Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 17.12.2014 N 2582 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2072"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 2582

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО
"УХТА" "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2072

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта", постановлением администрации от 4 сентября 2013 г. № 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 761 382 100,47 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 97 761 095,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22 075 981,00 рублей;
2015 год - 75 685 114,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 662 572 005,47 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 300 715 683,47 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей
".

1.2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 761 382 100,47 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 97 761 095,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22 075 981,00 рублей;
2015 год - 75 685 114,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 662 572 005,47 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 300 715 683,47 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 756 880 963,26 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 95 376 595,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 691 481,00 рублей;
2015 год - 75 685 114,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 660 455 378,26 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 299 651 182,26 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2016 годах, направляемых на реализацию, составляет - 4 501 137,21 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 116 637,21 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 064 511,21 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 года представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 2016 года представлены в приложении № 2 к Программе (таблица 5)."
1.3. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" (далее - подпрограмма 1) Программы изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 756 880 963,26 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 95 376 595,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 691 481,00 рублей;
2015 год - 75 685 114,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 660 455 368,26 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 299 651 172,26 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей
".

1.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 756 880 963,26 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 95 376 595,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 691 481,00 рублей;
2015 год - 75 685 114,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 660 455 368,26 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 299 651 172,26 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.".
1.5. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" (далее - подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" составляет 4 501 137,21 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 116 637,21 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 064 511,21 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей
".

1.6. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" составляет 4 501 137,21 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 116 637,21 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 064 511,21 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей."
1.7. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя администрации
Ф.ЛЮБАНИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 декабря 2014 г. № 2582

"Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство улично-дорожной сети
МУ УКС
2014 - 2020
2 677 425,00
0,00
0,00
повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

2.
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
282 485 827,33
205 972 263,00
139 971 231,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог;
- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50 кв.м;
- площадь произведенного ремонта подъезда к ж/д станции в пгт Ярега;
- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта
3.
Основное мероприятие 1.1.3. Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
200 000,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов;
протяженность обустроенных пешеходных ограждений
4.
Основное мероприятие 1.1.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
157 200,00
0,00
0,00
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
5.
Основное мероприятие 1.1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
197 417,14
180 351,00
180 351,00
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
6.
Основное мероприятие 1.1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 984 700,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
7.
Основное мероприятие 1.1.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
30 149,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
8.
Основное мероприятие 1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
16 549 581,00
75 685 114,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
9.
Основное мероприятие 1.1.9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
1 882 341,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
10.
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
13 227 012,79
8 500 000,00
6 000 000,00
- уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;
- повышение уровня организации дорожного движения на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта - Дальний
отсутствие положительных изменений
- количество обустроенных искусственных неровностей (по мере выявления необходимости, шт.);
- количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.);
- протяженность нанесенной дорожной разметки (по мере выявления необходимости, кв.м);
- количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.)
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
11.
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 384 500,00
0,00
0,00
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
12.
Основное мероприятие 2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
160 635,21
126 063,00
126 063,00
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными с оглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
13.
Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
903 876,00
400 000,00
400 000,00
- сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям;
- обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями
- ухудшение эксплуатационного состояния дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения;
- прекращение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта"
количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (по мере выявления необходимости)
".





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 декабря 2014 г. № 2582

"Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета МОГО "Ухта"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
КВСР
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы МОГО "Ухта" на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО




323 840 664,47
290 863 791,00
146 677 645,00
761 382 100,47
МУ "УЖКХ"




321 163 239,47
290 863 791,00
146 677 645,00
758 704 675,47
МУ УКС




2 677 425,00
0,00
0,00
2 677 425,00
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО




320 391 653,26
290 337 728,00
146 151 582,00
756 880 963,26
МУ "УЖКХ"




317 714 228,26
290 337 728,00
146 151 582,00
754 203 538,26
МУ УКС




2 677 425,00
0,00
0,00
2 677 425,00
Основное мероприятие 1.1.1.
Строительство улично-дорожной сети
ВСЕГО
923
0409
04.1.0300

2 677 425,00
0,00
0,00
2 677 425,00
МУ УКС
923
0409
04.1.0300
414
2 677 425,00
0,00
0,00
2 677 425,00
Основное мероприятие 1.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
ВСЕГО
929
0409
04.1.0299

282 485 827,33
205 972 263,00
139 971 231,00
628 429 321,33
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0299
243
98 995 051,66
95 372 370,00
63 051 306,00
257 418 727,66
929
0409
04.1.0299
244
183 490 775,67
110 599 893,00
76 919 925,00
371 010 593,67
Основное мероприятие 1.1.3.
Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
Всего
929
0409
04.1.0599

200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0599
244
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
Основное мероприятие 1.1.4.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7221
244
157 200,00
0,00
0,00
157 200,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7221
244
157 200,00
0,00
0,00
157 200,00
Основное мероприятие 1.1.5.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8221
244
197 417,14
180 351,00
180 351,00
558 119,14
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8221
244
197 417,14
180 351,00
180 351,00
558 119,14
Основное мероприятие 1.1.6.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7222
244
2 984 700,00
0,00
0,00
2 984 700,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7222
244
2 984 700,00
0,00
0,00
2 984 700,00
Основное мероприятие 1.1.7.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8222
244
30 149,00
0,00
0,00
30 149,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8222
244
30 149,00
0,00
0,00
30 149,00
Основное мероприятие 1.1.8.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7223
243
16 549 581,00
75 685 114,00
0,00
92 234 695,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7223
243
16 549 581,00
75 685 114,00
0,00
92 234 695,00
Основное мероприятие 1.1.9.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8223
243
1 882 341,00
0,00
0,00
1 882 341,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8223
243
1 882 341,00
0,00
0,00
1 882 341,00
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Всего
929
0409


13 227 012,79
8 500 000,00
6 000 000,00
27 727 012,79
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0699
244
11 129 012,79
8 500 000,00
6 000 000,00
25 629 012,79
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.5027
244
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8027
244
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Всего




3 449 011,21
526 063,00
526 063,00
4 501 137,21
МУ "УЖКХ"




3 449 011,21
526 063,00
526 063,00
4 501 137,21
Основное мероприятие 2.1.1.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0408
04.2.7227

2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.7227
810
2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
Основное мероприятие 2.1.2.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
Всего
929
0408
04.2.8227

160 635,21
126 063,00
126 063,00
412 761,21
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.8227
810
160 635,21
126 063,00
126 063,00
412 761,21
Основное мероприятие 2.1.3.
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Всего
929
0408
04.2.0599
810
903 876,00
400 000,00
400 000,00
1 703 876,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.0599
810
903 876,00
400 000,00
400 000,00
1 703 876,00
".





Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 декабря 2014 г. № 2582

"Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО:
в том числе:
323 840 664,47
290 863 791,00
146 677 645,00
761 382 100,47
федеральный бюджет
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
республиканский бюджет Республики Коми
22 075 981,00
75 685 114,00
0,00
97 761 095,00
бюджет МОГО "Ухта"
300 715 683,47
215 178 677,00
146 677 645,00
662 572 005,47
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО:
в том числе:
320 391 653,26
290 337 728,00
146 151 582,00
756 880 963,26
федеральный бюджет
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
республиканский бюджет Республики Коми
19 691 481,00
75 685 114,00
0,00
95 376 595,00
бюджет МОГО "Ухта"
299 651 172,26
214 652 614,00
146 151 582,00
660 455 368,26
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО:
в том числе:
3 449 011,21
526 063,00
526 063,00
4 501 137,21
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
бюджет МОГО "Ухта"
1 064 511,21
526 063,00
526 063,00
2 116 637,21
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------