Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Службы РК по тарифам от 25.11.2014 N 77/12 "Об утверждении производственной программы государственного автономного образовательного учреждения Республики Коми дополнительного образования детей "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" в сфере холодного водоснабжения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2014 г. № 77/12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ТУРИЗМА" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 24.02.2015 № 11/2)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 25 ноября 2014 года № 79) приказываю:
1. Утвердить производственную программу государственного автономного образовательного учреждения Республики Коми дополнительного образования детей "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 21 ноября 2013 года № 90/7 "Об утверждении производственной программы государственного автономного образовательного учреждения Республики Коми дополнительного образования детей "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" в сфере холодного водоснабжения".

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 77/12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ТУРИЗМА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР "СЫСОЛЬСКИЙ" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 24.02.2015 № 11/2)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
местонахождение регулируемой организации
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
наименование регулируемой организации
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по капитальному ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Монтаж автоматической системы охранной сигнализации в ДОЛ "Сысола"
12
118,23
2.
Мероприятия по капитальному ремонту <*>


2.1



Итого:


118,23

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


1.1



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Водоподготовка


1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
42,00
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
42,00
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
34,80
2
Транспортировка воды


2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
42,00
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
42,00
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
2.1.2.1
организация 1
тыс. куб.м
0,00
2.1.2.n
организация n
тыс. куб.м
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
7,20
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
34,80
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
3
Отпуск воды


3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
34,80
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
23,53
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
11,27
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
34,80
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
34,80
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
0,00
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
34,80
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
11,27
3.4.1.1
ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал)
тыс. куб.м
11,27
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
23,53
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
23,53
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
23,53
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
23,53
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам


4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 24.02.2015 № 11/2)

№ п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
685,56
19,70
59,59
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
470,81
13,53
40,92
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
470,81
13,53
40,92
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем, в т.ч.:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3.1
Расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
182,98
5,26
15,90
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
138,24
3,97
12,02
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
41,75
1,20
3,63
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
2,99
0,09
0,26
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
7,77
0,22
0,68
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
24,00
0,69
2,09
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
24,00
0,69
2,09
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.4
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
118,23
3,40
10,28
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
100,00
2,87
8,69
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
18,23
0,52
1,58
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
14,00
0,40
1,22
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
4,23
0,12
0,37
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
284,88
8,19
24,76
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
70,00
2,01
6,08
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
10,00
0,29
0,87
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
60,00
1,72
5,22
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
59,55
1,71
5,18
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
44,54
1,28
3,87
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
13,45
0,39
1,17
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
1,56
0,04
0,14
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,25
0,01
0,02
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
155,07
4,46
13,48
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
155,07
4,46
13,48
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
28,57
0,82
2,48
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
8,32
0,24
0,72
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
7,00
0,20
0,61
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
13,10
0,38
1,14
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,15
0,00
0,01
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
33,27
0,96
2,89
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
33,27
0,96
2,89
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
тыс. руб.
1150,50
33,06
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
1150,50
33,06
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
Монтаж автоматической системы охранной сигнализации в ДОЛ "Сысола"
Локальная смета № 1
Январь
Декабрь

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ТУРИЗМА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
I
Показатели качества воды


1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды


1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
537,61
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
318,06

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
План <*>
Факт
1
2
3
4
6
7
I
Показатели качества воды




1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения



0,00
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды



0,00
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
3363,36
537,614
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
229,00
318,06

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка






1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
40,00
40,00
42,00
42,00
42,00
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
40,00
40,00
42,00
42,00
42,00
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
40,00
20,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
32,80
32,80
32,80
34,80
34,80
2
Транспортировка воды






2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
40,00
40,00
42,00
42,00
42,00
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
40,00
40,00
42,00
42,00
42,00
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
32,80
32,80
34,80
34,80
34,80
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды






3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
32,80
32,80
34,80
34,80
34,80
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
21,53
21,53
23,53
23,53
23,53
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
11,27
11,27
11,27
11,27
11,27
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
32,80
32,80
32,80
34,80
34,80
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
32,80
32,80
32,80
34,80
34,80
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
32,80
32,80
34,80
34,80
34,80
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
11,27
11,27
11,27
11,27
11,27
3.4.1.1
ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал)
тыс. куб.м
11,27
11,27
11,27
11,27
11,27
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
21,53
21,53
23,53
23,53
23,53
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
21,53
21,53
23,53
23,53
23,53
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
21,53
21,53
23,53
23,53
23,53
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
21,53
21,53
23,53
23,53
23,53
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам






4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:






------------------------------------------------------------------