Постановление администрации МО городского округа "Инта" от 18.12.2014 N 12/3516 "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 N 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 12/3516
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МОГО "ИНТА" ОТ 26.12.2013 № 12/4236 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского округа "Инта" постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 № 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства" следующего содержания:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта" Титовец Л.В.
Руководитель администрации
П.СМИРНОВ
Приложение
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 18 декабря 2014 г. № 12/3516
"Приложение
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 26 декабря 2013 г. № 12/4236
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
Паспорт муниципальной программы МОГО "Инта"
№ п/п
"Развитие культуры и искусства"
1.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2.
Соисполнители муниципальной программы
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
3.
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия";
Подпрограмма 2. "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры";
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.
Цель муниципальной программы
Развитие культурного потенциала МОГО "Инта" и обеспечение жителей качественными услугами в области культуры
5.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;
2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы
6.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
1. Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % от общей численности населения;
2. Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %;
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МОГО "Инта" и средней заработной платы в Республике Коми, %
7.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации программы не выделяются
8.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
1. Общий объем финансирования Программы,
всего: 662 540,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 184 322,5 тыс. руб.;
2015 год - 169 818,9 тыс. руб.;
2016 год - 162 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 142 149,4 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
из них:
1.1. средства федерального бюджета,
всего: 192,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 192,9 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 565,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 565,5 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.3. средства бюджета МОГО "Инта",
всего: 658 281,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 183 564,1 тыс. руб.;
2015 год - 169 818,9 тыс. руб.;
2016 год - 162 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 142 149,4 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.4. внебюджетные источники,
всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.5. кредиторская задолженность,
всего: 3 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 3 500,0 тыс. руб.
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли населения МОГО "Инта", участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к уровню 2012 года на 24%;
2. Увеличение доли населения МОГО "Инта", удовлетворенного качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, к уровню 2012 года на 20%;
3. Соблюдение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МОГО "Инта" и средней заработной платы в Республике Коми, установленного распоряжением Правительства Республики Коми от 24.01.2013 № 12-р
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
1.1. Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Федеральной целевой программе "Культура России" (2012 - 2018 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186, государственной программе Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 651, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации МОГО "Инта" от 07.11.2013 № 11/3710 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа "Инта" и направлена на создание единого культурного пространства на территории МОГО "Инта", создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, рассчитанного на широкие слои и разновозрастные группы населения.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" относит создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия к вопросам местного значения, и культурный потенциал рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала муниципального образования.
Сохранение и развитие российской культуры в целом напрямую зависят от социально-культурных процессов, происходящих в муниципальных образованиях, а МОГО "Инта" обладает единым культурным пространством с яркими самобытными традициями подлинно народной культуры, высокой просветительской миссией народных коллективов, библиотек и детской школы искусств.
1.2. Как показывает анализ сферы, основными характеристиками реализации Программы являются следующие:
1.2.1. Наличие развитой сети культурно-досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту на территории МОГО "Инта" функционируют культурно-досуговые учреждения (МБУК "Центр культурного наследия и традиционного народного творчества"; МБУК "Центр народного художественного творчества "Дворец культуры и техники") на базе которых работают 112 ед. различных клубных формирований, объединяющих 1286 человек. Ежегодно в массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие более 41 тыс. человек.
1.2.2. Наличие богатого историко-культурного наследия МОГО "Инта", сформированная система охраны памятников истории и культуры, составляющего основу для создания узнаваемого имиджа городского округа.
Материальное наследие городского округа сосредоточено на базе МБУК "Интинский краеведческий музей", в структуре которого находятся 3 обособленных структурных подразделения, совокупный фонд которых насчитывает 53 385 ед. хранения, в т.ч. основной фонд - 35 441 ед. хранения.
1.2.3. Созданы условия для библиотечного, библиографического обслуживания МБУК "Централизованная библиотечная система", в структуру которого входит 8 библиотек, обеспечивающих доступ жителей и гостей городского округа к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, тем самым обеспечивая возможности для интеллектуального развития.
Совокупный фонд МБУК "Централизованная библиотечная система" составляет 24,46 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - более 127 тыс. человек; книговыдача - 410,0 тыс. экземпляров.
1.2.4. Архивная деятельность. Совокупный архивный фонд составляет более 153,8 тыс. ед. хранения. Ежегодно МБУ "Интинский городской архив документов по личному составу" выполняет более 5 тыс. запросов.
1.2.5. Организовано дополнительное образование детей по специальностям фортепиано, сольное пение, скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, баян, аккордеон, гитара. Учащимся музыкального, художественного, хореографического отделений МБУДО "Детская школа искусств" регулярно присваивается звание лауреатов международных и республиканских конкурсов.
1.2.6. Организован досуг посредством телевидения и радиовещания через деятельность МБУ "Телерадиоинформационный центр".
1.3. Проведенный анализ позволил выделить ключевые проблемы, существующие в отрасли культура МОГО "Инта":
1.3.1. Проблема вовлечения населения в культурную жизнь городского округа, так как муниципальным учреждениям культуры все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.
1.3.2. Необходимость сохранения в сфере культуры и досуга бесплатных и недорогих направлений и форм деятельности, обогащающих духовно современную молодежь.
1.3.3. Недостаточная приспособленность учреждений культуры для посещения и предоставления услуг различным категориям инвалидов, а также другим лицам с ограничениями жизнедеятельности.
1.3.4. Недостаток бюджетного финансирования творческой деятельности самодеятельных коллективов приводит к тому, что многие фестивальные и гастрольные мероприятия остаются нереализованными.
1.3.5. В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров.
1.3.6. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям.
1.3.7. Недостаточно финансируется комплектование документных (книжных) фондов библиотек.
1.3.8. Низкая обеспеченность современным оборудованием для хранения и экспонирования музейных коллекций и музейных предметов.
1.3.9. Не в полной мере внедрены в деятельность учреждений культуры информационно-коммуникационные технологии.
1.4. С 2010 до 2013 года администрацией МОГО "Инта" предпринимались активные усилия по развитию отрасли, в том числе с использованием программно-целевых инструментов (долгосрочных целевых программ):
1.4.1. Обеспечение учреждений компьютерной техникой, музыкальной аппаратурой, специальным оборудованием, новыми сценическими костюмами.
1.4.2. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры.
1.4.3. Установка пандусных съездов.
1.4.4. МБУК "ЦБС" оснащен специальным оборудованием, благодаря чему в 2012 году открыт web-сайт.
1.4.5. Организован библиотечный пункт ГБУ РК "Специальная библиотека для слепых им. Л.Брайля" с целью библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей и инвалидов других категорий, нуждающихся в изданиях специальных форматов, а также с целью обеспечения незрячим людям равного доступа к информации.
1.5. Эффективная и полная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить системность реализуемых мероприятий, сконцентрировать имеющиеся ресурсы, увязать сроки реализации мероприятий и объемов их финансирования с ожидаемыми результатами, а также будет являться одним из основных инструментом реализации Стратегии развития городского округа.
Результаты анализа и необходимая подтверждающая информация содержится в соответствующих разделах подпрограмм. На основании нижеприведенного перечня проблем сформулированы цель Программы, задачи Программы и подпрограмм.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Приоритеты развития МОГО "Инта" в сфере реализации Программы определяются Стратегией социально-экономического развития МОГО "Инта" на период до 2020 года, в свою очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Республики Коми и соответствующими государственными программами.
Задачами по развитию культуры в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МОГО "Инта" на период до 2020 года являются:
2.1.1. Паспортизация, реставрация и сохранение памятников истории и культуры, вовлечение их в сферу активной досуговой и туристической деятельности, популяризация объектов исторического и культурного наследия.
