Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 21.07.2014 N 1022 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 г. № 1022

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013
ГОДА № 1830 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации", постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" на 2014 - 2016 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1) позицию "Источники и объемы финансирования Программы" паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1;
2) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2;
3) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 3;
4) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 4;
5) позицию "Объем и источники финансирования" паспорта подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 5;
6) таблицу раздела 2 "Основная цель, задачи подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 6;
7) раздел 8 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 7;
8) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 8;
9) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 9;
10) позицию "Объем и финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 10;
11) раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 11;
12) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 12;
13) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 13;
14) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (руб.) подпрограммы "Молодежь района" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 14;
15) приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (руб.) подпрограммы "Молодежь района" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 15.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А.Левченко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ" ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"

Источники и объемы Финансирования Программы
Источник финансирования программы - средства бюджета МО МР "Усть-Куломский", внебюджетные средства. Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы:
Всего - 2 329 144 158,04 рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 933 871 923,04 рублей
2015 г. - 685 774 712 рублей
2016 г. - 709 497 523 рубля





Приложение 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С РАСШИФРОВКОЙ
ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ), А ТАКЖЕ ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального района составляет - 413 916 929,8 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166 478 464,8 рублей;
2015 год - 112489171 рубля;
2016 год - 134949294 рубля;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет - 1617280307,50 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 625373907,5 рублей;
2015 год - 495953200 рублей;
2016 год - 495953200 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет - 132500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 132500,00 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей





Приложение 3
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Развитие образования"

всего
791 984 872,3
608 442 371
630 902 494
местные бюджеты <*>
166 478 464,8
112 489 171
134 949 294
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
625 373 907,50
495 953 200
495 953 200
федерального бюджета
132 500,00
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Направление 1. Дошкольное образование

всего
149 490 896,14
103 432 960
107 450 636
местные бюджеты
17 579 015,64
5 862 060
9 879 736
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
131 911 880,50
9 7570 900
97 570 900
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
15 539 015,64
5 862 060
9 879 736
местные бюджеты <*>
15 539 015,64
5 862 060
9 879 736
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

всего
118 771 800,00
92 607 500
92 607 500
местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
118 771 800,00
92 607 500
92 607 500
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

всего
4 963 400
4 963 400
4 963 400
местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4 963 400
4 963 400
4 963 400
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

всего
917 000
0
0
местные бюджеты <*>
917 000
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
5 318 280,50
0
0
местные бюджеты <*>
910 000
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4 408 280,50
0
0
федерального бюджета федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Всего
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК

всего
3 768 400,00
0
0
Местные бюджеты

0
0
- из них за счет средств:



Республиканского бюджета
3 768 400,00
0
0
Федерального бюджета

0
0
Государственные внебюджетные фонды

0
0
Юридические лица

0
0
Средства приносящий доход деятельности

0
0
Основное мероприятие 1.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"

Всего
213 000,00
0
0
Местный бюджет
213 000,00


- из них за счет средств:
Республиканского бюджета



Федерального бюджета



Государственные внебюджетные фонды



Юридические лица



Средства приносящий доход деятельности



Направление 2. Общее образование
Основное мероприятие

всего
552 278 347,16
414 868 757
427 400 612
местные бюджеты
60 066 720,16
16 486 457
29 018 312
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
492 211 627,00
398 382 300
398 382 300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
42 628 632,36
16 086 457
29 018 312
местные бюджеты <*>
42 628 632,36
16 086 457
29 018 312
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0


государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

всего
357 125 000
398 382 300
398 382 300
местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
357 125 000
398 382 300
398 382 300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

всего
10 910 400
0
0
местные бюджеты <*>

0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10 910 400
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий

всего
1 285 000
0
0
местные бюджеты <*>
1 285 000
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
130 676 714,80
0
0
местные бюджеты <*>
14 468 087,80
0
0
- из них за счет средств:
116 208 627,00
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

всего
500 000
0
0
местные бюджеты <*>
500 000
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК

всего
7 967 600,00
0
0
Местный бюджет
0
0
0
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
7 967 600,00
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"

