Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 29.05.2014 N 955 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2071"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 955
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО "УХТА"
"ЖИЛЬЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2014 - 2020
ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МОГО "УХТА" ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2071
В соответствии с постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта" и от 4 сентября 2013 г. № 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2071 (далее - Программа) следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 474 240 582,28 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 156 187,30 рублей:
2014 год - 34 517 587,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 374 500 294,98 рублей:
2014 год - 205 001 926,98 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей
";
1.2. Раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы 1 "Доступное и комфортное жилье" предусматривается реализация основных мероприятий:
1) снос аварийных жилых домов;
2) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
3) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья;
4) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета;
5) обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
6) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета;
8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета;
9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
10) обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
11) осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
12) осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья";
13) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений);
14) строительство жилых домов.
В рамках подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;
2) организация содержания муниципального жилищного фонда.
В рамках подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;
4) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;
5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета;
6) обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами.
В рамках подпрограммы 4 "Благоустройство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства;
3) содержание объектов внешнего благоустройства;
4) обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа.";
1.3. Раздел 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье".
Цель подпрограммы 1 - стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы 1:
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.
3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство".
Цель подпрограммы 2 - содержание муниципального жилищного фонда.
Задача подпрограммы 2 - создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство".
Цель подпрограммы 3 - обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Задачи подпрограммы 3:
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Подпрограмма 4 "Благоустройство".
Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
Задача подпрограммы 4 - обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства.";
1.4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 474 240 582,28 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 156 187,30 рублей:
2014 год - 34 517 587,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 374 500 294,98 рублей:
2014 год - 205 001 926,98 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2014 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.";
1.5. Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек).
2. Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение (км).
3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.).
4. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%)
";
1.6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей
";
1.7. В разделе 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы в абзаце 4 пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%).";
1.8. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений);
14) строительство жилых домов.";
1.9. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней.
Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов в качестве источника софинансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.";
1.10. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей
";
1.11. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задачи:
1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;
2) организация содержания муниципального жилищного фонда.";
1.12. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.";
1.13. Позицию "Задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
";
1.14. Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).
2. Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).
3. Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору - Пожня-Ель (%).
4. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).
5. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).
6. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%).
7. Разработанная схема теплоснабжения (шт.)
";
1.15. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2014 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей
";
1.16. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Строительство блочной котельной в пгт Водный.
2. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м.
3. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.
4. Наличие разработанной схемы теплоснабжения
";
1.17. Раздел 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта"
политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели),
задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Для реализации цели определены основные задачи подпрограммы 3:
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 являются:
1. Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).
2. Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).
3. Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель (%).
4. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).
5. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).
6. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%).
7. Разработанная схема теплоснабжения (шт.).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:
1. Строительство блочной котельной в пгт Водный.
2. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м.
3. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.
4. Наличие разработанной схемы теплоснабжения.";
1.18. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;
5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;
6) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета;
7) обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами.";
1.19. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2015 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.";
1.20. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей
";
1.21. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.";
1.22. Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.23. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.24. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.25. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.26. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта".
Руководитель администрации
И.МИХЕЛЬ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 955
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой индикатор (показатель) (наименование)
Ед. измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
1.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
%
0,04
0,00
0,21
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
2.
Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт
%
0,00
0,03
0,00
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
3.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
% от числа опрошенных
75,26
83,01
87,16
87,18
87,20
87,25
87,30
87,50
88,00
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.1.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
чел.
-
-
632
356
156
121
-
-
-
Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства
1.2.1.
Строительство инженерных сетей, в том числе:
км
-
-
-
-
-
-
- водоснабжение
4,897
-
-
- газоснабжение,
3,814
-
- наружное освещение
1,045
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
1.3.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
ед.
31
27
30
30
30
30
30
30
30
1.3.2.
Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
%
64,2
84,2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
2.1.1.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
%
-
25,40
29,42
33,56
38,00
42,00
46,00
50,00
54,00
2.1.2.
Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту
ед.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту
ед.