2.1.2. Развитие и расширение многообразия объектов культуры и искусства (библиотек, музеев, парков, аллей памяти, культурно-досуговых учреждений клубного типа, интеллект-центров, центров народного творчества, музыкальных школ и др.) на территории МОГО "Инта".
2.1.3. Обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей для жителей МОГО "Инта" доступа к культурным ценностям, формирование условий для воспитания общей культуры подрастающего поколения в духе преемственности традиций и формирования нового качества культурного запроса у населения.
2.1.4. Создание условий для эстетического воспитания, художественного и музыкального образования подрастающего поколения и содействие выявлению и поддержке молодых дарований.
2.1.5. Активная реализация театрально-концертной деятельности по работе с местными, республиканскими, федеральными и международными коллективами и артистами.
2.1.6. Поддержка профессионального и самодеятельного творчества, профессионального художественного образования, дополнительного образования детей и подростков города.
2.1.7. Поддержка одаренных детей, формирование ориентации личности на социально значимые ценности, укрепление общественных форм деятельности в сфере культуры.
2.1.8. Формирование и укрепление единой материальной и информационной инфраструктуры сферы культуры МОГО "Инта".
2.1.9. Поддержание муниципальных учреждений культуры в должном качестве и внедрение инноваций, новых форм и методов в их деятельность.
2.1.10. Организация и развитие здоровых форм досуга (проведение праздников, индивидуализация форм досуговой деятельности для различных категорий населения, в том числе организация досуга для социально ослабленных и маломобильных групп населения).
2.1.11. Повышение уровня культурного обслуживания населения при возрастающем объеме и многообразии форм оказываемых услуг.
2.1.12. Ориентация социально-культурной сферы на укрепление семьи: развитие и поддержка семейных форм досуга, поддержка семейных коллективов народного творчества.
2.1.13. Обеспечение социальных гарантий для незащищенных групп населения в сфере культуры и досуга: гарантированная доступность образовательных учреждений культуры для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов; сохранение сектора бесплатных услуг в сфере культуры, особенно в сфере организации досуга населения.
2.1.14. Поддержка местных творческих коллективов и продвижение их на региональном, федеральном и международном уровне.
2.1.15. Создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала населения по всем направлениям культурного творчества.
2.1.16. Внедрение программно-целевого управления отраслью культуры с передачей функций непосредственных исполнителей и организаторов конкретных мероприятий учреждениям культуры в форме социально-творческих заказов.
2.2. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений, целью данной программы является развитие культурного потенциала МОГО "Инта" и обеспечение жителей качественными услугами в области культуры.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач:
Задача 1. Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;
Задача 2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Раздел 3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации Программы не выделяются.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
4.1. Структура Программы определена, исходя из поставленной цели и задач Программы, с учетом ведомственной структуры управления МОГО "Инта" и включает три подпрограммы.
Этапы реализации подпрограмм не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом.
Подпрограмма 1 представлена в приложении 1 к настоящей Программе.
Подпрограмма 2 представлена в приложении 2 к настоящей Программе.
Подпрограмма 3 представлена в приложении 3 к настоящей Программе.
Перечень и описание основных мероприятий Программы отражены в соответствующих подпрограммах, а также в приложении 5 к настоящей Программе.
4.2. Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" направлена на достижение цели: обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия, что соответствует задаче 1 настоящей Программы.
4.2.1. Достижение цели будет осуществляться посредством решения двух задач:
Задача 1. Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и искусства.
Задача 2. Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан.
4.2.2. Основные мероприятия подпрограммы направлены на:
4.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями).
4.2.2.2. Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.2.3. Планируется, что реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:
4.2.3.1. Сохранить к 2020 году долю населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта" в объеме 390%;
4.2.3.2. Увеличить долю экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда к 2020 году до 30%; (или на 1,5% к показателю 2012 года);
4.2.3.3. Увеличить долю населения МОГО "Инта", являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения МОГО "Инта" до 5% к 2020 году; (или на 1% к показателю 2012 года).
4.2.3.4. Выполнение доли архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов в полном объеме;
4.2.3.5. К 2020 году сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2012 году в объеме 100%.
4.2.3.6. Сохранить 100% соблюдение периодичности выхода в теле- и радио эфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр".
4.3. Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры" направлена на достижение цели: повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что соответствует задаче 2 настоящей Программы.
4.3.1. Достижение цели будет осуществляться посредством решения двух задач:
Задача 1. Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО Инта.
Задача 2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта".
4.3.2. Достижение поставленных задач подпрограммы планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
4.3.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.
4.3.2.2. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций).
4.3.2.3. Реализация малых проектов в сфере культуры.
4.3.2.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
4.3.2.5. Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований.
4.3.2.6. Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов.
4.3.2.7. Повышение квалификации персонала.
4.3.3. Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:
4.3.3.1. Увеличение доли учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС" переведенного в электронную форму к 2020 году до 80%; (или на 75,9% к показателю 2012 года).
4.3.3.2. Увеличение доли численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год к общей численности населения МОГО "Инта", до 77% (или на 12% к показателю 2012 года).
4.3.3.3. Увеличение доли этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, в объеме до 3,3% (или на 1,3% к показателю 2012 года);
4.3.3.4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта", в объеме до 26%; (или на 3% к показателю 2012 года).
4.4. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" направлена на достижение цели: обеспечение реализации муниципальной программы, что соответствует задаче 3 настоящей Программы.
4.4.1. Достижение цели будет осуществляться посредством решения задачи по исполнению муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством.
4.4.2. Достижение поставленных задач подпрограммы планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
4.4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
4.4.2.2. Целевые стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры.
4.4.3. Планируется, что реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:
4.4.3.1. Сохранить уровень достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм в объеме 100%.
4.4.3.2. Сохранить количество целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры в объеме 24 ед.
Раздел 5. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. В сфере культуры нормативное правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими основными законодательными и нормативными документами:
5.1.1. Конституция Российской Федерации;
5.1.2. Конституция Республики Коми;
5.1.3. Устав муниципального образования городского округа "Инта";
5.1.4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
5.1.5. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
5.1.6. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
5.1.7. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
5.1.8. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
5.1.9. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации";
5.1.10. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации";
5.1.11. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);
5.1.12. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р);
5.1.13. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
5.1.14. Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267);
5.1.15. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761);
5.1.16. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";
5.1.17. Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;
5.1.18. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, МОГО "Инта".
Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4 к настоящей Программе.
6.2. Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
6.2.1. наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
6.2.2. охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
6.2.3. минимизацию количества показателей (индикаторов);
6.2.4. наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
В перечень показателей (индикаторов) программы включены показатели (индикаторы), сопоставимые с показателями (индикаторами) государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми", утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. № 43-р, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования городского округа "Инта", утвержденного постановлением администрации МОГО "Инта" от 26.03.2013 № 3/995:
1) Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % от общей численности населения;
2) Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %;
3) Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МОГО "Инта" и средней заработной платы в Республике Коми, %.
Указанные показатели являются основными показателями программы.
Расчет показателя (индикатора) программы "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения)" осуществляется по формуле:
где:
Np - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);
S6 - сумма данных из статистических форм: № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях"; № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", за отчетный год;
Ч - среднегодовая численность населения МОГО "Инта" за отчетный год.
Расчет показателя (индикатора) программы "Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %" рассчитывается на основе мониторинга, проводимого ежегодно в учреждениях культуры.
Расчет показателя (индикатора) программы "Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МОГО "Инта" и средней заработной платы в Республике Коми, %" осуществляется по формуле:
где:
S - Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МОГО "Инта" и средней заработной платы в Республике Коми, %;
Smo - среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры МОГО "Инта", тыс. руб.
