышение качества и надежности предоставления жилищное коммунальных услуг населению.
Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг для увеличения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами на 16,4% по соотношению к 2012 году, повысить эффективность использования топливно-энергетического путем внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий;
улучшить условия проживания более 5 тыс. граждан за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
повысить уровень газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах.
Каждой задаче соответствует подпрограмма Программы.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:
1. "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский":
2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский":
3. "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский":
4. "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский".
Планируемый вклад результатов муниципальной Программы "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года" базируется, прежде всего, на успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки. Стратегический эффект такого выполнения в совокупности позволит: повысить среднюю обеспеченность общей площадью жилья на уровне 25,4 кв.м на человека в 2015 году и 25,9 кв.м - к 2020 году; сформировать рынок арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, улучшить развитие некоммерческого арендного жилищного фонда;
снизить среднюю стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года) на 20 процентов к 2018 году;
увеличить число граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье;
улучшить условия проживания более 5 тыс. граждан за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
сдержать рост платы за тепловую энергию населению;
повысить эффективность использования топливно-энергетического путем внедрения энергосберегающих технологий;
создать систему теплоснабжения с. Выльгорт и с. Зеленец, способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса;
улучшить освещенность улиц в населенных пунктах при одновременном снижении потребления электрической энергии; снизить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 14,0%, канализационной - до 8,2%;
повысить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, повысить уровень газификации.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями программы и подпрограмм, представлен в приложении 1 к программе (таблицы № 2).
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Конституция Российской Федерации;
Конституция Республики Коми;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах";
Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Федеральный закон "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2003 г. № 433 "Об утверждении методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Основными мерами правового регулирования на региональном уровне являются следующие нормативные правовые акты Республики Коми:
Закон Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья";
Закон Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
постановление Правительства Республики Коми от 27 сентября 2010 г. № 322 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми";
распоряжение Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 134-р.
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 19 ноября 2013 года "О внесении изменений в действующие программы и установке сроков разработки муниципальных программ";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 23 декабря 2013 года № 12/3176 "О программах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 5 февраля 2014 г. № 2/194 "О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.
Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Программы;
частные - по каждой из подпрограмм Программы.
Для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 к муниципальной программе (таблица № 1).
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
Программа включает 4 подпрограммы.
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития.
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.
Подпрограмма 1. "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский":
Цель данной подпрограммы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Основные задачи:
1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса;
2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями;
4. Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений.
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский":
Цель подпрограммы - повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский".
Основные задачи Программы:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;
энергосбережение и повышение энергетической эффективность в системе наружного освещения;
популяризация энергосбережения в муниципальном районе "Сыктывдинский".
Подпрограмма 3. "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский":
Цель подпрограммы - переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах; Основные задачи:
- строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;
- ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;
Подпрограмма 4. "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский":
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР "Сыктывдинский".
Основные задачи:
- комплексное развитие системы газоснабжения;
- предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья молодым семьям;
- удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье.
Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов администрации муниципального района "Сыктывдинский", указанных в паспортах подпрограмм.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2020 годы предусматривается в размере 131299,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 46824,4 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 53544,1 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета 30931,3 тыс. рублей.
Всего:
2015 год - 67700,4 тыс. рублей;
2016 год - 43016,7 тыс. рублей;
2017 год - 19832,7 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 250 тыс. рублей; в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 23126,3 тыс. рублей;
2016 год - 16415,1 тыс. рублей;
2017 год - 7283,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 30732,1 тыс. рублей;
2016 год - 16837,3 тыс. рублей;
2017 год - 5974,7 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 13842,0 тыс. рублей;
2016 год - 9764,3 тыс. рублей;
2017 год - 6575,0 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 250 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский": на период 2015 - 2020 гг. составляет 31296,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 5996,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 17500,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.
Всего:
2015 год - 20381,9 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 13500,0 тыс. рублей;
2016 год - 4000,0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 6881,9 тыс. рублей;
2016 год - 4314,3 тыс. рублей;
2017 год - 2600,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский": на период 2015 - 2020 гг. составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 1500,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми 0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.
2015 год - 250 тыс. рублей;
2016 год - 250 тыс. рублей;
2017 год - 250 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 250 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 250,0 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 250,0 тыс. руб.,
2020 - 250,0 тыс. руб.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский": на период 2015 - 2020 гг. составляет 77315,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 46824,3 тыс. руб.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 24444,1 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета 6047,4 тыс. рублей;
Всего:
2015 год - 36080,5 тыс. рублей;
2016 год - 26852,6 тыс. рублей;
2017 год - 14382,7 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей; в том числе:
за счет средств федерального бюджета
2015 год - 23126,3 тыс. рублей;
2016 год - 16415,1 тыс. рублей;
2017 год - 7283,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми
2015 год - 10132,1 тыс. рублей;
2016 год - 8337,3 тыс. рублей;
2017 год - 5974,7 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 2822,1 тыс. рублей;
2016 год - 2100,3 тыс. рублей;
1125,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский" составляет 13416,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 11002,9 тыс. руб.,
2016 год - 7614,0 тыс. руб.,
2017 год - 2600 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
2019 год - 0 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
за счет средств Федерального бюджета 0 тыс. рублей.
