Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 17.12.2014 N 2580 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2076"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 2580
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО
"УХТА" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2076
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта", от 4 сентября 2013 г. № 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2076 (далее - Программа), следующего содержания:
1.1. Паспорт муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы" Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО "УХТА" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель программы
Администрация МОГО "Ухта"
Соисполнители программы
-
Подпрограммы программы
1. Электронный муниципалитет.
2. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта".
3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта"
Программно-целевые инструменты программы
-
Цель (цели) программы
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления МОГО "Ухта"
Задачи программы
1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО "Ухта", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.
2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки населению.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта"
Целевые индикаторы (показатели) программы
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МОГО "Ухта" (% от общего числа опрошенных)
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 57 239 523,34 рубля, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 57 239 523,34 рубля:
2014 год - 17 689 473,34 рубля;
2015 год - 19 775 025,00 рублей;
2016 год - 19 775 025,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МОГО "Ухта" к 2020 году до 65%.
2. Увеличение количества граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.
3. Повышение эффективности работы муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта"
".
1.2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 57 239 523,34 рубля, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 57 239 523,34 рубля:
2014 год - 17 689 473,34 рубля;
2015 год - 19 775 025,00 рублей;
2016 год - 19 775 025,00 рублей.
Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе (таблицы 5 и 6)".
1.3. Паспорт подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет" Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация МОГО "Ухта"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО "Ухта", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
Задачи подпрограммы
1. Развитие информационно-коммуникационных технологий.
2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных (%).
2. Количество граждан посетивших портал администрации МОГО "Ухта" (ед.).
3. Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления (%)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования в рамках подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет" составляет всего - 50 969 713,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 50 969 713,00 рублей:
2014 год - 15 961 315,00 рублей;
2015 год - 17 504 199,00 рублей;
2016 год - 17 504 199,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повысить открытость и прозрачность МОГО "Ухта" за счет использования и дальнейшего развития портала администрации МОГО "Ухта" и сайтов ее структурных подразделений.
2. Рост числа пользователей информацией о деятельности администрации МОГО "Ухта" посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет".
3. Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг
".
1.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет" Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования в рамках подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет" составляет 50 969 713,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 50 969 713,00 рублей:
2014 год - 15 961 315,00 рублей;
2015 год - 17 504 199,00 рублей;
2016 год - 17 504 199,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств бюджета МОГО "Ухта", а также по годам реализации подпрограммы 1 приведено в приложении к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей подпрограммы 1 приведены в приложении к Программе (таблица 6)".
1.5. Паспорт подпрограммы 2 "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Дополнительные меры социальной поддержки
граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация МОГО "Ухта"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Оказание дополнительных мер социальной поддержки населению
Задача подпрограммы
Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от количества обратившихся, до 90%
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" составляет всего - 6 085 556,34 рубля, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 6 085 556,34 рубля:
2014 год - 1 683 904,34 рублей;
2015 год - 2 200 826,00 рублей;
2016 год - 2 200 826,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Улучшение условий жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Создание условий для интеграции инвалидов в общество
".
1.6. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" составляет всего - 6 085 556,34 руб., в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 6 085 556,34 рубля:
2014 год - 1 683 904,34 рубля;
2015 год - 2 200 826,00 рублей;
2016 год - 2 200 826,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приведено в приложении к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей подпрограммы 2 приведены в приложении к Программе (таблица 6)".
1.7. Паспорт подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта" Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала
муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация МОГО "Ухта"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта"
Задачи подпрограммы
1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами.
2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МОГО "Ухта"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих (%).
2. Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего числа муниципальных служащих (%).
3. Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации МОГО "Ухта", в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (%)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 3 - 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта" составляет всего - 184 254,00 рубля, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 184 254,00 рубля:
2014 год - 44 254,00 рублей;
2015 год - 70 000,00 рублей;
2016 год - 70 000,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта"
".
1.8. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта" Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта" составляет 184 254,00 рубля, в том числе:
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 184 254,00 рубля:
2014 год - 44 254,00 рубля;
2015 год - 70 000,00 рублей;
2016 год - 70 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приведено в приложении к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей подпрограммы 3 приведены в приложении к Программе (таблица 6)".
1.9. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. В таблице 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" приложения к Программе в графе "Ответственный исполнитель и соисполнитель" в позиции 2 слова: "МАУ "МФЦ" исключить; в позиции 5 слова: "социальный отдел" исключить.