Srk - среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по Республике Коми, тыс. руб.
Показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры.
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет муниципального бюджета составляет - 662 540,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 184 322,5 тыс. руб.;
2015 год - 169 818,9 тыс. руб.;
2016 год - 162 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 142 149,4 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
7.2. Предполагается в 2014 - 2017 годах:
7.2.1. Привлечение средств республиканского бюджета в сумме 565,5 тыс. рублей на софинансирование основных мероприятий подпрограммы на условиях, установленных законодательством Республики Коми.
7.2.2. Привлечение средств федерального бюджета в сумме 192,9 тыс. рублей на софинансирование основных мероприятий подпрограммы на условиях, установленных законодательством Республики Коми.
7.3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в Приложении 6 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) отражено в приложении 7 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на погашение кредиторской задолженности отражено в приложении 7.1 к настоящей Программе.
Объем финансового обеспечения Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете МОГО "Инта" на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
8.1. На решение задач и достижение цели Программы могут оказать влияние возможные риски. Проведенный анализ позволил выделить ряд основных рисков и сформулировать перечень мер, направленных на минимизацию последствий рисков и повышение вероятности достижения запланированных конечных результатов.
8.1.1. Риски законодательного регулирования.
Данный вид рисков связан, прежде всего, с нестабильностью федерального законодательства. Принятие нормативных актов, увеличивающих либо резко изменяющих перечень обязательств муниципальных образований, препятствует формированию и реализации долгосрочных планов развития, снижает стабильность системы управления, приводит к неэффективному расходованию бюджетных ресурсов (например, вследствие радикального изменения федеральных стандартов).
Основными мерами реагирования на данный вид рисков являются:
постоянный мониторинг проектов нормативных актов, затрагивающих интересы муниципального образования в отрасли культура;
участие в выработке предложений по формированию (изменению) федеральной и республиканской нормативной базы.
8.1.2. Финансово-бюджетные риски.
Данный вид рисков предполагает недостаточное финансирование или отсутствие финансирования мероприятий в рамках Программы. Следствием наступления данного риска может быть снижение объема и качества оказываемых населению услуг и, как следствие, невыполнение запланированных к достижению целевых показателей Программы и Стратегии.
Преодоление финансовых рисков может быть предотвращено посредством привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации отдельных мероприятий Программы, а также установления приоритетности финансирования расходов в случае изменения параметров бюджета МОГО "Инта".".
Приложение 1
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1
№ п/п
"Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
1.
Соисполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
2.
Цель подпрограммы
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
3.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и искусства;
2. Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан
4.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Доля населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта", %;
2. Доля экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда, %;
3. Удельный вес численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год к общей численности населения МОГО "Инта", %;
4. Доля архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов, %;
5. Сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к базовому показателю 2012 года, %;
6. Соблюдение периодичности выхода в теле- и радио эфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр", %
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации программы не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
1. Общий объем финансирования подпрограммы, всего: 616 627,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 163 441,7 тыс. руб.;
2015 год - 159 598,6 тыс. руб.;
2016 год - 156 843,6 тыс. руб.;
2017 год - 136 743,6 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
из них:
1.1. средства федерального бюджета,
всего: 0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.3. средства бюджета МОГО "Инта",
всего: 616 627,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 163 441,7 тыс. руб.;
2015 год - 159 598,6 тыс. руб.;
2016 год - 156 843,6 тыс. руб.;
2017 год - 136 743,6 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.4. внебюджетные источники,
всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
7.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение к 2020 году доли населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта" в объеме 390%;
2. Увеличение доли экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда к 2020 году до 30%; (или на 1,5% к показателю 2012 года);
3. Увеличение доли населения МОГО "Инта", являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения МОГО "Инта" до 5% к 2020 году; (или на 1% к показателю 2012 года);
4. Выполнение доли архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов в полном объеме;
5. К 2020 году сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2012 году в объеме 100%;
6. К 2020 году 100% соблюдение периодичности выхода в теле- и радио эфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр"
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
1.1. Культурная политика МОГО "Инта" направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения городского округа по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досугового обслуживания населения, поддержку творческой деятельности, укреплению материально-технической базы.
Городской округ обладает значительным культурным потенциалом. Структура отрасли "Культура" на территории МОГО "Инта" представлена учреждениями различного направления культурной деятельности:
1.1.1. МБУК "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "ЦБС").
В МОГО "Инта" стабильно функционирует МБУК "ЦБС", в структуру которой входят 8 библиотек, работающих и выполняющих функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения.
В таблице № 1 представлена информация об основных показателях деятельности МБУК "ЦБС" за 2010 - 2012 гг.
Таблица № 1
Основные показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Пользователи
17 466
16 936
16 800
Документовыдача
418 203
414 612
410 000
Число посещений
132 873
128000
127 650
Издание методических и библиографических материалов для библиотек МОГО "Инта"
31
36
30
Число ПК
19
29
35
Совокупный фонд МБУК "ЦБС" составляет 24,46 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - более 127 тыс. человек; книговыдача - 410,0 тыс. экземпляров.
Общий библиотечный фонд составляет 228 328 (на 01.01.2013) экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей 16 800 человек (2010 год - 17 466 человека). На 1000 человек населения городского округа приходится 6 900 экземпляров книг. Из бюджета городского округа на подписку периодических изданий выделено 340,2 тыс. руб. (2011 - 180,0 тыс. руб., 2012 - 218,8 тыс. руб.).
1.1.2. МБУК "Интинский краеведческий музей" (далее - МБУК "ИКМ"), в структуре которого 3 обособленных структурных подразделения.
У музея имеется 3 обособленных структурных подразделения: Историко-этнографический музей в селе Петрунь, Историко-мемориальный комплекс в пст. Абезь, "Музей истории политических репрессий" (Водонапорная башня). Коллектив музея вместе составляет 25 человек.
МБУК "ИКМ" занимается выявлением и собиранием, изучением и хранением музейных предметов и музейных коллекций, публикацией музейных предметов и музейных коллекций через создание выставок и экспозиций, осуществляет исследовательскую, просветительскую и образовательную деятельность. Основными посетителями музея являются дети всех возрастов, чаще - школьники. Не редки в музее посетители из ближнего и дальнего зарубежья. Услугами музея в течение года пользуются более 12 тысяч интинцев и гостей города.
В настоящее время музей располагает экспозиционно-выставочным комплексом и фондохранилищем.
Площадь экспозиционно-выставочного комплекса составляет 779,8 кв.м. Комплекс состоит из 7 залов и рекреации (Выставочный зал, Зал природы, залы этнографии, малый выставочный зал, зал социально-экономических преобразований в крае, зал выставки "Город и судьбы", экспозиция "Промышленное освоение Интинского угольного месторождения", созданная к 60-летию" Компании "Интауголь").
Петруньский историко-этнографический музей, в котором размещены три экспозиции: историческая - посвященная истории села от первых построек до наших дней, этнографическая - рассказывает об основных занятиях коренных жителей, экспозиция боевой и трудовой славы - повествует о судьбах жителей села, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу.
Вестибюль комплекса представляет собой своего рода художественный салон, в котором представлены работы народных художников и мастеров прикладного искусства Инты.
С 2000 года музей располагает отдельным фондовым комплексом общей площадью 516,0 кв.м, который включает в себя 7 хранилищ, читальный зал, библиотеку, помещение для работы хранителей музейных предметов, небольшой лекционный зал.
В фондах музея хранится более 50 тысяч экспонатов.