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 7100 тыс. рублей;
2016 год - 4500 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 3888,9 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. рублей;
2017 год - 2600 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников:
2015 год - 14 тыс. рублей;
2016 год - 14 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе подпрограмм за счет средств муниципального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета представлены в приложении 1 к Программе (таблицы 5 и 6 соответственно - не приводятся).
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограммы.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие экономики МО МР "Сыктывдинский", обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
ЭМП = СДЦ x УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности ЭМП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский" на период
до 2020 года
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Соисполнитель муниципальной подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы
1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса;
2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями;
4. Возмещение затрат, возникших от реализации твердого топлива
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1) Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных);
2) Доля введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, %;
3) Доля аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, %;
4) Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %;
5) Удельный вес организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, %
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский": на период 2015 - 2020 гг. составляет 31296,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 5996,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 17500,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.
Всего:
2015 год - 20381,9 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 13500,0 тыс. рублей;
2016 год - 4000,0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 6881,9 тыс. рублей;
2016 год - 4314,3 тыс. рублей;
2017 год - 2600,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1. Достичь удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных) до 81,9%;
2. Увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры до 100% от плана; до 2020 г. планируется ввести 2 объекта;
3. Снизить долю аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 29,1%;
4. Снизить долю водопроводных сетей, нуждающихся в замене, до 17,2%;
5. Увеличить долю получения выпадающих отходов от реализации твердого топлива до 90%
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" разработана на основании оценки работы жилищно-коммунального хозяйства района, недостаточном ежегодном бюджетном финансировании капитальных ремонтов объектов жилищно-коммунальной сферы и как следствие этого, невыполнении определенных видов работ, направленных на качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.
Техническая инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства приближается к критическому состоянию в связи с тем, что бюджет муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" является дотационным, а объем субсидий, межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней является недостаточным для проведения реконструкции и модернизации.
Экономика и бюджетная сфера МО МР "Сыктывдинский" характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования коммунальной инфраструктуры, энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития МО МР "Сыктывдинский".
Таким образом, в качестве основных проблем, существующих в настоящее время в данной отрасли, являются:
а) высокий уровень износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры и низкая энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры и коммуникационных сетей;
б) высокая экологическая нагрузка на водные объекты, высокий уровень износа систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, низкое качество водопроводной воды;
в) низкое качество услуг, оказываемых управляющими организациями, низкая удовлетворенность населения качеством предоставления коммунальных услуг;
г) неустойчивое финансовое положение ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, низкая инвестиционная привлекательность предприятий жилищно-коммунальной сферы.
Энергоснабжение.
Система электроснабжения МО МР "Сыктывдинский" характеризуется пониженной надежностью. Основным источником обеспечения объектов электрической энергией, потребляемой на территории МО МР "Сыктывдинский", является филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Комиэнерго".
Суммарное потребление электрической энергии по МО МР "Сыктывдинский" в 2014 г. составило 134593,019 тыс. кВтч/год. Планируемое потребление в 2015 г. - 13055,22 тыс. кВтч/год.
Теплоснабжение.
Основные производители тепловой энергии: филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания - 9", МУП "Энергия", ООО "Сыктывдинская тепловая компания".
Система централизованного теплоснабжения в МО МР "Сыктывдинский" обеспечивает производство и распределение более 84901,94 Гкал тепла в год. Сеть трубопроводов, транспортирующая тепло, в двухтрубном исчислении составляет 45,75 км. Большой физический износ (срок службы некоторых более 35 лет), несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов и недостаточный уровень эксплуатации приводят к потерям в сетях более 20% тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 4,18 км. На практике подобные тепловые трассы характеризуются сверхнормативным количеством утечки воды, что требует постоянной подпитки тепловой сети.
Затраты на топливно-энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Водоснабжение и водоотведение.
Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляет - ООО "Сыктывкарский водоканал", ООО "Источник", МУП "Энергия", ООО "Сыктывдинская тепловая компания",
Забор воды осуществляется из реки Вычегда и артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 45,03 км, канализационных сетей 28,37 км. Реализация холодной воды составила по состоянию на 1 января 2014 года 2,6 млн. куб.м, реализация услуг по пропуску сточных вод составила 2,1 млн. куб.м. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, достигает 12% от общей протяженности сетей.
Также существует проблема очистки сточных вод в с. Зеленец по ул. Мелиораторов, с. Палевицы, с. Часово, с. Шошка. Канализационные очистные сооружения и сети построены в период с 1971 по 1995 гг. Износ достигает до 95%. Очистные сооружения полностью разрушены, восстановлению не подлежат.
Отсутствуют водоочистные сооружения в п. Мандач, п. Нювчим, с. Шошка, с. Палевицы, что влияет на безопасность жизнедеятельности населения по состоянию на 1 июня 2014 года разрабатывается проектно-сметная документация для включения в программу.
