Постановление администрации муниципального района "Корткеросский" от 05.08.2014 N 1583 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Корткеросский" от 24 декабря 2013 года N 2634 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРТКЕРОССКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2014 г. № 1583
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРТКЕРОССКИЙ" ОТ 24 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА № 2634 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КОРТКЕРОССКИЙ" "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и Государственной программой Республики Коми "Развитие образования", утвержденное постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411, решением Совета муниципального района "Корткеросский" от 2 июля 2014 года № V-32/9 "О внесении изменений в решение Совета муниципального района "Корткеросский" от 18 декабря 2013 года № V-28/1 "О бюджете муниципального района "Корткеросский" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Корткеросский" от 24 декабря 2013 года № 2634 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования" следующие изменения:
1) в приложении к постановлению в Паспорте муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" раздел объем финансирования программы изложить в редакции:
"за счет средств местного, республиканского и федерального бюджета составляет 1 236 592,9 тыс. рублей. Объем финансирования Программы по годам:
2014 год - 440 065,3 тыс. рублей, в том числе:
МБ - 99 923,3 тыс. рублей,
РБ - 339 859,5 тыс. рублей,
ФБ - 282,5 тыс. рублей;
2015 год - 396 637,5 тыс. рублей, в том числе:
МБ - 76 252,5 тыс. рублей,
РБ - 320 385,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 399 890,1 тыс. рублей, в том числе:
МБ - 79 505,1 тыс. рублей,
РБ - 320 385,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;";
2) в приложении к постановлению первый абзац Раздела 8. Ресурсное обеспечение Программы изложить в редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств местного бюджета, республиканского и федерального бюджетов составляет 1 236 592,9 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год - 440 065,3 тыс. рублей, в том числе:
МБ - 99 923,3 тыс. рублей,
РБ - 339 859,5 тыс. рублей,
ФБ - 282,5 тыс. рублей;
2015 год - 396 637,5 тыс. рублей, в том числе:
МБ - 76 252,5 тыс. рублей,
РБ - 320 385,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 399 890,1 тыс. рублей, в том числе:
МБ - 79 505,1 тыс. рублей,
РБ - 320 385,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 1 - всего 278 531,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 106 657,9 тыс. рублей, из них:
МБ - 21 289,2 тыс. рублей,
РБ - 85 368,7 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 85 711,6 тыс. рублей, из них:
МБ - 6 888,3 тыс. рублей,
РБ - 78 823,3 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 34 532,5 тыс. рублей, из них:
МБ - 34 532,5 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 2 - всего 811 368,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 281 186,0 тыс. рублей, из них:
МБ - 27 571,3 тыс. рублей,
РБ - 253 614,7 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 264 478,9 тыс. рублей, из них:
МБ - 22 917,2 тыс. рублей,
РБ - 241 561,7 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 265 704,0 тыс. рублей, из них:
МБ - 24 142,3 тыс. рублей,
РБ - 241 561,7 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 3 - всего 105 224,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 37 736,8 тыс. рублей, из них:
МБ - 37 354,0 тыс. рублей,
РБ - 100,3 тыс. рублей,
ФБ - 282,5 тыс. рублей;
2015 год - 32 955,2 тыс. рублей, из них:
МБ - 32 955,2 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 34 532,5 тыс. рублей, из них:
МБ - 34 532,5 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 4 - всего 3 261,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1 733,0 тыс. рублей, из них:
МБ - 957,2 тыс. рублей,
РБ - 775,8 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 764,1 тыс. рублей, из них:
МБ - 764,1 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 764,1 тыс. рублей, из них:
МБ - 764,1 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 5 - всего 38 207,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12 751,6 тыс. рублей, из них:
МБ - 12 751,6 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 12 727,7 тыс. рублей, из них:
МБ - 12 727,7 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 12 727,7 тыс. рублей, из них:
МБ - 12 727,7 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей,
ФБ - 0,0 тыс. рублей.";
3) в приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" объем финансирования изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 1
всего 278 531,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 106 657,9 тыс. рублей, из них:
МБ - 21 289,2 тыс. рублей,
РБ - 85 368,7 тыс. рублей;
2015 г. - 85 711,6 тыс. рублей, из них:
МБ - 6 888,3 тыс. рублей,
РБ - 78 823,3 тыс. рублей;
2016 г. - 86 161,8 тыс. рублей, из них:
МБ - 7 338,5 тыс. рублей,
РБ - 78 823,3 тыс. рублей
";
4) в приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы "Развитие системы общего образования" объем финансирования изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 2
всего 811 368,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 281 186,0 тыс. рублей, из них:
МБ - 27 571,1 тыс. рублей,
РБ - 253 614,7 тыс. рублей;
2015 г. - 264 478,9 тыс. рублей, из них:
МБ - 22 917,2 тыс. рублей,
РБ - 241 561,7 тыс. рублей;
2016 г. - 264 704,0 тыс. рублей, из них:
МБ - 24 142,3 тыс. рублей,
РБ - 241 561,7 тыс. рублей
";
5) в приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы "Дети и молодежь" объем финансирования изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 3
всего 105 224,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 37 736,8 тыс. рублей, из них:
МБ - 37 354,0 тыс. рублей,
РБ - 100,3 тыс. рублей;
ФБ - 282,5 тыс. рублей;
2015 г. - 32 955,2 тыс. рублей, из них:
МБ - 32 955,2 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 34 532,5 тыс. рублей, из них:
МБ - 34 532,5 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей
";
6) в приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" объем финансирования изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 4