При музее работает исследовательская лаборатория для учащихся, где юные краеведы постигают азы музейного дела, а результаты своих исследований представляют на краеведческих конференциях различного уровня.
МБУК "ИКМ" проводит учебные, познавательные, досуговые экскурсии по стационарным экспозициям. Выставочный зал экспонирует частные коллекции горожан, фондовые коллекции других городов. Действуют программы: "... И я пришла, меня зовут Победа", "Я горд тем, что я живу в России", "Истоки", "О прошлом - честно", "Как прекрасен этот мир, посмотри!", "Край мой северный - моя Родина", "Пятая трудовая четверть", "Природа".
Таблица № 2
Основные показатели работы музея
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Количество предметов основного фонда
34109
35266
35441
Посещаемость (тыс. чел.)
13,2
10,98
12,07
Лекции и музейные уроки
36
35
43
Экскурсии
677
476
480
Выставки
141
157
147
Массовые мероприятия
54
55
64
Как видно из данных, представленных в таблице № 2, за 2010 - 12 гг., деятельность МБУК "ИКМ" характеризуется позитивной динамикой: количество предметов основного фонда (прирост составил 4% в сравнении с 2010 годом), однако наблюдается нестабильность в посещаемости музея (снижение показателя на 8,6% по отношению к 2010 году), количестве музейных выставок и экскурсий.
1.1.3. Культурно-досуговые учреждения (МБУК "Центр народного художественного творчества "Дворец культуры и техники", в структуре которого Дом культуры "Октябрь", Клуб "Железнодорожник", Парк культуры и отдыха; МБУК "Центр культурного наследия и традиционного народного творчества", в структуре - центр национальных культур, и 6 сельских домов культуры), основной деятельностью которых является организация и проведение: праздничных мероприятий, памятных дней, праздников народного календаря, фестивалей, культурно-массовых праздников и акций муниципального значения; тематических программных мероприятий, направленных на развитие патриотизма и гражданского сознания, мероприятий, рассчитанных на участие всей семьи, что позволяет поддерживать семейные устои, традиции, формировать культ семьи; программ и проектов образовательного и просветительского характера, мероприятий по поддержке эстетического образования детей и оказанию социальной помощи творчески одаренным личностям; мероприятий по сохранению и развитию традиционной народной культуры во всем ее многообразии, поддержка любительского художественного творчества и социальной активности населения округа, обеспечивающей духовное, социальное, физическое развитие личности.
В таблице № 3 представлена информация об основных показателях деятельности культурно-досуговых учреждений за 2010 - 2012 гг.
Таблица № 3
Основные показатели работы культурно-досуговых учреждений
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Количество клубных формирований, ед.
107
112
112
Из них для детей до 14 лет
53
39
47
Участников клубных формирований, чел.
1 212
1 168
1 286
Из них дети до 14 лет
568
397
546
Число культурно-массовых мероприятий, ед.
1 379
1 389
1 370
Из них для детей
613
588
597
Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, чел.
48 896
39 794
41 339
Из них дети до 14 лет
20 388
21 262
21 053
На основании показателей деятельности культурно-досуговых учреждений можно сделать выводы о том, что наметилась тенденция снижения спроса со стороны населения на культурно-массовые мероприятия на платной основе.
Причиной тому служит недостаток бюджетного финансирования творческой деятельности самодеятельных коллективов, в связи с чем некоторые фестивальные мероприятия остаются нереализованными.
Также сохраняется проблема вовлечения населения в культурную жизнь городского округа, так как учреждениям культуры все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой информации и массовых видов искусств.
1.1.4. МБУ "Интинский городской архив документов по личному составу" (далее - МБУ "Горархив"), созданный в целях удовлетворения общественных потребностей по комплектованию, хранению, учету, использованию документов фондов МБУ "Горархив", а также других архивных документов.
Для достижения указанных целей МБУ "Горархив" осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие функции:
обеспечение сохранности и государственный учет документов архивных фондов МБУ "Горархив", а также других архивных документов, хранящихся в МБУ "Горархив";
комплектование МБУ "Горархив" документами по личному составу ликвидированных предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории МОГО "Инта";
информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления, государственных, негосударственных и общественных организаций, удовлетворение прав граждан на архивную информацию;
использование и публикация архивных документов, создание информационно-поисковых систем о составе и содержании документов фондов МБУ "Горархив" и других архивных документов.
Наряду с такими видами деятельности, как хранение и государственный учет документов, реставрация, выявление и учет особо ценных и уникальных документов, обеспечение сохранности архивного фонда, контроль за обеспечением сохранности документов по личному составу организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территории МОГО "Инта" МБУ "Горархив" использует документы в социально-экономических и культурно-просветительных целях на выставках, радио и телевидении, в периодической печати, что повышает качество проводимых мероприятий.
В МБУ "Горархив" находятся на хранение документы по личному составу 162 предприятий в количестве 153,8 тысяч единиц хранения. Ежегодно МБУ "Горархив" исполняет более 5000 запросов социально-правового характера для физических лиц, органов исполнительной и судебной власти, предприятий и учреждений.
1.1.5. Учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры - МБУДО "Детская школа искусств" (далее - МБУДО "ДШИ"):
Основной деятельностью МБУДО "ДШИ" является организация дополнительного образования детей. В 2013 году в МБУДО "ДШИ" обучается 495 человек по 12 специализациям: фортепиано, сольное пение, скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, баян, аккордеон, гитара, ударные инструменты, хореография, художественное отделение. Учащимся музыкального, художественного, хореографического отделений регулярно присваивается звание лауреатов Международных, всероссийский, республиканских, межпоселенческих конкурсов.
1.1.6. МБУ "Телерадиоинформационный центр" (далее - МБУ "ТРИЦ"), основной деятельностью которого является организация досуга посредством телевидения и радиовещания.
МБУ "ТРИЦ" - это телестудия "5 канал" и радио "Говорит Инта". С 1997 года и до сегодняшнего дня сетевым партнером телестудии является крупнейший российский канал ТНТ, именно в эфирной сетке ТНТ выходят информационные и развлекательные выпуски "5 канала". Благодаря работе телестудии жители городского округа могут быть в курсе политических, спортивных и культурных событий. Выходят в свет детские передачи, музыкальный сюрприз и многое другое.
В соответствии с уставом, основными целями деятельности учреждения являются:
организация досуга на территории муниципального образования городского округа "Инта" посредством телевидения;
организация досуга на территории муниципального образования городского округа "Инта" посредством радиовещания;
предоставление услуг связи для целей эфирного вещания.
1.2. В целях совершенствования деятельности учреждений культуры в 2011 году отделом культуры была организована работа по подготовке нормативно-правовой базы учреждений культуры в связи с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ. Созданы муниципальные бюджетные учреждения путем изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры, с сохранением их основных целей деятельности.
Для улучшения организации досуга населения, развития народного творчества в городском округе проводятся фестивали, праздники, смотры, конкурсы, выставки самодеятельных и профессиональных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Также ведется деятельность по обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры городского округа существует и определенный круг проблем:
1.3.1. Проблема вовлечения населения в культурную жизнь городского округа, так как муниципальным учреждениям культуры все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.
1.3.2. Необходимость сохранения в сфере культуры и досуга бесплатных и недорогих направлений и форм деятельности, обогащающих духовно современную молодежь.
1.3.3. Недостаточная приспособленность учреждений культуры для посещения и предоставления услуг различным категориям инвалидов, а также другим лицам с ограничениями жизнедеятельности.
1.3.4. Недостаток бюджетного финансирования творческой деятельности самодеятельных коллективов приводит к тому, что многие фестивальные и гастрольные мероприятия остаются нереализованными.
Решение вышеназванных проблем требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития культуры.