Реализация подпрограммы позволит обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Главной целью подпрограммы в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" является: модернизация систем жилищно-коммунального комплекса и активизация процессов обновления коммунальной инфраструктуры;
В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей подпрограммы - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:
1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса;
2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями.
Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) достичь удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных) до 81,9%;
2) увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры до 100% от плана; до 2020 г. планируется ввести 2 объекта;
3) снизить долю аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 29,1%;
4) снизить долю водопроводных сетей, нуждающихся в замене, до 17,2%;
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач согласно приложению 1 (таблица № 2) к муниципальной программе.
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Конституция Российской Федерации;
Конституция Республики Коми;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 19 ноября 2013 года "О внесении изменений в действующие программы и установке сроков разработки муниципальных программ";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 23 декабря 2013 года № 12/3176 "О программах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 5 февраля 2014 г. № 2/194 "О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.
Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы;
Для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 к муниципальной программе (таблица № 1).
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский": на период 2015 - 2020 гг. составляет 31296,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 5996,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 17500,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.
Всего: 2015 год - 203 81,9 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 13500,0 тыс. рублей;
2016 год - 4000,0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 6881,9 тыс. рублей;
2016 год - 4314,3 тыс. рублей;
2017 год - 2600,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский".
Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Соисполнители муниципальной подпрограммы
Управление образования администрации муниципального района "Сыктывдинский",
Управление культуры администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Цель подпрограммы
повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский"
Задачи подпрограммы
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администрации сельских поселений, бюджетных учреждений;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективность в системе наружного освещения;
популяризация энергосбережения в муниципальном районе "Сыктывдинский"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрической энергии, тепловой энергии, горячей воды, холодной воды
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы
В целом на реализацию подпрограммы требуется 1500,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета муниципального района "Сыктывдинский" 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 250,0 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.
2018 год - 250,0 тыс. руб.
2019 год - 250,0 тыс. руб.
2020 год - 250,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
За период реализации Подпрограммы планируется:
- снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами не менее 15% по отношению к 2012 году;
- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;
- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда;
развитие нормативной правовой базы муниципального образования и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 261-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления районных округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года (Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года);
"Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий муниципального района "Сыктывдинский".
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших задач экономического развития муниципального района "Сыктывдинский".
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который по различным оценкам экспертов составляет более 40%. Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза.
Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.
Экономика и бюджетная сфера муниципального района "Сыктывдинский" характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.
В топливно-энергетическом балансе основой является уголь (дрова, мазут, газ природный, прочее). Структура потребления топлива выглядит следующим образом:
Таблица 1
Энергетический ресурс
Затрачено на нужды теплоснабжения, тыс. т.у.т.
Выработка тепла, Гкал/год
Общая
в том числе закупаемая
в том числе в котельных
дрова
2
911
-
911
уголь
9
16640
-
16640
газ природный
11,2
52266
-
52266
мазут
3000
6240
-
6240
Система электроснабжения муниципального района "Сыктывдинский" характеризуется пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании не осуществляется. Большая часть объема электрической энергии, потребляемой на территории муниципального района "Сыктывдинский", поступает из энергосистемы ОАО "Коми энергосбытовая компания".
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории муниципального района "Сыктывдинский" выглядят следующим образом:
Таблица 2
Направления потребления
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
электрическая энергия
тепло
холодная вода
горячая вода
Население
48
71
80
88
Промышленность
11
-
-
-
Муниципальные учреждения
18
17
10
10
Сельское хозяйство
10
-
-
-
Транспорт
1
-
-
-
Строительство
2
-
-
-
Освещение
5
-
-
-
Прочие
5
12
10
2
Всего
100
100
100
100
При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального района "Сыктывдинский" будут и могут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.
Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Законом является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.
Основные производители тепловой энергии: ООО "Сыктывдинская тепловая компания", МУП "Энергия", муниципальные и ведомственные котельные, производство воды осуществляет ООО "Сыктывкарский водоканал", ООО "Сыктывдинская тепловая компания", ООО Зеленецкая птицефабрика", ООО "Сыктывкарская птицефабрика".
Потребление электрической энергии на территории муниципального образования составило в 2009 г. 109,568 млн. кВтч, тепловой энергии - 94,75 тыс. Гкал. Общий объем потребления воды в 2009 г. составил - 716,5 тыс. куб.м холодной воды, горячей воды - 31,5 тыс. куб.м, природного газа - 12600 тыс. куб.м.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При этом в районе за 2009 год большая часть энергоресурсов учитывалась расчетным способом, за исключением электроэнергии.
Таблица 3
Показатели
2007
2008
2009
Расходы бюджета МР, тыс. руб.
373172,7
501095,0
515340,0
В том числе расходы на коммунальные услуги организаций, финансируемых из местного бюджета, тыс. руб.
28375,2
31278,0
33675,9
Удельный вес, %
7,6
6,24
6,53
Одним из направлений реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов.
Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель Подпрограммы
- повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский".
Задачи Подпрограммы
В соответствии с вышеназванными целями, основными задачами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский" являются:
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективность в системе наружного освещения;
- популяризация энергосбережения в муниципальном районе "Сыктывдинский".
Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами не менее 15% по отношению к 2012 года;
- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;
- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда;
- развитие нормативной правовой базы муниципального образования и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения.
Для выполнения поставленных целей и задач в ходе реализации Подпрограммы на территории муниципального района "Сыктывдинский" необходимо решить следующие основные задачи:
- реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района за счет реализации потенциала энергосбережения;
- снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на 1 кв.м общей площади жилых домов;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района;
- уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов в организациях района;
- снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;
- проведение энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и организация ведения топливно-энергетических балансов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района.
- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач согласно приложению к муниципальной программе.
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Конституция Российской Федерации;
Конституция Республики Коми;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Федеральный закон "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 19 ноября 2013 года "О внесении изменений в действующие программы и установке сроков разработки муниципальных программ";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 23 декабря 2013 года № 12/3176 "О программах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 5 февраля 2014 г. № 2/194 "О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.
Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы;
Для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 к муниципальной программе (таблица № 1).
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский";
Основные задачи Программы:
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения;
- популяризация энергосбережения в муниципальном районе "Сыктывдинский".
Ожидаемые результаты.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский" составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 1500,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 250,0 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.
2018 год - 250,0 тыс. руб.
2019 год - 250,0 тыс. руб.
2021 год - 250,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский".
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов подпрограммы в разрезе подпрограмм за счет средств муниципального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета представлены в приложении 1 к Программе (таблицы 5 и 6 соответственно).
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого
жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"
на период до 2020 года
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление капитального строительства администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский"
Соисполнители подпрограммы
Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский",
отдел экономического развития администрации муниципального района,
отдел бухгалтерского отчета и отчетности администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Программно - целевые инструменты программы
-
Цель подпрограммы
Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах
Задачи подпрограммы
1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;
2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1) Площадь аварийных жилых помещений (кв.м);
2) количество, расселяемых жилых помещений (ед.);
3) количество граждан, улучшивших условия проживания (чел.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2013 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
составляет 77315,389 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 6047,22315 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 24443,96364 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 46824,20221 тыс. руб.
2015 год - 36080,27200 тыс. рублей;
2016 год - 26852,553 тыс. рублей;
2017 год - 14382,564 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 23126,25309 тыс. рублей;
2016 год - 16415,01519 тыс. рублей;
2017 год - 7282,93393 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 10132,00043 тыс. рублей;
2016 год - 8337,265,38 тыс. рублей;
2017 год - 5974,69783 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 2822,01848 тыс. рублей;
2016 год - 2100,27243 тыс. рублей;
2017 год - 1124,93234 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) снижение площади аварийного жилья от общей площади жилых помещений за счет строительства жилья 5 728,30 кв.м, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;
2) ликвидация освободившегося, после переселения помещений, аварийного жилищного фонда;
3) улучшение условий проживания 345 граждан за счет переселения их из аварийного жилья
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальная программа "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" на период до 2020 года" разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее по тексту - Закон) в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах (далее по тексту - МКД), признанных до 1 января 2010 г. в установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Муниципальный жилищный фонд составляет 256,2 тыс. кв.м. Из него ветхим является 46,1 тыс. кв.м жилищного фонда, аварийным - 21,5 тыс. кв.м жилищного фонда. По расчетам приблизительно к 2025 году весь деревянный жилой фонд будет иметь 100% износ. Общее количество многоквартирных домов составляет 745 единиц. Доля многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества многоквартирных домов составляет 19%. Весь аварийный жилищный фонд является многоквартирным. Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, от общего количества населения составляет 4,4%. Большинство жителей, проживающих в ветхих аварийных домах, не имеют возможности самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье соответствующего качества.
Многоквартирные дома, построенные в 70 - 80-е годы, капитально не ремонтировались. Строительство не осуществлялось. За период с 1998 г. обрушились 3 двенадцатиквартирных жилых дома.
Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
К основным причинам такого положения можно отнести следующее:
- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья на территории МОМР "Сыктывдинский";
- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить эти проблемы.
Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик района, сдерживает развитие районной инфраструктуры.
Доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года.
Во многих регионах Российской Федерации разработаны и утверждены адресные программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, которые предусматривают поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.
Сложившаяся ситуация с проведением переселения граждан из аварийного жилищного фонда требует решения программными методами с привлечением средств местного бюджета только на условиях софинансирования.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
"СЫКТЫВДИНСКИЙ" ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных МКД путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах.
Задачами подпрограммы являются:
1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;
2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;
3) создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда:
Строительство 12 многоквартирных домов в с. Выльгорт, с. Зеленец, с. Пажга, п. Нювчим, п. Яснэг, с. Ыб общей площадью 5728,30 кв.м.
2. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда:
Снос 22 многоквартирных домов в с. Выльгорт, с. Зеленец, п. Мандач, с. Пажга, п. Нювчим, п. Яснэг, с. Ыб общей площадью 5728,40 кв.м.
3. Переселение граждан из аварийного жилого фонда в построенные дома:
Переселение 345 человек из 134 жилых помещений.
Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач согласно приложению к муниципальной программе.