1.11. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.12. Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя администрации
Ф.ЛЮБАНИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 декабря 2014 г. № 2580
"Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Электронный муниципалитет"
Задача 1.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий
1
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
1 828 313,00
2 199 077,00
2 199 077,00
Обеспечение доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных
Невозможность получения доступа к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных
Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных
2
Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования информационных систем в администрации
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
1 712 000,0
2 313 000,00
2 313 000,00
Увеличение числа граждан, посетивших портал администрации МОГО "Ухта"
Отсутствие заинтересованности граждан в посещении портала администрации МОГО "Ухта"
Количество граждан посетивших портал администрации МОГО "Ухта"
Задача 1.2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг
3
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
12 421 002,00
12 992 122,00
12 992 122,00
Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг
Отсутствие возможности для граждан получения муниципальных услуг
Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления
Подпрограмма 2. "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
4
Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
1 683 904,34
2 200 826,00
2 200 826,00
Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта"
Ухудшение социального положения отдельных категорий граждан
Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от количества обратившихся
Подпрограмма 3. "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта"
Задача 3.1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами
5
Основное мероприятие 3.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
44 254,00
70 000,00
70 000,00
Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО "Ухта", эффективное взаимодействие администрации МОГО "Ухта" с отраслевыми (функциональными) органами по кадровым вопросам
Снижение актуальности знаний, навыков и компетенций кадров администрации МОГО "Ухта", снижение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, нарушение требований законодательства о периодичности дополнительного профессионального образования, отсутствие взаимодействие администрации МОГО "Ухта" с отраслевыми функциональными органами
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих
6
Основное мероприятие 3.1.2. Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
Без дополнительного финансирования
Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, оптимизация процесса ротации кадров.
Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу, обеспечение замещения должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами.
Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего, опыта их участия в различных проектах, пройденных курсах повышения квалификации и т.д.;
определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям
Непрозрачность для общества отбора специалистов на муниципальную службу, риск замещения соответствующих должностей неквалифицированными кадрами, отсутствие системности и обоснованности в реализации кадровой политики, увеличение времени подбора кандидатур на вакантные должности муниципальной службы, отсутствие (или снижение) возможностей для обеспечения непрерывности сменяемости кадрового состава, преемственности кадров
Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего числа муниципальных служащих
Задача 3.2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МОГО "Ухта"
7
Основное мероприятие 3.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта"
Администрация МОГО "Ухта"
2014 - 2020
Без дополнительного финансирования
Создание условий для ликвидации стимулов к коррупции;
отсутствие нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов
Снижение эффективности деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе в администрации МОГО "Ухта"
Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
".
Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 декабря 2014 г. № 2580
"Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета МОГО "Ухта"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
КВСР
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014
2015
2016
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
Всего
17 689 473,34
19 775 025,00
19 775 025,00
57 239 523,34
Подпрограмма 1. "Электронный муниципалитет"
Всего
15 961 315,00
17 504 199,00
17 504 199,00
50 969 713,00
Администрация МОГО "Ухта"
15 961 315,00
17 504 199,00
17 504 199,00
50 969 713,00
Задача 1.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий
3 540 313,00
4 512 077,00
4 512 077,00
12 564 467,00
1.1.1. Основное мероприятие
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных
Администрация МОГО "Ухта"
923
0113
01.1.0514
622
1 828 313,00
2 199 077,00
2 199 077,00
6 226 467,00
1.1.2. Основное мероприятие
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО "Ухта"
Администрация МОГО "Ухта"
923
0113
01.1.0699
242
1 712 000,00
2 313 000,00
2 313 000,00
6 338 000,00
Задача 1.2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг
12 421 002,00
12 992 122,00
12 992 122,00
38 405 246,00
1.2.1. Основное мероприятие
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация МОГО "Ухта"
923
0113
01.1.0114
621
12 421 002,00
12 992 122,00
12 992 122,00
38 405 246,00
Подпрограмма 2. "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта"
Всего
923
1003
1 683 904,34
2 200 826,00
2 200 826,00
6 085 556,34
Администрация МОГО "Ухта"
1 683 904,34
2 200 826,00
2 200 826,00
6 085 556,34
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
Основное мероприятие 2.1.1
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Администрация МОГО "Ухта"
923
1003
01.2.0599
321
1 683 904,34
2 200 826,00
2 200 826,00
6 085 556,34
Подпрограмма 3. "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта"
Администрация МОГО "Ухта"
923
0113
44 254,00
70 000,00
70 000,00
184 254,00
Задача 3.1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами
Основное мероприятие 3.1.1
Организация непрерывного профессионального образования и развития
Администрация МОГО "Ухта"
923
0113
01.3.0599
244
44 254,00
70 000,00
70 000,00
184 254,00
".
Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 декабря 2014 г. № 2580
"Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы (руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
Всего: в том числе:
17 689 473,34
19 775 025,00
19 775 025,00
57 239 523,34
федеральный бюджет
-
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Коми
-
-
-
-
бюджет МОГО "Ухта" <*>
17 689 473,34
19 775 025,00
19 775 025,00
57 239 523,34
средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Электронный муниципалитет"
Всего: в том числе:
15 961 315,00
17 504 199,00
17 504 199,00
50 969 713,00
федеральный бюджет
-
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Коми
-
-
-
-
бюджет МОГО "Ухта" <*>
15 961 315,00
17 504 199,00
17 504 199,00
50 969 713,00
средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта"
Всего:
в том числе:
1 683 904,34
2 200 826,00
2 200 826,00
6 085 556,34
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет Республики Коми
-
-
-
-
бюджет МОГО "Ухта" <*>
1 683 904,34
2 200 826,00
2 200 826,00
6 085 556,34
Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта"
Всего:
в том числе:
44 254,00
70 000,00
70 000,00
184 254,00
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет Республики Коми
-
-
-
-
бюджет МОГО "Ухта" <*>
44 254,00
70 000,00
70 000,00
184 254,00
--------------------------------
<*> - Расходы только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", т.е. без учета средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов Республики Коми.".
------------------------------------------------------------------