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" направлена на достижение цели: обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия, что соответствует задаче 1 настоящей Программы.
Достижение цели будет осуществляться посредством решения двух задач:
Задача 1. Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и искусства.
Задача 2. Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан.
Подпрограмма "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" Программы реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 3. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КРАТКОЕ ЕЕ ОПИСАНИЕ
3.1. В рамках данной подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия:
3.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями).
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению предоставления качественных услуг в области культуры и искусства.
При реализации основного мероприятия будет проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности деятельности учреждений в части предоставления населению следующих услуг (работ):
3.1.1.1. Предоставление дополнительного образования детям.
3.1.1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
3.1.1.3. Организация досуга населения путем показа спектаклей, концертных программ и иных зрелищных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.
3.1.1.4. Организация досуга населения путем развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства.
3.1.1.5. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч. в виртуальном режиме.
3.1.1.6. Организация досуга на территории МОГО "Инта" посредством телевидения и радиовещания.
3.1.1.7. Использование архивных документов.
3.1.1.8. Предоставление условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов.
3.1.1.9. Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
3.1.1.10. Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации.
3.1.1.11. Работа по хранению архивных документов.
3.1.1.12. Работа по комплектованию архивными документами.
3.1.1.13. Работа по учету архивных документов.
Финансовое обеспечение основного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и на содержание имущества учреждений.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МОГО "Инта" представлены в приложении 9 к настоящей Программе.
3.1.2. Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по повышению доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан.
Финансовое обеспечение основного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на иные цели.
Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
4.1. Система показателей конечного результата подпрограммы сформирована с учетом перечня основных проблем подпрограммы и решаемых задач.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
4.1.1. Сохранение к 2020 году доли населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта" в объеме 390%.
4.1.2. Увеличение доли экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда к 2020 году до 30%; (или на 1,5% к показателю 2012 года).
4.1.3. Увеличение доли населения МОГО "Инта", являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения МОГО "Инта" до 5% к 2020 году (или на 1% к показателю 2012 года).
4.1.4. Выполнение доли архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов в полном объеме.
4.1.5. К 2020 году сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2012 году в объеме 100%.
4.1.6. К 2020 году 100% соблюдение периодичности выхода в теле- и радиоэфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр".
4.2. Показателями подпрограммы являются:
4.2.1. Доля населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта", %.
4.2.2. Доля экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда, %.
4.2.3. Удельный вес численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения МОГО "Инта", %.
4.2.4. Доля архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов, %.
4.2.5. Сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к базовому показателю 2012 года, %.
4.2.6. Соблюдение периодичности выхода в теле- и радиоэфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр", %.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 616 627,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 163 441,7 тыс. рублей;
2015 год - 159 598,6 тыс. рублей;
2016 год - 156 843,6 тыс. рублей;
2017 год - 136 743,6 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
5.2. Главным распорядителем бюджетных средств учреждений культуры и МБУ "ТРИЦ" является отдел культуры администрации МОГО "Инта". Главным распорядителем бюджетных средств МБУ "Горархив" является администрация МОГО "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета).
5.3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в Приложении 6 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) отражено в приложении 7 к настоящей Программе.
Приложение 2
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2
№ п/п
"Повышение эффективности деятельности учреждений культуры"
1.
Соисполнитель муниципальной программы
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2.
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
3.
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО Инта;
2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта"
4.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Доля учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС", переведенного в электронную форму, %;
2. Удельный вес численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год к общей численности населения МОГО "Инта", %;
3. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, %;
4. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта", %
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации программы не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
1. Общий объем финансирования бюджетных подпрограмм,
всего: 22 958,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 14 987,0 тыс. руб.;
2015 год - 3 847,4 тыс. руб.;
2016 год - 311,8 тыс. руб.;
2017 год - 311,8 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
из них:
1.1. средства федерального бюджета,
всего: 192,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 192,9 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 565,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 565,5 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.3. средства бюджета МОГО "Инта",
всего: 18 966,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 14 228,6 тыс. руб.;
2015 год - 3 847,4 тыс. руб.;
2016 год - 311,8 тыс. руб.;
2017 год - 311,8 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.4. внебюджетные источники,
всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.4. кредиторская задолженность,
всего: 3 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 3 500,0 тыс. руб.
7.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС" переведенного в электронную форму к 2020 году до 80%; (или на 75,9% к показателю 2012 года);
2. Увеличение удельного веса численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год к общей численности населения МОГО "Инта", к 2020 году до 77%; (или на 12% к показателю 2012 года);
3. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий к 2020 году до 3,3%; (или на 1,3% к показателю 2012 года);
4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта" к 2020 году до 26%; (или на 3% к показателю 2012 года)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
1.1. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования, обеспечения всеобщей доступности культурных ценностей, адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям, стимулирование возникновения новых направлений развития культуры, развитие социально-культурной инфраструктуры в муниципальном образовании является одним из приоритетных направлений развития муниципального образования городского округа "Инта" в направлении повышения уровня и качества жизни населения.
Реализуемые Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" на территории муниципального образования городского округа "Инта" (2011 - 2013 годы)", утвержденная постановлением администрации МОГО "Инта" от 25.07.2011 № 7/1728, муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования городского округа "Инта" на 2012 год", утвержденная постановлением администрации МОГО "Инта" от 03.02.2012 № 2/224, Муниципальная долгосрочная целевая программа "Создание условий для сохранения культурного наследия на территории муниципального образования городского округа "Инта" в 2012 - 2013 гг., утвержденная постановлением администрации МОГО "Инта" от 03.02.2012 № 2/264, Муниципальная долгосрочная целевая программа "Доступная среда на 2012 - 2015 годы)", утвержденная постановлением администрации МОГО "Инта" от 17 апреля 2012 г. № 4/1068 накопили позитивный опыт, давший положительные результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры МОГО "Инта" и повышению интереса населения и гостей города.
Так в 2011 - 2012 годах, посредством реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ в отрасли культура произошли следующие позитивные изменения:
учреждения обеспечены компьютерной техникой, музыкальной аппаратурой, специальным оборудованием, новыми сценическими костюмами;
проведены ремонтные работы зданий и помещений учреждений культуры;
установлены пандусные съезды в Центральной библиотеке МБУК "ЦБС", музыкальном отделении МБУДО "ДШИ", ДК "Октябрь";
МБУК "ЦБС" оснащен специальным оборудованием, благодаря чему в 2012 году открыт web-сайт;
организован библиотечный пункт ГБУ РК "Специальная библиотека для слепых им. Л.Брайля" с целью библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей и инвалидов других категорий, нуждающихся в изданиях специальных форматов, а также с целью обеспечения незрячим людям равного доступа к информации.
Благодаря реализованным мероприятиям повысился интерес населения МОГО "Инта" к услугам, предоставляемым учреждениями культуры.
Так, за 2012 год на сайте ЦБС зарегистрировано 8232 выданных документов, тогда как на сайте Национальной библиотеки Республики Коми - 724 документа (статистический учет выданных документов ведется по общей сумме загрузок всех документов, доступных удаленному пользователю в электронной библиотеке Инты на сайтах Национальной библиотеки РК и МБУК "ЦБС"), что свидетельствует о повышении интереса пользователей МБУК "ЦБС" к оцифрованным библиотечным фондам.
1.2. В период действия муниципальных долгосрочных целевых программ не удалось в полной мере решить ряд проблем:
В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Доля специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от общего количества работающих специалистов составила в 2012 году - 72% (2009 год - 80%). Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает существенное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждений - 40 - 50 лет. Низкая заработная плата снижает престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах.