Раздел 6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Конституция Российской Федерации;
Конституция Республики Коми;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Федеральный закон "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 19 ноября 2013 года "О внесении изменений в действующие программы и установке сроков разработки муниципальных программ";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 23 декабря 2013 года № 12/3176 "О программах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 5 февраля 2014 г. № 2/194 "О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.
Раздел 7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы;
Для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 к муниципальной программе (таблица № 1).
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
составляет 77315,389 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета 6047,22315 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 24443,96364 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 46824,20221 тыс. руб.
2015 год - 36080,27200 тыс. рублей;
2016 год - 26852,553 тыс. рублей;
2017 год - 14382,564 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 год - 23126,25309 тыс. рублей;
2016 год - 16415,01519 тыс. рублей;
2017 год - 7282,93393 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 10132,00043 тыс. рублей;
2016 год - 8337,265,38 тыс. рублей;
2017 год - 5974,69783 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 2822,01848 тыс. рублей;
2016 год - 2100,27243 тыс. рублей;
2017 год - 1124,93234 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский".
9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования муниципального района
"Сыктывдинский" до 2020 г."
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел районного хозяйства
Соисполнители муниципальной программы
Отдел экономического развития администрации
Подпрограммы
-
Цель муниципальной подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР "Сыктывдинский"
Задачи подпрограммы
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой;
- удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Ввод в действие распределительных газовых сетей за период реализации программы (км);
2. Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы;
3. Ввод в действие водопроводных сетей в сельских населенных пунктах;
4. Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы реализации Программы
Объемы финансирования муниципальной программы
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский", составляет 13416,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 11002,9 тыс. руб.,
2016 год - 7614,0 тыс. руб.,
2017 год - 2600 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
2019 год - 0 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
за счет средств Федерального бюджета 0 тыс. рублей.
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 7100 тыс. рублей;
2016 год - 4500 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 3888,9 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. рублей;
2017 год - 2600 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников:
2015 год - 14 тыс. рублей;
2016 год - 14 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ввести в действие распределительные газовые сети за период реализации подпрограммы 1,7 (км)
Газифицировать 54 жилых дома сетевым газом в сельской местности;
Обеспечить государственной поддержкой на улучшение жилищных условий 1 молодую семью
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий предусмотрено муниципальной программой.
Под сельской местностью (сельскими территориями) в настоящей подпрограмме понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав районных округов (за исключением городского округа "Сыктывкар") и районных поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на Республики Коми определяется Правительством Республики Коми.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Вопрос увеличения количества домов, переведенных на снабжение природным газом, сегодня особенно актуален на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский". Повышение уровня и качества жизни населения является основой решения многих социальных вопросов, которые во многом зависят и от повышения уровня газификации на территории МО МР "Сыктывдинский".
В настоящее время остаются нерешенными проблемы реализации целевых программ, связанные с обеспечением природным сетевым газом, такие как:
1) отсутствие газораспределительных станций, магистральных газопроводов на территории МО МР "Сыктывдинский";
2) отсутствие в достаточном объеме финансовых средств в бюджете МО МР "Сыктывдинский" для финансирования проектных и строительно-монтажных работ по подключению муниципального жилищного фонда, и строительства магистральных газопроводов в частично газифицированных поселениях района.
Использование муниципальной программы является наиболее приемлемым подходом, который позволит достичь поставленной цели и максимально эффективно использовать средства бюджета МО МР "Сыктывдинский", а также привлечь для решения проблемы газификации муниципального образования средства республиканского бюджета Республики Коми.
Кроме этого, с началом рыночных преобразований, введением 1 марта 2005 года нового Жилищного кодекса Российской Федерации произошел переход от бесплатного предоставления жилья очередникам к развитию иных путей решения проблемы обеспечения населения жильем.
По состоянию на 01.01.2014 в администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" (далее - Администрация района) состоят на учете более 30 молодых семей, признанных участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Социальная политика Администрации района тесно связана с демографической политикой, направленной на стимулирование роста рождаемости и создание условий для воспитания будущих поколений. Обеспечение молодых семей жильем является одним из путей улучшения демографической ситуации.
В течение пяти лет за счет реализации программы поддержки молодых семей, нуждающихся улучшении жилищных условий, смогли приобрести жилье 18 молодых семей. Это стало возможным при привлечении средств республиканского и федерального бюджетов.
Дальнейшее развитие системы государственной поддержки молодых семей и повышение эффективности расходования бюджетных средств наиболее целесообразно и приемлемо осуществлять в рамках программно-целевого подхода, поскольку только комплексный характер мероприятий позволит объединить финансовые ресурсы и создать условия для повышения доступности жилья для молодых семей.
2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР "Сыктывдинский".
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой;
- удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, в том числе:
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой;
- удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к программе (таблицы № 2).
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2020 года достичь следующих основных результатов:
Ввести в действие распределительных газовых сетей за период реализации подпрограммы 7,2 (км);
Газифицировать 84 жилых домов сетевым газом в сельской местности;
Обеспечить государственной поддержкой на улучшение жилищных условий 1 молодую семью.