всего 3 261,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 1 733,0 тыс. рублей, из них:
МБ - 957,2 тыс. рублей,
РБ - 775,8 тыс. рублей;
2015 г. - 764,1 тыс. рублей, из них:
МБ - 764,1 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 764,1 тыс. рублей, из них:
МБ - 764,1 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей
";
7) в приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы "Муниципальное управление в сфере образования" объем финансирования изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 5
всего 38 207,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 12 751,6 тыс. рублей, из них:
МБ - 12 751,6 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 12 727,7 тыс. рублей, из них:
МБ - 12 727,7 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 12 727,7 тыс. рублей, из них:
МБ - 12 727,7 тыс. рублей,
РБ - 0,0 тыс. рублей
";
8) в приложении к постановлению таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание государственных услуг (работ) муниципальными
образовательными организациями по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление общедоступного дошкольного образования
X
X
X
91 470,1
85 711,6
86 161,8
Показатель объема услуги:
Качество освоения общеобразовательных программ дошкольного образования
процент
85
85
85
X
X
X
Количество воспитанников
человек
1078
1078
1078
X
X
X
Осуществление присмотра и ухода за детьми (среднее количество посещений воспитанниками)
детодни
162778
162778
162778
X
X
X
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования
X
X
X
268 745,9
264 296,51
265 521,5
Показатель объема услуги:
Полнота реализации рабочих учебных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с учебным планом на соответствующий учебный год
процент
100
100
100
X
X
X
Количество обучающихся
человек
2216
2216
2216
X
X
X
Количество успевающих учащихся на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования
процент
98
98
98
X
X
X
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования
X
X
X
37 161,7
32 955,2
34 532,5
Показатель объема услуги:
Полнота реализации рабочих учебных программ дополнительного образования в соответствии с учебным планом на соответствующий учебный год
процент
100
100
100
X
X
X
Доля обучающихся детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
процент
70
70
70
X
X
X
Сохранность контингента обучающихся (среднее количество обучающихся)
человек
750
750
750
X
X
X
";
9) в приложении к постановлению таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
муниципального бюджета муниципального образования
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
всего
всего
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие образования
Всего:
440 065,3
396 637,5
399 890,1
Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский"
407 056,7
376 318,2
377 993,6
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального района "Корткеросский"
10 272,2
9138,4
9612,9
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Корткеросский"
13 438,3
11180,9
12283,7
Отдел архитектуры и строительства администрации муниципального района "Корткеросский"
9 298,1
ГКУ РУ "Центр занятости населения Корткеросского района" (по согласованию)
ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" (по согласованию)
ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Корткеросского района" (по согласованию)
Подпрограмма 1
Развитие системы дошкольного образования
Всего:
106 657,9
85 711,6
86 161,8
Управление образованием
98 400,9
85 711,6
86 161,8
Отдел архитектуры и строительства
8 257,0
Подпрограмма 2
Развитие системы общего образования
Всего:
281 186,0
264 478,9
265 704,0
Управление образованием
280 144,9
Отдел архитектуры и строительства
1 041,1
Подпрограмма 3
Дети и молодежь
Всего:
37 736,8
32 955,2
34 532,5
Управление образованием
14 101,3
12 635,9
12 635,9
Управление культуры и национальной политики
10 272,2
11 180,9
12 283,7
Отдел физкультуры, спорта и туризма
13 363,3
9 138,4
9 612,9
Отдел архитектуры и строительства
ГКУ РК "Центр занятости населения Корткеросского района" (по согласованию)
Подпрограмма 4
Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков
Всего:
1 733,0
764,1
764,1
Управление образованием
1 658,0
764,1
764,1
Управление культуры и национальной политики
Отдел физкультуры, спорта и туризма
75,0
ГКУ РУ "Центр занятости населения Корткеросского района" (по согласованию)
ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" (по согласованию)
ГКУ РК "Центр занятости населения Корткеросского района" (по согласованию)
Подпрограмма 5
Муниципальное управление в сфере образования
Всего
12 751,6
12 727,7
12 727,7
Управление образованием
12 751,6
12 727,7
12 727,7
"
10) В приложении к постановлению таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие образования
Всего
440 065,3
396 637,5
399 890,1
местные бюджеты <*>
99 923,3
76 252,5
79 505,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
339 859,5
320 385,0
320 385,0
федерального бюджета
282,5
Подпрограмма 1
Развитие системы дошкольного образования
Всего
106 657,9
85 711,6
86 161,8
местные бюджеты
21 289,2
6 888,3
7 338,5
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
85 368,7
78 823,3
78 823,3
федерального бюджета
Подпрограмма 2
Развитие системы общего образования
Всего
281 186,0
264 478,9
265 704,0
местные бюджеты <*>
27571,3
22 917,2
24 142,3
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
253 614,7
241 561,7
241 561,7
федерального бюджета
Подпрограмма 3
Дети и молодежь
Всего
37 736,8
32 955,2
34 532,5
местные бюджеты
37 354,0
32 955,2
34 532,5
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100,3
федерального бюджета
282,5
Подпрограмма 4
Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков
Всего
1 733,0
764,1
764,1
местные бюджеты
957,2
764,1
764,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
775,8
федерального бюджета
Подпрограмма 5
Муниципальное управление в сфере образования
Всего
12 751,6
12 727,7
12 727,7
местные бюджеты
12 751,6
12 727,7
12 727,7
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте администрации муниципального района "Корткеросский" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Корткеросский" (Барановскую А.А.).
Руководитель администрации
В.ГОНЧАРЕНКО
------------------------------------------------------------------