1.2.1. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не в полной мере обновлены костюмы для самодеятельных творческих коллективов, одежда сцен). Здания учреждений культуры требуют текущего ремонта.
1.2.2. Недостаточно финансовое обеспечение участия творческих коллективов в районных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях не способствует развитию творческого потенциала коллективов.
1.2.3. Низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках городского округа книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование документных (книжных) фондов.
1.2.4. Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности.
1.2.5. В условиях информатизации современного общества одной из проблем является внедрение в деятельность учреждений культуры информационно-коммуникационных технологий. Информационные технологии должны сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности культурных благ и участия в культурной жизни городского округа вне зависимости от уровня доходов и социального статуса, а также в обеспечении доступности культурных благ для граждан с ограниченными возможностями.
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры" направлена на достижение цели: повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что соответствует задаче 2 настоящей Программы.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО Инта.
Задача 2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта".
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры" настоящей Программы реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 3. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КРАТКОЕ ЕЕ ОПИСАНИЕ
3.1. В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
3.1.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта".
Указанное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, предусмотренных государственной программой Республики Коми "Культура Республики Коми". Субсидии будут предоставляться местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.
Субсидии будут предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.
3.1.2. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций).
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта". Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется из бюджета муниципального образования городского округа "Инта".
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется реализовать мероприятия по благоустройству территорий муниципальных учреждений отрасли "Культура", что в свою очередь повысит привлекательность учреждений культуры для жителей городского округа и его гостей.
3.1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта".
Указанное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на реализацию малых проектов в сфере культуры по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, инвентаря, предусмотренных государственной программой Республики Коми "Культура Республики Коми".
Субсидии будут предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.
3.1.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта".
Данное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Субсидии будут предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.
3.1.5. Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по совершенствованию условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта".
Указанное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на комплектование документными фондами библиотек муниципальных образований, предусмотренных государственной программой Республики Коми "Культура Республики Коми". Субсидии будут предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.
3.1.6. Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по совершенствованию условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта".
3.1.7. Повышение квалификации персонала.
В рамках данного основного мероприятия планируется осуществлять регулярное повышение квалификации сотрудников, занятых в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Инта".
3.1.8. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Данное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств, поступающих из федерального бюджета. Субсидии будут предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.
Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система показателей конечного результата подпрограммы сформирована с учетом перечня основных проблем подпрограммы и решаемых задач.
4.1. Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
4.1.1. Увеличение доли учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС" переведенного в электронную форму к 2020 году до 80%; (или на 75,9% к показателю 2012 года).
4.1.2. Увеличение удельного веса численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год к общей численности населения МОГО "Инта", к 2020 году до 77%; (или на 12% к показателю 2012 года).
4.1.3. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий к 2020 году до 3,3%; (или на 1,3% к показателю 2012 года).
4.1.4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта" к 2020 году до 26%; (или на 3% к показателю 2012 года).
4.2. Показателями подпрограммы являются:
4.2.1. Доля учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС", переведенного в электронную форму, %.
4.2.2. Удельный вес численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год к общей численности населения МОГО "Инта", %.
4.2.3. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, %.
4.2.4. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта", %.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 22 958,0 тыс. рублей.
2014 год - 14 987,0 тыс. рублей;
2015 год - 3 847,4 тыс. рублей;
2016 год - 311,8 тыс. рублей;
2017 год - 311,8 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
5.2. Предполагается привлечение средств республиканского бюджета в сумме 565,5 тыс. рублей и средств из федерального бюджета в сумме 192,9 тыс. руб. на софинансирование основных мероприятий подпрограммы на условиях, установленных законодательством Республики Коми.
5.3. Главным распорядителем бюджетных средств учреждений культуры и МБУ "ТРИЦ" является отдел культуры администрации МОГО "Инта".
5.4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в Приложении 6 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) отражено в приложении 7 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на погашение кредиторской задолженности отражено в приложении 7.1 к настоящей Программе.
Приложение 3
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3
№ п/п
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
1.
Соисполнитель муниципальной программы
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2.
Цель подпрограммы
Обеспечение реализации муниципальной программы
3.
Задачи подпрограммы
Исполнение муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством
4.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %;
2. Количество целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи, ед.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации программы не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
1. Общий объем финансирования бюджетных подпрограмм,
всего: 22 954,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 5 893,8 тыс. руб.;
2015 год - 6 372,9 тыс. руб.;
2016 год - 5 594,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 094,0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
из них:
1.1. средства федерального бюджета,
всего: 0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.3. средства бюджета МОГО "Инта",
всего: 22 954,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 5 893,8 тыс. руб.;
2015 год - 6 372,9 тыс. руб.;
2016 год - 5 594,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 094,0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
1.4. внебюджетные источники,
всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
7.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Достижение показателей муниципальной программы и ее подпрограмм в полном объеме;
2. Сохранение количества целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи в количестве 24 ед.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
1.1. В соответствии с решением Совета МОГО "Инта" от 06.12.2011 № II-9/11 "Об отделе культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" данные направления уполномочен реализовать отдел культуры администрации МОГО "Инта", который исполняет следующие полномочия:
1.1.1. Обеспечение муниципальной политики в области культуры и искусства, дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга посредством теле- и радиовещания на территории муниципального образования городского округа "Инта".
1.1.2. Стратегическое, среднесрочное и краткосрочное планирование развития на территории муниципального образования городского округа "Инта" отрасли культуры.
1.1.3. Нормативно-правовое регулирование процессов в области культуры и искусства, дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга посредством теле- и радиовещания.
1.1.4. Регулирование и контроль деятельности муниципальных и других учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования городского округа "Инта" обеспечение муниципальной политики в области культуры и искусства, дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга посредством теле- и радиовещания, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.1.5. Осуществление анализа и экспертной оценки состояния уровня развития культуры и искусства, дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга посредством теле- и радиовещания.
1.1.6. Представление интересов администрации МОГО "Инта" в органах исполнительной власти Российской Федерации, Республики Коми по вопросам культуры и искусства, дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга посредством теле- и радиовещания.
1.2. В последние годы отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" осуществлял деятельность в части преобразований по следующим направлениям:
Проведение административной реформы, в рамках которой была проведена работа по исключению дублирующих функций и услуг между различными органами власти и подразделениями органов власти, разработка административных регламентов муниципальных услуг, оказываемых органами власти, в целях обеспечения эффективности деятельности органов власти и прозрачности административных процедур для потребителей.
Проведение реформы муниципальных учреждений в рамках бюджетной реформы. В рамках этого направления реформирования был изменен тип муниципальных учреждений на бюджетные учреждения, введены субсидии на финансирование муниципальных заданий и на содержание имущества учреждений, а также система иных субсидий, проведена работа по разработке методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ и оказание услуг учреждениями.
Начало работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях.
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" направлена на достижение цели: обеспечение реализации муниципальной программы, что соответствует задаче 3 настоящей Программы.
В рамках достижения цели подпрограммы планируется реализовать задачу по исполнению муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" Программы реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 3. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КРАТКОЕ ЕЕ ОПИСАНИЕ
1.1. В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Реализация данного основного мероприятия осуществляется в рамках решения задачи по исполнению муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм российского законодательства, законодательства Республики Коми и МОГО "Инта" в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности отдела культуры администрации МОГО "Инта" за счет средств муниципального бюджета.
1.1.2. Целевые стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры.
Реализация данного основного мероприятия осуществляется в рамках решения задачи по исполнению муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством.
В целях усиления адресной помощи талантливым детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях (организациях) дополнительного образования в сфере культуры и получающим образование за счет средств муниципального бюджета, в рамках данной подпрограммы планируется осуществлять меры социальной поддержки в виде стипендий за счет средств муниципального бюджета.