6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Конституция Российской Федерации;
Конституция Республики Коми;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах";
Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Федеральный закон "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2003 г. № 433 "Об утверждении методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Основными мерами правового регулирования на региональном уровне являются следующие нормативные правовые акты Республики Коми:
Закон Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья";
Закон Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
Закон Республики Коми "О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
постановление Правительства Республики Коми от 27 сентября 2010 г. № 322 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми";
распоряжение Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 134-р.
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 19 ноября 2013 года "О внесении изменений в действующие программы и установке сроков разработки муниципальных программ";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 23 декабря 2013 года № 12/3176 "О программах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский";
постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 5 февраля 2014 г. № 2/194 "О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.
7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Программы;
частные - по каждой из подпрограмм Программы.
Для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 к муниципальной программе (таблица № 1).
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Прогнозный объем финансирования подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский", составляет 13416,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 11002,9 тыс. руб.,
2016 год - 7614,0 тыс. руб.,
2017 год - 2600 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
2019 год - 0 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
за счет средств Федерального бюджета 0 тыс. рублей.
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Коми:
2015 год - 7100 тыс. рублей;
2016 год - 4500 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 3888,9 тыс. рублей;
2016 год - 3100,0 тыс. рублей;
2017 год - 2600 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников:
2015 год - 14 тыс. рублей;
2016 год - 14 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сыктывдинский".
Финансирование Программы представлено в приложении "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 - 2020 годы" муниципального района "Сыктывдинский".
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
Приложение 1
к Программе
МО МР "Сыктывдинский"
"Развитие экономики
на период до 2020 года"
Таблица № 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2012 факт
2013 факт
2014 оценка
2015 план
2016 план
2017 план
2018 план
2019 план
2020 план
2020 к 2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года"
1
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных)
%
65,5
70,0
71,4
73,4
75,1
76,8
78,5
80,2
81,9
81,9
2
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека населения
158,20
158,20
143,20
143,20
138,9
134,1
130,0
126,2
122,4
36,2
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,20
0,20
0,18
0,18
0,174
0,168
0,162
0,157
0,152
0,048
3
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, в том числе состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
процентов
3,6
8,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2,2
4
Количество введенной общей площади жилищного фонда
кв.м
4142
2101
1100
1100
1000
1000
1000
1000
5
Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы
ед.
15
20
25
36
96
6
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий
ед.
1
1
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"
1.1
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных)
%
65,5
70,0
71,4
73,4
75,1
76,8
78,5
80,2
81,9
11,9
1.2
Доля введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, %
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
3. Доля аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, %
%
36,7
32,6
32,1
31,6
31,1
30,6
30,1
29,6
29,1
28,6
1.4
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %
%
32,5
30,1
27,7
25,3
23,1
21,9
19,2
18,9
17,2
16,3
1.5.
Доля разработанных и
%
15,4
23,0
23,0
46,1
53,8
61,5
69,2
76,9
84,6
69,2
1.6.
Удельный вес организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"
2.1
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
-
электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека населения
158,20
158,20
143,20
143,20
138,9
134,1
130,0
126,2
122,4
36,2
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,20
0,20
0,18
0,18
0,174
0,168
0,162
0,157
0,152
0,048
горячая вода
куб. метров на 1 человека населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
холодная вода
куб. метров на 1 человека населения
2,90
2,67
2,58
2,57
2,492
2,417
2,344
2,273
2,204
0,366
Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, в том числе состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
процентов
3,6
8,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2,2
Количество введенной общей площади жилищного фонда
тыс. кв.м
4142
1500
2101
1100
1100
1000
1000
1000
1000
1000
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский"
1
Ввод в действие распределительных газовых сетей за период реализации программы (км)
км
0
0
0
1,0
2,5
2,5
1,7
0
0
7,7
2
Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы
ед.
0
0
0
15
20
25
36
0
0
96
3
Ввод в действие водопроводных сетей в сельских населенных пунктах
км
0
0
0,8
0
1,5
0
0
0
0
1,5
4
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий
ед.
1
1
Таблица № 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) к 2012 году
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"
1
Задача
Развитие инфраструктуры энергетического комплекса
Отдел районного хозяйства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: Максимально обеспечить населения качественными жилищно-коммунальными услугами
необеспеченность населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Соответствуют программе 100%
1.1.
Основные мероприятия:
1.1.1
Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
1.1.2
Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
2
Задача: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Отдел районного хозяйства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: Максимально обеспечить населения качественными жилищно-коммунальными услугами необеспеченность населения качественными жилищно-коммунальными услугами
необеспеченность населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Соответствуют программе 100%
2.1.
Основные мероприятия:
2.2
Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
2.3
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
2.4
Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
2.5
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
2.6
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
2.6
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
увеличение аварийных ситуаций
Соответствуют программе 100%
3
Задача: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями
Отдел районного хозяйства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: предоставить субсидии для проведения ремонтных работ в МКД и придомовых территорий
ухудшение качества обслуживания населения
Соответствуют программе 100%
Основные мероприятия:
3.1
Стимулирование успешных управляющих организаций
Выделение субсидий для проведения ремонтных работ в МКД и придомовых территорий
ухудшение качества обслуживания населения
Соответствуют программе 100%
4.
