Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 29.05.2014 N 956 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2072"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 956

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО "УХТА"
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2072

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта" и от 4 сентября 2013 г. № 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 686 906 757,56 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 5 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 681 380 357,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 319 524 035,56 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей
";

1.2. Раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 2 подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 2).
В рамках подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры:
- строительство дорожно-уличной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа:
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета;
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа.";
1.3. Раздел 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:

"7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 - Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта".
Цель подпрограммы 1:
- обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.
Задачи подпрограммы 1:
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры:
- строительство улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Подпрограмма 2 - Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта".
Цель подпрограммы 2:
- удовлетворение потребности населения МОГО "Ухта" в транспортных перевозках.
Задача подпрограммы 2:
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа:
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета;
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа.";
1.4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 686 906 757,56, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 5 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 681 380 357,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 319 524 035,56 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 682 944 631,56 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 679 802 731,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 318 998 535,56 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2016 годах, направляемых на реализацию, составляет - 3 962 126,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 1 577 626,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 525 500,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 года представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 2016 годов представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 5)";
1.5. Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы дополнить:

"9. Установка звуковых светофоров (шт.).";

1.6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 682 944 631,56 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 679 802 731,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 318 998 535,56 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей
";

1.7. Абзац 7 раздела 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы дополнить:
"- Установка звуковых светофоров (шт.).";
1.8. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Состав основных мероприятий подпрограммы 1 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы 1.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 2).
В рамках подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- строительство улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджет;
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.";
1.9. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 682 944 631,56 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 679 802 731,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 318 998 535,56 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.";
1.10. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 3 962 126,00 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 1 577 626,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 525 500,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей
";

1.11. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 3 962 126,00 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 1 577 626,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 525 500,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета МОГО "Ухта" на реализацию цели подпрограммы 2 на период 2014 - 2020 годов представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 4).".
1.12. Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.13. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.14. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.15. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта".

Руководитель администрации
И.МИХЕЛЬ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 956

"Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях

№ п/п
Целевой индикатор (показатель) (наименование)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
1.
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
54,40
43,92
38,86
37,76
35,87
34,08
32,38
30,76
29,22
2.
Снижение доли количества дорожно-транспортных происшествий
%
3,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1.1.
Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
кв.м
125 390,39
166 645,45
103 216,5
58 766,10
58 766,09
-
-
-
-
- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог - 127 947,74 кв.м
кв.м
-
29 610,80
49 339,05
39 304,35
39304,34
-
-
-
-
- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50 кв.м
кв.м
-
-
-
50% - 19 461,75
50% - 19 461,75
-
-
-
-
- площадь произведенного ремонта улицы Гоголя - 4 158,50 кв.м
кв.м
-
-
4 158,50
-
-
-
-
-
-
- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта
кв.м
-
38 418,06
2 741,50
-
-
-
-
-
-
- объем выполненных работ по устройству тротуара по пр-ту Ленина
кв.м
-
9 142,00
8573
-
-
-
-
-
-
- объем выполненных работ по устройству тротуара по ул. Бушуева
кв.м
-
-
-
3982
-
-
-
-
-
1.1.2.
Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов
Шт.
-
2
11
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости, шт.)
шт.
-
24 нестационарных торговых объекта
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
1.2.1.
Количество обустроенных искусственных неровностей
шт.
-
-
15
15
15
-
-
-
-
1.2.2.
Количество установленных дорожных знаков на желтом фоне
шт.
-
28
28
28
28
28
28
28
28
1.2.3.
Протяженность нанесенной дорожной разметки
кв.м
-
4 832,88
15 000,0
15 000,0
15 000,0
-
-
-
-
1.2.4.
Количество обустроенных светофорных объектов
шт.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1.2.5.
Количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром
шт.
-
-
5
10
10
10
10
10
10
1.2.6.
Установка звуковых светофоров
шт.
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
2.1.1.
Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта"
ед.
39 рейсов
39 рейсов
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
2.1.2.
Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта"
чел.
15 891
98 619
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000

"





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 956

"Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство улично-дорожной сети
МУ УКС
2014 - 2020
3 336 341,86
0,00
0,00
повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

2.
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
297 597 821,27
205 972 263,00
139 971 231,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог;
- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта;
- площадь произведенного ремонта улицы Гоголя;
- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта;
- объем выполненных работ по устройству тротуара по пр-ту Ленина;
- объем выполненных работ по устройству тротуара по ул. Бушуева;
- количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов
3.
Основное мероприятие 1.1.3. Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
600 000,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов
4.
Основное мероприятие 1.1.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
157 200,00
0,00
0,00
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
удовлетворение потребности населения МОГО "Ухта" в транспортных перевозках
5.
Основное мероприятие 1.1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
197 417,14
180 351,00
180 351,00
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
удовлетворение потребности населения МОГО "Ухта" в транспортных перевозках
6.
Основное мероприятие 1.1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 984 700,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
7.
Основное мероприятие 1.1.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
29 846,29
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
8.
Основное мероприятие 1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
9.
Основное мероприятие 1.1.9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 400 000,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
10.
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
13 788 109,00
8 500 000,00
6 000 000,00
- уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;
- повышение уровня организации дорожного движения на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта - Дальний
отсутствие положительных изменений
- количество обустроенных искусственных неровностей (по мере выявления необходимости, шт.);
- количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.);
- протяженность нанесенной дорожной разметки (по мере выявления необходимости, кв.м);
- количество обустроенных светофорных объектов (шт.)
11.
Основное мероприятие 1.2.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
1 049 000,00
0,00
0,00
доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
недоступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
- количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром (шт.)
Установка звуковых светофоров
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
12.
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 384 500,00
0,00
0,00
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
13.
Основное мероприятие 2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
125 500,00
126 063,00
126 063,00
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
14.
Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
400 000,00
400 000,00
400 000,00
- сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям;
- обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями
- ухудшение эксплуатационного состояния дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения;
- прекращение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта"
количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (по мере выявления необходимости)
"





Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 956

"Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета МОГО "Ухта"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
КВСР
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы МОГО "Ухта" на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО




325 050 435,56
215 178 677,00
146 677 645,00
686 906 757,56
МУ "УЖКХ"




321 714 093,70
215 178 677,00
146 677 645,00
683 570 415,70
МУ УКС




3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО




322 140 435,56
214 652 614,00
146 151 582,00
682 944 631,56
МУ "УЖКХ"




318 804 093,70
214 652 614,00
146 151 582,00
679 608 289,70
МУ УКС




3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
Основное мероприятие 1.1.1.
Строительство улично-дорожной сети
ВСЕГО
923
0409
04.1.0300

3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
МУ УКС
923
0409
04.1.0300
414
3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
Основное мероприятие 1.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
ВСЕГО
929
0409
04.1.0299

297 597 821,27
205 972 263,00
139 971 231,00
643 541 315,27
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0299
243
114 060 848,63
95 372 370,00
63 051 306,00
272 484 524,63
929
0409
04.1.0299
244
183 536 972,64
110 599 893,00
76 919 925,00
371 056 790,64
Основное мероприятие 1.1.3.
Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
Всего
929
0409
04.1.0599

600 000,00
0,00
0,00
600 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0599
244
600 000,00
0,00
0,00
600 000,00
Основное мероприятие 1.1.4.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7221
244
157 200,00
0,00
0,00
157 200,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7221
244
157 200,00
0,00
0,00
157 200,00
Основное мероприятие 1.1.5.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8221
244
197 417,14
180 351,00
180 351,00
558 119,14
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8221
244
197 417,14
180 351,00
180 351,00
558 119,14
Основное мероприятие 1.1.6.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7222
244
2 984 700,00
0,00
0,00
2 984 700,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7222
244
2 984 700,00
0,00
0,00
2 984 700,00
Основное мероприятие 1.1.7.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8222
244
29 846,29
0,00
0,00
29 846,29
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8222
244
29 846,29
0,00
0,00
29 846,29
Основное мероприятие 1.1.8.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7223
243
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7223
243
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.9.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8223
243
2 400 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8223
243
2 400 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Всего
929
0409
04.1.0699

13 788 109,00
8 500 000,00
6 000 000,00
28 288 109,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0699
244
13 788 109,00
8 500 000,00
6 000 000,00
28 288 109,00
Основное мероприятие 1.2.2.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
929
0409
04.1.0799
244
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0799
244
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Всего




2 910 000,00
526 063,00
526 063,00
3 962 126,00
МУ "УЖКХ"




2 910 000,00
526 063,00
526 063,00
3 962 126,00
Основное мероприятие 2.1.1.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0408
04.2.7227

2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.7227
810
2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
Основное мероприятие 2.1.2.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
Всего
929
0408
04.2.8227

125 500,00
126 063,00
126 063,00
377 626,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.8227
810
125 500,00
126 063,00
126 063,00
377 626,00
Основное мероприятие 2.1.3.
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Всего
929
0408
04.2.0599
810
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.0599
810
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
"





Приложение № 4
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 956

"Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО: в том числе:
325 050 435,56
215 178 677,00
146 677 645,00
686 906 757,56
федеральный бюджет




республиканский бюджет Республики Коми
5 526 400,00
0,00
0,00
5 526 400,00
бюджет МОГО "Ухта"
319 524 035,56
215 178 677,00
146 677 645,00
681 380 357,56
средства от приносящей доход деятельности




Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО: в том числе:
322 140 435,56
214 652 614,00
146 151 582,00
682 944 631,56
федеральный бюджет




республиканский бюджет Республики Коми
3 141 900,00
0,00
0,00
3 141 900,00
бюджет МОГО "Ухта"
318 998 535,56
214 652 614,00
146 151 582,00
679 802 731,56
средства от приносящей доход деятельности




Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО: в том числе:
2 910 000,00
526 063,00
526 063,00
3 962 126,00
федеральный бюджет




республиканский бюджет Республики Коми
2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
бюджет МОГО "Ухта"
525 500,00
526 063,00
526 063,00
1 577 626,00
средства от приносящей доход деятельности




"


------------------------------------------------------------------