Стипендии назначаются и выплачиваются в количестве, размерах, порядке и на условиях, определяемых решением Совета МОГО "Инта".
Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система показателей конечного результата подпрограммы сформирована с учетом перечня основных проблем подпрограммы и решаемых задач.
4.1. Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
4.1.1. Достижение показателей муниципальной программы и ее подпрограмм в полном объеме.
4.1.2. Сохранение количества целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи в количестве 24 ед.
4.2. Показателями подпрограммы являются:
4.2.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %.
4.2.2. Количество целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи, ед.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 22 954,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 893,8 тыс. рублей;
2015 год - 6 372,9 тыс. рублей;
2016 год - 5 594,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 094,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
5.2. Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации МОГО "Инта".
5.3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в Приложении 6 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) отражено в приложении 7 к настоящей Программе.
Приложение 4
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
1
Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % от общей численности населения
%
211,4
214,4
217,4
220,4
223,4
226,4
229,4
232,4
235,4
2
Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
%
50
50
50
55
55
60
60
65
70
3
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МОГО "Инта" и средней заработной платы в Республике Коми
%
x
67,6
74,5
84,6
94,5
114,7
114,7
x
x
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
1.1
Доля населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год, к общей численности населения МОГО "Инта"
%
380
390
390
390
390
390
390
390
390
1.2
Доля экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда
%
28,5
27,2
28,0
28,0
28,0
28,5
28,7
28,9
30,0
1.3
Удельный вес численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения МОГО "Инта"
%
4,0
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
5,0
1.4
Доля архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к базовому показателю 2012 года
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.6
Соблюдение периодичности выхода в теле- и радиоэфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 1.1. Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и искусства
1.7
Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей муниципальных заданий по показателям объема и по показателям качества, в наибольшей степени приблизившимся к высоким показателям результативности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 1.2. Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан
1.8
Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений культуры
чел.
25
50
70
70
75
80
80
80
90
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры"
2.1
Доля учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС", переведенного в электронную форму
%
4,1
6,7
11,6
17,2
24,0
31,8
41,3
58,3
80
2.2
Удельный вес численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год к общей численности населения МОГО "Инта"
%
65
72
73
74
75
76
77
77
77
2.3
Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий
%
2
2,5
2,5
2,7
2,7
3,0
3,0
3,3
3,3
2.4
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта"
%
23
23,5
24
24,5
25
25
25,5
25,5
26
Задача 2.1. Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта"
2.5
Удельный вес учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках программы от общего количества учреждений сферы культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.6
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям учреждений культуры от общего количества зданий учреждений культуры, имеющих прилегающую территорию
%
50
71
86
93
100
100
100
100
100
2.7
Выполнение плана реализации малых проектов в сфере культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.8
Количество детских школ искусств, оснащенных оборудованием за текущий финансовый год от общего количества детских школ искусств, запланированных к оснащению в текущем финансовом году
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2.2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта"
2.9
Доля населения МОГО "Инта", являющегося пользователями библиотек в общей численности населения МОГО "Инта"
%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2.10
Доля выполнения плана общественно значимых мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.11
Удельный вес работников повысивших квалификацию от общего числа основных работников
%
10,7
14
20
20
23
23
23
23
23
2.12
Количество библиотек, оснащенных оборудованием для подключения к сети интернет за текущий финансовый год от общего количества библиотек (процент), запланированных к оснащению в текущем финансовом году
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3.1
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
%
x
x
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Количество целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи
ед.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Приложение 5
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Номер и наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Задача 1.1. Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и искусства
Основное мероприятие 1.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"; Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
2014
2020
Рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры;
угроза утраты культурных ценностей, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей;
снижение возможности для населения МОГО "Инта" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа
Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей муниципальных заданий по показателям объема и по показателям качества в наибольшей степени приблизившимся к высоким показателям результативности;
уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 1.2. Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан
Основное мероприятие 1.2.1 Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"; Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
2014
2020
Возможность получения услуг в сфере культуры инвалидами и другими маломобильными группами населения
Невозможность получения услуг в сфере культуры инвалидами и другими маломобильными группами населения
Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений культуры
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры"
Задача 2.1. Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта"
Основное мероприятие 2.1.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры;
оснащение современным специальным оборудованием (в том числе музыкальными инструментами, световым, звуковым, библиотечным, музейным оборудованием, мебелью)
Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры;
невозможность качественного предоставления услуг населению;
износ и уменьшение количества специального оборудования, инструмента и инвентаря
Удельный вес учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках программы от общего количества учреждений сферы культуры
Основное мероприятие 2.1.2 Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры
Обветшание территорий, прилегающих к зданиям учреждений культуры, непривлекательность учреждений, отток потребителя
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям учреждений культуры от общего количества зданий учреждений культуры, имеющих прилегающую территорию
Основное мероприятие 2.1.3 Реализация малых проектов в сфере культуры
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря
Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя
Выполнение плана реализации малых проектов в сфере культуры
Основное мероприятие 2.1.4 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Ремонт, капитальный ремонт зданий детских школ искусств;
оснащение современным специальным оборудованием, музыкальными инструментами
Увеличение физического износа и разрушение зданий детской школы искусств;
невозможность качественного предоставления услуг в области дополнительного образования;
износ и уменьшение количества специального оборудования, музыкальных инструментов
Количество детских школ искусств, оснащенных оборудованием за текущий финансовый год от общего количества детских школ искусств, запланированных к оснащению в текущем финансовом году
Задача 2.2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений, сохранения и развития государственных языков Республики Коми, этнокультурного развития народов, проживающих на территории МОГО "Инта"
Основное мероприятие 2.2.1 Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Обновление библиотечного фонда;
рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение или отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля населения МОГО "Инта", являющегося пользователями библиотек в общей численности населения МОГО "Инта"
Основное мероприятие 2.2.2 Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Стимулирование творческой инициативы;
поиск и внедрение новых проектов;
сохранение и развитие государственных языков Республики Коми;
увеличение числа новых этнокультурных проектов;
популяризация самобытных культур народов, проживающих на территории МОГО "Инта"
Отсутствие новых идей и проектов;
отсутствие значимых культурных мероприятий;
снижение интереса к реализации творческого потенциала населения;
снижение числа новых этнокультурных проектов;
снижение возможности для населения в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа
Доля выполнения плана общественно значимых мероприятий
Основное мероприятие 2.2.3 Повышение квалификации персонала
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Повышение профессионального мастерства и статуса специалистов муниципальных учреждений культуры
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности;
отсутствие мотивации к достижению высоких результатов, повышению качества предоставляемых услуг
Удельный вес работников, повысивших квалификацию от общего числа основных работников
Основное мероприятие 2.2.4 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Информатизация библиотечного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти;
отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Количество библиотек, оснащенных оборудованием для подключения к сети интернет за текущий финансовый год от общего количества библиотек (процент), запланированных к оснащению в текущем финансовом году
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 3.1. Исполнение муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством
Основное мероприятие 3.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
Нарушение сроков и этапов реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
Основное мероприятие 3.1.2 Целевые стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
2014
2020
Учреждение целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры в целях оказания адресной помощи в художественном образовании учащихся, талантливой молодежи, создания условий для отличной учебы, заинтересованности в повышении профессионализма
Отток детей и молодежи; снижение интереса к обучению в детской школе искусств и занятиям в творческих коллективах города
Количество целевых стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи
Приложение 6
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры и искусства
Всего
184 322,5
169 818,9
162 749,4
142 149,4
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
192,9
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
565,5
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
183 564,1
169 818,9
162 749,4
142 149,4
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего
163 441,7
159 598,6
156 843,6
136 743,6
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
163 441,7
159 598,6
156 843,6
136 743,6
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Всего
163 441,7
159 598,6
156 843,6
136 743,6
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
163 441,7
159 598,6
156 843,6
136 743,6
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2.