Задача: Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам
Отдел экономического развития МО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется обеспечение населения твердым топливом поставщиками, работающими по договорам
необеспечение населения топливом твердым
Соответствуют программе 100%
4.1
Основное мероприятие
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
Отдел экономического развития администрации МО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков
снижение количества поставщиков, работающих по договорам
Соответствует программе 100%
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"
1
Задача: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений
Отдел районного хозяйства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский"
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
Основные мероприятия:
1.1
осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
1.2
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
1.3
уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
1.4
снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
1.5
нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
2
Задача: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения
Отдел районного хозяйства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский"
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
Основные мероприятия:
2.1
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
2.2
создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
2.3
создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
2.4
Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
3
Задача: Популяризация энергосбережения в муниципальном районе "Сыктывдинский"
Отдел районного хозяйства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в муниципальном районе "Сыктывдинский"
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
Основные мероприятия:
3.1
содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
отсутствие экономии бюджетных средств и энергетической эффективности
Соответствуют программе 100%
Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"
1
Задача: строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан
Управление капитального строительства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;
Количество расселенных аварийных многоквартирных домов
1.1
Основные мероприятия:
Долевое участие в строительстве 24-квартирного дома в с. Выльгорт
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;
Количество расселенных аварийных многоквартирных домов
Долевое участие в строительстве 12-квартирного дома в с. Выльгорт
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Долевое участие в строительстве 8-квартирного дома в с. Пажга
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Долевое участие в строительстве 24-квартирного дома в с. Выльгорт
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
2
Задача: Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда
Управление капитального строительства АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
2.1
Основные мероприятия:
Снос многоквартирного жилого дома в с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 10
Снос многоквартирного жилого дома в с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 200
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Снос многоквартирного жилого дома в с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 17
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 3
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 13
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 20
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Набережная, д. 219
Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Увеличение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
Соответствуют программе 100%
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский"
1
Задача: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой
Отдел экономического развития АМО МР "Сыктывдинский"
2015
2020
Планируется: Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
снижение перспективы развития населенных пунктов
Соответствуют программе 100%
Основные мероприятия:
1.1
Строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам
Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы
снижение перспективы развития населенных пунктов
Соответствуют программе 100%
1.2
Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование)
2015
2020
Планируется: заключение договоров, страхование, техническое обслуживание, диагностирование, постановка на учет в государственных органах муниципальных газопроводов
снижение перспективы развития населенных пунктов
Соответствуют программе 100%
1.3
постановка на учет в государственных органах)
2
Задача: Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье
2015
2020
Планируется: удовлетворить потребности молодых семей в благоустроенном жилье
снижение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Соответствуют программе 100%
Основные мероприятия:
2.1
Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья
Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
снижение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Соответствуют программе 100%
Мероприятия
2.1.1
Подготовка и распространение в средствах массовой информации материалов о целях, задачах и ходе реализации программы
Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
снижение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Соответствуют программе 100%
2.1.2
Подготовка документов для участия Администрации района в конкурсе по предоставлению средств федерального и республиканского бюджета, предусматриваемых на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг. (далее - ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг.)
Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
снижение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Соответствуют программе 100%
Основное мероприятие
2.2
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья
Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
снижение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Соответствуют программе 100%
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года"
Всего:
67700,4
430016,7
19832,7
250,0
250,0
250,0
местные бюджеты
13842,0
9764,3
6575,0
250,0
250,0
250,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
30732,1
16837,3
5974,7
0
0
0
федерального бюджета
23126,3
16415,10
7283,0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"
Всего:
20381,9
8314,3
2600,0
0
0
0
местные бюджеты
6881,9
4314,3
2600,0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13500,0
4000,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 1:
Развитие инфраструктуры энергетического комплекса
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
Задача 2.
Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Всего:
17778,9
5714,3
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
4278,9
1714,3
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13500,0
4000,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.
Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.3.
Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего:
4210,5
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
210,5
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4000,0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
мероприятие 2.3.1.
Реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец (МР "Сыктывдинский")
Всего:
4210,5
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
210,5
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4000,0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.4.
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5.
Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего:
5714,3
5714,3
0
0
0
0
местные бюджеты
1714,3
1714,3
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4000,0
4000,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.5.1.
Строительство канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе ПИР (МР "Сыктывдинский")
Всего:
5714,3
5714,3
0
0
0
0
местные бюджеты
1714,3
1714,3
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4000,0
4000,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.6.
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения
Всего:
7857,1
0
0
0
0
0
местные бюджеты
2357,1
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
5500,0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
мероприятие 2.6.1.
Реконструкция водопровода D = 160 мм от ВК-1 до ТК-5 с.п. Зеленец Сыктывдинского района РК
Всего:
7857,1
0
0
0
0
0
местные бюджеты
2357,1
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
5500,0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 3.
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.
Стимулирование успешных управляющих организаций
Всего:
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 4:
Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам
Всего:
2600,00
2600,00
2600,00
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2600,00
2600,00
2600,00
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1.
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
Всего:
2600,00
2600,00
2600,00
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2600,00
2600,00
2600,00
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"
всего
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
местные бюджеты <*>
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 1:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений
всего
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
местные бюджеты <*>
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.
осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере
всего
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
местные бюджеты <*>
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3.
уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4.
снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.5.
нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 2:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.
создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.3.
создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 3.
Популяризация энергосбережения в муниципальном районе "Сыктывдинский"
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.
содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"
всего
36080,272
26852,553
14382,564
0
0
0
местные бюджеты <*>
2822,01848
2100,27243
1124,93234
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10132,00043
8337,26538
5974,69783
0
0
0
федерального бюджета
23126,25309
16415,01519
7282,93393
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 1.
Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан
всего
36080,272
26852,553
14382,564
0
0
0
местные бюджеты <*>
2822,01848
2100,27243
1124,93234
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10132,00043
8337,26538
5974,69783
0
0
0
федерального бюджета
23126,25309
16415,01519
7282,93393
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.
Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан
всего
36080,272
26852,553
14382,564
0
0
0
местные бюджеты <*>
2822,01848
2100,27243
1124,93234
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10132,00043
8337,26538
5974,69783
0
0
0
федерального бюджета
23126,25309
16415,01519
7282,93393
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.1.1.
Долевое участие в строительстве 24-квартирного дома в с. Выльгорт
всего
36080,272
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
2822,01848
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10132,00043
0
0
0
0
0
федерального бюджета
23126,25309
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.1.2.
Долевое участие в строительстве 12-квартирного дома в с. Выльгорт
всего
0
26852,553
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
2100,27243
0
0
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
8337,26538
0
0
0
0
федерального бюджета
0
16415,01519
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
мероприятие 1.1.3.
Долевое участие в строительстве 8-квартирного дома в с. Пажга
всего
0
0
14382,564
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
1124,93234
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
5974,69783
0
0
0
федерального бюджета
0
0
7282,93393
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 2.
Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.
Снос освободившегося аварийного жилищного фонда
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.1.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 10
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
всего
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.2.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 17
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.3.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 3
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.4.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 13
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.5.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 20
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.6.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Набережная, д. 219
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.7.
Снос многоквартирного жилого дома в с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 200
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
"Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский"
всего
11002,9
7614,0
2600,0
0
0
0
местные бюджеты <*>
3888,9
3100,0
2600,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
7100,0
4500,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
14,0
14,0
0
0
0
0
Задача 1.
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой
всего
11002,9
7614,0
2600,0
0
0
0
местные бюджеты <*>
3888,9
3100,0
2600,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
7100,0
4500,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
14,0
14,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.
Подготовка ежемесячных отчетов в Министерство сельского хозяйства
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.
Формирование документов на аукцион
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3.
Строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам
всего
7902,9
5014,0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
788,9
500,0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
7100,0
4500,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <**>
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
14,0
14,0
0
0
0
0
мероприятие 1.3.1.
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в с. Палевицы
всего
5014,0
5014,0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
500,0
500,0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4500,0
4500,0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
14,00
14,00
0
0
0
0
мероприятие 1.3.2.
Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Родниковая, с. Выльгорт, проезды 1, 2, 3, 4, 5;
О.Мальцевой, 16-а, 28 - 6. Наружный газопровод
всего
2888,9
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
288,9
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе:
2600,00
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.3.3.
Газоснабжение индивидуальных жилых домов с. Выльгорт, Дав-3, ул. Солнечная, проезд 2. д. № 1.9, 13.4;
проезд 3, д. № 2, 4, 8, 10;
проезд 4, д. № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15;
ул. Вавилина д. 27;
ул. Нагорная д. 73, 74. Наружный газопровод
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.3.4.
Газоснабжение с. Часово
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4.
Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах)
всего
2600,00
2600,00
2600,00
0
0
0
местные бюджеты <*>
2600,00
2600,00
2600,00
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.4.1.
Техническое обслуживание газопроводов
всего
1500,00
1500,00
1500,00
0
0
0
местные бюджеты <*>
1500,00
1500,00
1500,00
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.4.2.
Страхование газопроводов
всего
200,00
200,00
200,00
0
0
0
местные бюджеты <*>
200,00
200,00
200,00
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.4.3.
Диагностирование газопроводов
всего
100,00
100,00
100,00
0
0
0
местные бюджеты <*>
100,00
100,00
100,00
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.4.4.
Проведение кадастровых работ на газопроводы
всего:
800,00
800,00
800,00
0
0
0
местные бюджеты <*>
800,00
800,00
800,00
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход от иной деятельности
0
0
0
0
0
0
Задача 2:
Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье
всего
500,00
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
500,00
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
основное мероприятие 2.1.
Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.1.
Организация информационно-разъяснительной и консультативной работы с молодыми семьями
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.2.
Подготовка и распространение в средствах массовой информации материалов о целях, задачах и ходе реализации программы
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.1.3.
Подготовка документов для участия Администрации района в конкурсе по предоставлению средств федерального и республиканского бюджета, предусматриваемых на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг. (далее - ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг.)
всего
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
основное мероприятие 2.2.
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья
всего
500,00
0
0
0
0
0
местные бюджеты <*>
500,00
0
0
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
мероприятие 2.2.1.
Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья
всего
500,00
местные бюджеты <*>
500,00
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------