всего
785 000,00
0
0
Местный бюджет
785 000,00
0
0
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0

юридические лица
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0

Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

всего
400 000
400 000
0
местные бюджеты <*>
400 000
400 000
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 3. Дополнительное образование

всего
41 493 700
38 400 610
39 104 000
местные бюджеты
41 180 900
38 400 610
39 104 000
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
180 300
0
0
федерального бюджета
132 500
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
40 812 600
38 400 610
39 104 000
местные бюджеты <*>
40 812 600
38 400 610
39 104 000
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

всего
58 000
0
0
местные бюджеты <*>
58 000
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

всего
210 000
0
0
местные бюджеты <*>
210 000
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

всего
200 600
0
0
местные бюджеты <*>
100 300
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100 300
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК

всего
80 000
0
0
Местный бюджет

0
0
- из них за счет средств:

0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
80 000
0
0
Федеральный бюджет

0
0
государственные внебюджетные фонды

0
0
Юридические лица

0
0
средства от приносящей доход деятельности

0
0
Основное мероприятие 3.2.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета

всего
132 500
0
0
Местные бюджеты

0
0
- из них за счет средств:

0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0
Федерального бюджета
132 500
0
0
государственные внебюджетные фонды

0
0
Юридические лица

0
0

средства от приносящей доход деятельности

0
0
Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

всего
2 125 100
0
0
местные бюджеты
1 055 000

0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 070 100
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

всего
2 125 100
0
0
местные бюджеты <*>
1 055 000
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 070 100
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0


Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

всего
0


местные бюджеты <*>
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Направление 5. Система кадрового обеспечения сфера образования

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
всего
300 000
местные бюджеты
300 000


- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов

всего
300 000


местные бюджеты <*>
300 000


- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 6. Управление подпрограммой

всего
46 296 829
51 740 044
56 947 246
местные бюджеты
46 296 829
51 740 044
56 947 246
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы

всего
17 224 929
23 711 384
28 645 346
местные бюджеты <*>
17 224 929
23 711 384
28 645 346
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 6.2.1. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведение бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

всего
29 071 900
28 028 660
28 301 900
местные бюджеты <*>
29 071 900
28 028 660
28 301 900
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0





Приложение 4
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ
СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТОВ)" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
Очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие образования"

всего, в том числе:
X
X
791 984 872,3
608 442 371
630 902 494

ответственный исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975

630 947 693
583 101 761
604 981 584

Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
133 597 069,30
0
0

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела физической культуры, спорта и туризма
964

23 680 710
22 117 410
22 686 710

Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956

3 759 400
3 223 200
3 234 200

Направление 1. Дошкольное образование
Администрации МР "Усть-Куломский"
Всего, в т.ч.
X

149 490 896,14
103 432 960
107 450 636

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975

145 082 615,64
103 432 960
107 450 636

Администрации МР "Усть-Куломский"
923
X
4 408 280,50



Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0101
15 539 015,64
5 862 060
9 879 736

Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
118 771 800
92 607 500
92 607 500

Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7302
4 963 400
4 963 400
4 963 400

Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0102
917 000
0
0

Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Всего, в том числе:
X

5 318 280,50



Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0103
910 000
0
0

Администрации МР "Усть-Куломский"
923
03 1 7202
4 408 280,50



Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"


0
0
0

Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7201
3 768 400



Основное мероприятие 1.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0601
213 000



Направление 2. Общее образование

Всего, в том числе:
X
X
552 278 347,16
414 868 757
427 400 612

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
423 389 558,36
414 868 757
427 400 612

Администрация МР "Усть-Куломский"
923

128 888 788,80
0
0

Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0201
42 628 632,36
16 086 457
29 018 312

Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
357 125 000
398 382 300
398 382 300

Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7401
10 910 400
0
0

Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0202
1 285 000
0
0

Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Всего, в т.ч.
X
X
130 676 714,80
0
0

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0203
1 787 926
0
0

Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0203
12 680 161,80



923
03 1 7203
116 208 627



Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0204
500 000
0
0

Основное мероприятие 2.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7201
7 967 600



Основное мероприятие 2.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0601
785 000



Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0208
400 000
400 000
0

Направление 3. Дополнительное образование

Всего, в том числе:
X
X
41 493 700
38 400 610
39 104 000

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
14 053 590
13 060 000
13 183 090

Соисполнитель - Отдел физической культуры и спорта
964
X
23 680 710
22 117 410
22 686 710

Отдел культуры и национальной политики
956
X
3 759 400
3 223 200
3 234 200

Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего, в т.ч.
X
X
40 812 600
38 400 610
39 104 000

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0301
13 705 590
13 060 000
13 183 090

Соисполнитель Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 1 0301
23 680 710
22 117 410
22 686 710

Отдел культуры и национальной политики
956
03 1 0301
3 426 300
3 223 200
3 234 200

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0309
58 000
0
0

Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0302
210 000
0
0

Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
03 1 7215
100 300
0
0

956
03 1 0390
100 300



Основное мероприятие 3.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РБ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский
975
03 1 7201
80 000



Основное мероприятие 3.2.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
03 1 5014
132 500



Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

Всего, в том числе:
975
X
2 125 100
0
0

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
2 125 100
0
0

Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
1 055 000
0
0

03 1 7204
1 070 100



Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
0
0
0

Направление 5. Система кадрового обеспечения сфера образования

Всего, в том числе:

X
300 000
0
0

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
300 000
0
0

Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"


0
0
0

Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0506
300 000
0
0

Направление 6. Управление подпрограммой

Всего, в т.ч.
X
X
46 296 829
51 740 044
56 947 246

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
46 296 829
51 740 044
56 947 246

Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0607
17 224 929
23 711 384
28 645 346

Основное мероприятие 6.2.1. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведение бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0608
29 071 900
28 028 660
28 301 900






Приложение 5
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11
Объемы и источники финансирования
Прогнозный объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет: всего - 234 237 638,34 руб.,
в том числе по годам:
2014 г. -
Всего - 91 988 750,34 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 88 718 150,34
Республиканский бюджет - 3 100 900
Федеральный бюджет - 69 700
2015 г. -
Всего - 70 717 550 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 69 746 550
Республиканский бюджет - 901 300
Федеральный бюджет - 69 700
2016 г. -
Всего - 71 531 338 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 70 560 338
Республиканский бюджет - 901 300
Федеральный бюджет - 69700
Основными источниками финансирования являются средства районного бюджета, внебюджетные средства, субсидии республиканского бюджета.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год





Приложение 6
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТАБЛИЦУ РАЗДЕЛА 2 "ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ" ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2016 годы составляет всего 234 237 638,34 рублей, 34 копеек, в том числе по годам:

Годы
Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014
91 988 750,34
88 718 150,34
3 100 900
69 700
2015
70 717 550
69 746 550
901 300
69 700
2016
71 531 338
70 560 338
901 300
69 700





Приложение 7
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 8 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ"
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет:
Всего - 234 237 638,34 рублей, в том числе:
за счет республиканских средств - 4 903 500 руб.
за счет средств местного бюджета - 209 100 руб.
Объем финансирования подпрограммы по годам составляет:

Годы
Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014
91 988 750,34
88 718 150,34
3 100 900
69 700
2015
70 717 550
69 746 550
901 300
69 700
2016
71 531 338
70 560 338
901 300
69 700





Приложение 8
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (ф. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
всего
91 988 750,34
70 717 550
71 531 338
местные бюджеты
88 718 150,34
69 746 550
70 560 338
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
3 100 900
901 300
901 300
федерального бюджета
169 700
69 700
69 700
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Направление 1
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
всего
62 448 350,34
46 762 638
47 004 638
местные бюджеты
59 676 750,34
46 075 638
46 317 638
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 671 600
687 000
687 000
федерального бюджета
100 000
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
52 878 738
45 593 338
45 835 338
местные бюджеты
52 878 738
45 593 338
45 835 338
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета

0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
всего
419 100
68 200
68 200
местные бюджеты
419 100
68 200
68 200
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:



федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.3 Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
39 100
164 100
164 100
местные бюджеты
39 100
164 100
164 100
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:



федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.4. приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
всего
250 000
250 000
250 000
местные бюджеты
250 000
250 000
250 000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:



федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.5. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
100 000


местные бюджеты



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:



федерального бюджета
100 000


государственные внебюджетные фонды



юридические лица <**>



средства от приносящей доход деятельности



мероприятие
1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
всего
6 089 812,34
0
0
местные бюджеты
6 089 812,34
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
1.2.2. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
всего
2 026 000
0
0
местные бюджеты
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 026 000
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
1.2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
645 600
687 000
687 000
местные бюджеты



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
645 600
687 000
687 000
федерального бюджета



государственные внебюджетные фонды



юридические лица <**>



средства от приносящей доход деятельности



Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
всего
22 612 600
19 096 200
19 253 900
местные бюджеты
22 113 600
18 812 200
18 969 900
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
429 300
214 300
214 300
федерального бюджета
69 700
69 700
69 700
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
21 803 600
18 717 200
18 874 900
местные бюджеты
21 803 600
18 717 200
18 874 900
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры
всего
0
0
0
местные бюджеты



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.3. Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
всего
215 000
0
0
местные бюджеты
215 000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе

0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
всего
190 000
190 000
190 000
местные бюджеты
95 000
95 000
95 000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
95 000
95 000
95 000
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.5. Комплектование книжных фондов
всего
69 700
69 700
69 700
местные бюджеты
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0
федерального бюджета
69 700
69 700
69 700
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
всего
119 300
119 300
119 300
местные бюджеты

0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
119 300
119 300
119 300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
2.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
215 000
0
0
местные бюджеты
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
215 000
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
всего
5 647 800
4 216 712
5 278 800
местные бюджеты
5 647 800
4 216 712
5 278 800
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
всего
4 630 800
4 216 712
4 630 800
местные бюджеты
4 630 800
4 216 712
4 630 800
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.2. Организация и проведение мероприятий
всего
27 000
0
0
местные бюджеты
27 000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
3.2.1. Обеспечение доступности объектов культуры людьми с ограниченными возможностями
всего
175 000
0
0
местные бюджеты
175 000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
3.2.2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
всего
815 000
642 000
642 000
местные бюджеты
815 000
642 000
642 000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:



федерального бюджета



государственные внебюджетные фонды



юридические лица <**>



средства от приносящей доход деятельности



Направление 4
Система кадрового обеспечения сфера культура
всего
150 000
0
0
местные бюджеты
150 000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
4.1.1. Поддержка молодых специалистов
всего
150 000
0
0
местные бюджеты
150 000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0


Направление 5
5.1.1. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
всего
1 130 000


местные бюджеты
1 130 000


- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:



федерального бюджета



государственные внебюджетные фонды



юридические лица <**>



средства от приносящей доход деятельности




--------------------------------
<*> Местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов.
<**> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.





Приложение 9
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ
СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТОВ) ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы

ГРБС
КЦСР
очередной год
Первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
Всего, в том числе:
X
X
91 988 750,34
70 717 550
71 531 338
ответственный исполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
85 014 769,74
70 075 550
70 889 338
Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
6 973 980,60
642 000
642 000
Направление 1
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
Всего, в том числе:
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
X
X
62 448 350,34
46 762 638
47 004 638
956
X
56 439 369,74
46 762 638
47 004 638
Администрации МО МР "Усть-Куломский"
923
X
6 008 980,60


Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0101
52 878 738
45 593 338
45 835 338
Основное мероприятие
1.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0188
419 100
68 200
68 200
Основное мероприятие
1.1.3. Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0187
39 100
164 100
164 100
Основное мероприятие
1.1.4. приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0186
250 000
250 000
250 000
Основное мероприятие
1.1.5. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5147
100 000
0
0
Основное мероприятие
1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
Всего, в том числе
X
X
6 089 812,34
0
0
Соисполнитель - ОКиНП
956
03 2 0103
2 106 831,74
0
0
Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0103
3 982 980,60
0
0
мероприятие
1.2.2. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
Соисполнитель - Администрации МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 7216
2 026 000
0
0
мероприятие
1.2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский
956
03 2 7215
645 600
687 000
687 000
Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
22 612 600
19 096 200
19 253 900
Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0201
21 803 600
18 717 200
18 874 900
Основное мероприятие
2.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0285
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.3. Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
Всего
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0284
215 000
0
0
Основное мероприятие
2.1.4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7245
95 000
95 000
95 000
956
03 2 0283
95 000
95 000
95 000
Основное мероприятие
2.1.5. Комплектование книжных фондов библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5144
69 700
69 700
69 700
Основное мероприятие
2.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7218
119 300
119 300
119 300
Основное мероприятие
2.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7215
215000
0
0
Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
Всего, в том числе:
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
итого