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
Всего
14 987,0
3 847,4
311,8
311,8
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
192,9
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
565,5
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
14 228,6
3 847,4
311,8
311,8
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Всего
9 955,6
1 306,7
195,6
195,6
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
446,7
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
9 508,9
1 306,7
195,6
195,6
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
Всего
0
1 400,0
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
0
1 400,0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
0
24,5
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
0
24,5
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
Всего
181,5
0
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
181,5
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.1
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований
Всего
237,6
116,2
116,2
116,2
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
118,8
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
118,8
116,2
116,2
116,2
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.2
Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов
Всего
4 540,9
1 000
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
4 540,9
1 000
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.3
Повышение квалификации персонала
Всего
60,0
0
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
60,0
0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.4.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
11,4
0
0
0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
11,4
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
5 893,8
6 372,9
5 594,0
5 094,0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
5 893,8
6 372,9
5 594,0
5 094,0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего
5 769,8
6 248,9
5 470,0
4 970,0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
5 769,8
6 248,9
5 470,0
4 970,0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.2
Целевые стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры
Всего
124,0
124,0
124,0
124,0
0
0
0
из них за счет средств:
- федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
- местного бюджета
124,0
124,0
124,0
124,0
0
0
0
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 7
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей)
ГРБС
КЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие культуры и искусства
всего, в том числе:
X
X
184 322,5
169 818,9
162 749,4
142 149,4
0
0
0
Ответственный исполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
X
177 481,8
162 613,2
155 452,4
135 952,4
0
0
0
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
X
6 840,7
7 205,7
7 297,0
6 197,0
0
0
0
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего, в том числе:
X
X
163 441,7
159 598,6
156 843,6
136 743,6
0
0
0
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
X
156 601,0
152 392,9
149 546,6
130 546,6
0
0
0
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
X
6 840,7
7 205,7
7 297,0
6 197,0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 1 0059
156 601,0
152 392,9
149 546,6
130 546,6
0
0
0
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
07 1 0059
6 840,7
7 205,7
7 297,0
6 197,0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 1 XXXX
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
07 1 XXXX
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
Всего, в том числе:
956
X
14 987,0
3 847,4
311,8
311,8
0
0
0
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
X
14 987,0
3 847,4
311,8
311,8
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 7215
446,7
0
0
0
0
0
0
956
07 2 6215
9 508,9
1 306,7
195,6
195,6
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 0079
0
1400,0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация малых проектов в сфере культуры
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 7246
0
24,5
0
0
0
0
0
956
07 2 6246
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 5014
181,5
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.1
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 7245
118,8
0
0
0
0
0
0
956
07 2 6245
118,8
116,2
116,2
116,2
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.2
Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 2703
4 540,9
1 000,0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.3
Повышение квалификации персонала
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 2701
60,0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.4.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 5146
11,4
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
X
X
5 893,8
6 372,9
5 594,0
5 094,0
0
0
0
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
X
X
5 893,8
6 372,9
5 594,0
5 094,0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 3 0019
5 769,8
6 248,9
5 470,0
4 970,0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.2
Целевые стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 3 4003
124,0
124,0
124,0
124,0
0
0
0
Приложение 7.1
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ПОГАШЕНИЕ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник погашения кредиторской задолженности (федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Коми, местный бюджет)
Расходы на погашение кредиторской задолженности в соответствующем году, (тыс. руб.)
Очередной год 2015
Первый год планового периода 2016
Второй год планового периода 2017
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие культуры и искусства
всего, в том числе:
местный бюджет
0
3 500,0
0
Ответственный исполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
местный бюджет
0
3 500,0
0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
Всего, в том числе:
местный бюджет
0
3 500,0
0
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
местный бюджет
0
3 500,0
0
Основное мероприятие 2.1.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
местный бюджет
0
3 500,0
0
Приложение 8
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры
и искусства"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.
очередной год 2015
первый год планового периода 2016
второй год планового периода 2017
очередной год 2015
первый год планового периода 2016
второй год планового периода 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
1.1.1. Услуга по предоставлению дополнительного образования детям
X
X
X
31 744,7
29 703,6
26 703,6
Показатель объема услуги: Число учащихся
человек
495
495
490
X
X
X
1.1.2. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
X
X
X
26 698,0
25 663,0
22 890,0
Показатель объема услуги: Число посещений
тыс. ед.
127,7
127,7
127,7
X
X
X
1.1.3. Услуга по организации досуга населения путем показа спектаклей, концертных программ и иных зрелищных, культурно-массовых и досуговых мероприятий
X
X
X
22 346,0
29 675,4,0
21 763,3
Показатель объема услуги: Количество мероприятий
единиц
450
450
450
X
X
X
1.1.4. Услуга по организации досуга населения путем развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства
X
X
X
29 350,8
26 755,6
23 681,7
Показатель объема услуги: Кол-во клубных формирований
единиц
52
52
52
X
X
X
1.1.5. Услуга по предоставлению условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов
X
X
X
13 662,4
12 652,2
10 670,4
Показатель объема услуги: Количество участников клубных формирований
человек
662
662
662
X
X
X
1.1.6. Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
X
X
X
7 489,3
8 134,8
6 639,6
Содержание работы: Реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений, количество мероприятий
единиц
910
910
910
X
X
X
1.1.7. Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч. в виртуальном режиме
X
X
X
3 617,7
3 936,2
3 407,0
Показатель объема услуги: Количество публикаций
единиц
700
700
700
X
X
X
1.1.8. Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
X
X
X
10 331,9
9 792,8
8 558,0
Содержание работы: комплектование фондов музея, формирование научных каталогов, научная инвентаризация и атрибуция музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение физического (санитарного и биозащитного) сохранения и безопасности фонда, учет, паспортизация, мониторинг состояния памятников на территории МОГО "Инта", организация ремонтных работ памятников (число предметов основного и научно-вспомогательного фонда)
единиц
53 985
54 085
54 285
X
X
X
1.1.9. Организация досуга на территории МОГО "Инта" посредством телевидения и радиовещания
X
X
X
7 152,1
7 233,0
6 233,0
Показатель объема услуги: Кол-во часов выхода в эфир
час
728
728
728
X
X
X
1.1.10. Использование архивных документов
X
X
X
6 397,8
6 450,09
5 429,16
Показатель объема услуги: Количество исполненных запросов юридическим и физическим лицам
единиц
5 210
5 210
5 210
X
X
X
1.1.11. Работа по хранению архивных документов
X
X
X
807,9
846,91
767,84
Содержание работы: 1.1.11.1. Обеспечение сохранности архивных документов по личному составу в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
тыс. ед. хранения
153
153
153
X
X
X
1.1.11.2. Улучшение физического состояния архивных документов (реставрация, подшивка, картонирование), тыс. ед. хранения
0,769
0,771
0,770
X
X
X
1.1.12. Работа по комплектованию архивными документами
X
X
X
-
-
-
Содержание работы: Комплектование архивного фонда учреждения документами по личному составу ликвидированных предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории МОГО "Инта", не имеющих правопреемников и вышестоящих по подчиненности органов управления
ед. хранения
-
-
-
X
X
X
1.1.13. Работа по учету архивных документов
X
X
X
-
-
-
Содержание работы: Учет архивных документов по личному составу, находящихся на хранении в учреждении
фонд
1
1
1
X
X
X
------------------------------------------------------------------