Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 23.05.2014 N 697 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2014 г. № 697

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013
ГОДА № 1830 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" на 2014 - 2016 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 1;
2) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 2;
3) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 3;
4) позицию "Объем финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 4;
5) раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 5;
6) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 6;
7) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (тыс. руб.)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 7;
8) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, (руб.)" подпрограммы "Молодежь района" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 8;
9) приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (руб.)" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 9.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А.Левченко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С РАСШИФРОВКОЙ
ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ), А ТАКЖЕ ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального района составляет - 409226129,80 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 161787664,80 рублей;
2015 год - 112489171 рубля;
2016 год - 134949294 рубля;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет - 1617409880,50 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 625503480,50 рублей;
2015 год - 495953200 рублей;
2016 год - 495953200 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет - 0 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей





Приложение 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Развитие образования"

всего
787291145,30
608442371
630902494
местные бюджеты <*>
161787664,80
112 489 171
134 949 294
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
625503480,50
495953200
495953200
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Направление 1. Дошкольное образование

всего
113781216,50
103 432 960
107 450 636
местные бюджеты
17666736
5 862 060
9 879 736
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
96114480,50
97570900
97570900
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
15949736
5862060
9879736
местные бюджеты <*>
15949736
5862060
9879736
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

всего
86742800
92607500
92607500
местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
86742800
92607500
92607500
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

всего
4963400
4963400
4963400
местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4963400
4963400
4963400
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

всего
917000
0
0
местные бюджеты <*>
917000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
5208280,50
0
0
местные бюджеты <*>
800000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4408280,50
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 2. Общее образование

всего
584068799,80
414868757
427400612
местные бюджеты
55850199,80
16486457
29018312
- из них за счет средств:
528218600
398382300
398382300
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
40487112
16086457
29018312
местные бюджеты <*>
40487112
16086457
29018312
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

всего
404247000
398382300
398382300
местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
404247000
398382300
398382300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

всего
10910400
0
0
местные бюджеты <*>

0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10910400
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4 Организация и проведение мероприятий

всего
1285000
0
0
местные бюджеты <*>
1285000
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
126239287,80
0
0
местные бюджеты <*>
13178087,80
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
113061200
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

всего
500000
0
0
местные бюджеты <*>
500000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

всего
400000
400000
0
местные бюджеты <*>
400000
400000
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 3. Дополнительное образование

всего
40294600
38400610
39104000
местные бюджеты
40194300
38400610
39104000
- из них за счет средств:



республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100300
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
39826000
38400610
39104000
местные бюджеты <*>
39826000
38400610
39104000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

всего
58000
0
0
местные бюджеты <*>
58000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

всего
210000
0
0
местные бюджеты <*>
210000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0


Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

всего
200600


местные бюджеты <*>
100300


- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100300


федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

всего
2125100


местные бюджеты
1055000


- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1070100
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

всего
2125100
0
0
местные бюджеты <*>
1055000
0
0
- из них за счет средств:
1070100
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0


Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

всего
0


местные бюджеты <*>



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования

всего
300000


местные бюджеты
300000


- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов

всего
300000


местные бюджеты <*>
300000


- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 6. Управление подпрограммой

всего
46721429
51740044
56947246
местные бюджеты
46721429
51740044
56947246
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы

всего
17649529
23711384
28645346
местные бюджеты <*>
17649529
23711384
28645346
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие 6.2.1. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

всего
29071900
28028660
28301900
местные бюджеты <*>
29071900
28028660
28301900
- из них за счет средств:
0
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0





Приложение 3
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ
СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТОВ)" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
Очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие образования"

всего, в том числе:
X
X
787291145,3
608442371
630902494

ответственный исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975

631397993
583101761
604981584

Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
129049642,30
0
0

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела физической культуры, спорта и туризма
964

23408710
22117410
22686710

Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956

3434800
3223200
3234200

Направление 1. Дошкольное образование
Администрация МР "Усть-Куломский"
Всего, в т.ч.
X

113781216,50
103432960
107450636

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975

109372936
103432960
107450636

Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
4408280,50



Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0101
15949736
5862060
9879736

Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
86742800
92607500
92607500

Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7302
4963400
4963400
4963400

Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0102
917000
0
0

Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Всего, в том числе:
X

5208280,50



Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0103
800000
0
0

Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 7202
4408280,50



Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"


0
0
0

Направление 2. Общее образование

Всего, в том числе:
X
X
584068799,80
414868757
427400612

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
459727438
414868757
427400612

Администрация МР "Усть-Куломский"


124341361,80
0
0

Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0201
40487112,0
16086457
29018312

Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
404247000
398382300
398382300

Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7401
10910400
0
0

Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0202
1285000
0
0

Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Всего, в т.ч.
X
X
126239287,80
0
0

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0203
1897926
0
0

Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0203
11280161,80



923
03 1 7203
113061200



Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0204
500000
0
0

Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0208
400000
400000
0

Направление 3. Дополнительное образование

Всего, в том числе:
X
X
40294600
38400610
39104000

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
13451090
13060000
13183090



Соисполнитель - Отдел физической культуры и спорта
964
X
23408710
22117410
22686710



Отдел культуры и национальной политики
956
X
3434800
3223200
3234200

Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего, в т.ч.
X
X
39826000
38400610
39104000

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0301
13183090
13060000
13183090

Соисполнитель Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 1 0301
23408710
22117410
22686710

Отдел культуры и национальной политики
956
03 1 0301
3234200
3223200
3234200

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0309
58000
0
0

Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0302
210000
0
0

Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
03 1 7215
100300
0
0

956
03 1 0390
100300



Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

Всего, в том числе:
975
X
2125100
0
0

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
2125100
0
0

Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
1055000
0
0

03 1 7204
1070100



Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
0
0
0

Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования

Всего, в том числе:

X
300000
0
0

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
300000
0
0

Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"


0
0
0

Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0506
300000
0
0

Направление 6. Управление подпрограммой

Всего, в т.ч.
X
X
46721429
51740044
56947246

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
46721429
51740044
56947246

Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0607
17649529
23711384
28645346

Основное мероприятие 6.2. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0608
29071900
28028660
28301900






Приложение 4
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 60 322 163,36 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 46 915 681,36
2015 г. - 6614791,00
2016 г. - 7063691,00





Приложение 5
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 6 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ"
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозный объем финансирования составляет 60 322 163,36 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 46 915 681,36
2015 г. - 6614791,00
2016 г. - 7063691,00





Приложение 6
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР
"УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего, в т.ч.:
46 915 681,36
6614791
7063691
Федеральный бюджет
0
0
0
Бюджет Республики Коми
38 568 253,36
0
0
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
8 347 428,00
6614791
7063691
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Юридические лица
0
0
0
Задача 1. "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
6 169 990,00
5193091
5563990
Задача 2. "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
150 000,00
0
0
Задача 3. "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014 - 2016 годы)" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

1 499 700,00
1421700
1499701
Задача 4. "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
527 738,00
0
0
Бюджет Республики Коми
38 568 253,36
0
0





Приложение 7
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.) годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский", соисполнитель Администрация МР "Усть-Куломский"
X
X
46 643 681,36
6614791
7063691
Задача 1. "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0101
6 169 990,00
5193091
5563990
Задача 2. "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 3 0206
150 000,00
0
0
Задача 3. "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0307
1 499 700,00
1421700
1499701
Задача 4. "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
АМР "Усть-Куломский"
923
0330103
527 738,00
0
0
АМР "Усть-Куломский"
923
0337207
38 568 253,36
0
0





Приложение 8
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР
"УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ, (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 4
"Молодежь района"
Всего, в т.ч.:
700 000
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Бюджет Республики Коми
-
-
-
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
700 000
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
Задача 4.1. "Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде"
Основное мероприятие 4.1.1
Организация и проведение мероприятий
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
250 000
-
-
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
200 000


Основное мероприятие 4.1.3
Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
250 000
-
-





Приложение 9
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 23 мая 2014 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 4
"Молодежь района"
Всего, в том числе:
923
-
700000
-
-
-
-
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
700000
-
-
-
-
-
-
Соисполнители
-
-
-
-
-
-
-
Участники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.1
Организация и проведение мероприятий
Всего, в том числе:
923
03.4.0112
250000
-
-
-
-
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики

-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
Всего, в том числе:
923
03.4.0111
200000
-
-
-
-
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики

-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.3
Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
923
03.4.0113
250000








------------------------------------------------------------------