5 647 800
4 858 712
5 272 800
956
X
4 832 800
4 216 712
4 630 800
923

815 000
642 000
642 000
Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0307
4 630 800
4 216 712
4 630 800
Основное мероприятие
3.1.2. Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0302
27000
0
0
Основное мероприятие
3.2.1. Обеспечение доступности объектов культуры людьми с ограниченными возможностями
Соисполнитель - ОКиНП
956
03 2 0303
175000
0
0
Основное мероприятие
3.2.2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0308
815 000
642 000
642 000
Направление 4
Система кадрового обеспечения сфера культура
Соисполнитель - Администрации МО МР "Усть-Куломский"
923
X
150 000
0
0
Основное мероприятие
4.1.1. Поддержка молодых специалистов
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0406
150 000
0
0
Направление 5
5.1.1. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0601
1 130 000
0
0





Приложение 10
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 62 626 782,4 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 48 948 300,4
2015 г. - 6 614 791,00
2016 г. - 7 063 691,00





Приложение 11
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 6 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ"
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования составляет 62 626 782,4 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 48 948 300,4
2015 г. - 6 614 791,00
2016 г. - 7 063 691,00





Приложение 12
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего, в т.ч.:
48 948 300,4
6 614 791,00
7 063 691,00
Федеральный бюджет
0
0
0
Бюджет Республики Коми
38 610 972,4
0
0
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
10 337 328,00
6 614 791,00
7 063 691,00
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
6 882 890,00
5 193 091,00
5 563 990,00
Задача 2 "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
150 000,00
0
0
Задача 3 "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014 - 2016 годы)" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

1 499 700,00
1 421 700,00
1 499 701,00
Основное мероприятие 3.3.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физическая культура и спорт
Бюджет Республики Коми
42 719,04


Основное мероприятие 3.3.3.
Реализация соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
772 000,00


Задача 4 "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
1 032 738,00
0
0
Бюджет Республики Коми
38 568 253,36
0
0





Приложение 13
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ) ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.) годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский", соисполнитель Администрация МР "Усть-Куломский"
X
X
48 948 300,4
6 614 791,00
7 063 691,00
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0101
6 882 890,00
5 193 091,00
5 563 990,00
Задача 2 "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 3 0206
150 000,00
0
0
Задача 3 "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0307
1 499 700,00
1 421 700,00
1 499 701,00
Основное мероприятие 3.3.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физическая культура и спорт
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 7999
42 719,04


Основное мероприятие 3.3.3.
Реализация соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0601
772 000,00


Задача 4 "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
АМР "Усть-Куломский
923
03 3 0103
1 032 738,00
0
0
АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 7207
38 568 253,36
0
0





Приложение 14
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 4
Молодежь района
Всего, в т.ч.:
950 000
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Бюджет Республики Коми
-
-
-
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
950 000
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
Задача 4.1. "Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде"
Основное мероприятие 4.1.1
Организация и проведение мероприятий
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
500 000
-
-
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
200 000
-
-
Основное мероприятие 4.1.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
250 000
-
-





Приложение 15
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 21 июля 2014 г. № 1022

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
Подпрограмма 4
"Молодежь района"
Всего, в том числе:
923
-
700 000
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики


700 000
-
-
Соисполнители
Участники





Основное мероприятие 4.1.1
Организация и проведение мероприятий
Всего, в том числе:
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
923
03.4.0112
500 000
-
-
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
Всего, в том числе:
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
923
03.4.0111
200 000
-
-
Основное мероприятие 4.1.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Всего, в том числе:
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
923
03.4.0113-
250 000
-
-


------------------------------------------------------------------