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда
%
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.1.5.
Количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация
ед.
72
98
112
0
0
0
0
0
0
2.1.6.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде
ед.
445
227
0
3024
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
3.1.1.
Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг
ед.
-
-
-
1
-
-
-
-
-
3.1.2.
Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг
ед.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры
ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3.1.4.
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
%
100,00
99,6
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам
3.2.1.
Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель
%
-
88
88
88
88
0
0
0
0
Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
3.3.1.
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.3.2.
Разработанная схема теплоснабжения
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4. "Благоустройство"
Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства
4.1.1.
Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации
ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4.1.2.
Общая площадь озеленения территории городского круга
кв.м
88 цветников общей площадью 4 337,40
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
4.1.3.
Доля действующих объектов освещения
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.1.4.
Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству
ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 955
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Снос аварийных жилых домов
МУ "УЖКХ"
2014 - 2017
2 072 049,44
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
2.
Основное мероприятие 1.1.2. Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
МУ УКС
2014 - 2017
52 412 665,00
8 934 720,00
7 940 896,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства
3.
Основное мероприятие 1.2.1. Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья
МУ УКС
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
4.
Основное мероприятие 1.3.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
2014 - 2020
10 516 000,00
11 032 000,00
11 032 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
5.
Основное мероприятие 1.3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ
2014 - 2020
3 553 800,00
3 722 200,00
3 908 300,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
6.
Основное мероприятие 1.3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ
2014 - 2020
3 467 200,00
3 466 600,00
3 466 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
7.
Основное мероприятие 1.3.4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
8.
Основное мероприятие 1.3.5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
2014 - 2020
2 555 887,30
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
9.
Основное мероприятие 1.3.6. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ
2014 - 2020
9 870 800,00
10 271 600,00
10 271 600,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
10.
Основное мероприятие 1.3.7. Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ
2014 - 2020
33 000,00
33 000,00
33 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
11.
Основное мероприятие 1.3.8. Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
КУМИ
2014 - 2020
47 200,00
47 200,00
47 200,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
12.
Основное мероприятие 1.3.9. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
КУМИ
2014 - 2020
467 534,00
467 500,00
467 500,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
13.
Основное мероприятие 1.3.10. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений)
КУМИ
2014 - 2020
13 543 200,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
14.
Основное мероприятие 1.3.11. Строительство жилых домов
МУ УКС
2014 - 2020
4 624 933,68
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
15.
Основное мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
288 122,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда
количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту
16.
Основное мероприятие 2.1.2. Организация содержания муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
5 211 155,69
5 000 000,00
4 850 000,00
оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда
не в полном объеме оказание услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда. Количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация. Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
17.
Основное мероприятие 3.1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
МУ УКС
2014 - 2020
41 180 076,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг. Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг
18.
Основное мероприятие 3.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0.00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда
количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры
19.
Основное мероприятие 3.1.3. Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0.00
0,00
оказание в полном объеме коммунальных услуг
не в полном объеме оказание коммунальных услуг
уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам
20.
Основное мероприятие 3.2.1. Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
8 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель
21.
Основное мероприятие 3.2.2. Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 692 500,00
4 714 285,00
4 714 285,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель
Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
22.
Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
1 522 598,02
150 000,00
150 000,00
оказание в полном объеме коммунальных и бытовых услуг
не в полном объеме оказание коммунальных и бытовых услуг
уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению; уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению;
разработка схемы теплоснабжения
Подпрограмма 4. "Благоустройство"
Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства
23.
Основное мероприятие 4.1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0.00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации
24.
Основное мероприятие 4.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
6 729 894,26
5 000 000,00
4 000 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
общая площадь озеленения территории городского округа
25.
Основное мероприятие 4.1.3. Содержание объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
65 351 898,89
54 250 107,00
42 930 075,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
доля действующих объектов освещения; количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству
26.
Основное мероприятие 4.1.4. Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
12 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству
Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 955
Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
1.
Решение Совета МОГО "Ухта"
О внесении изменения в решение Совета МОГО Ухта от 5 июня 2013 г. № 220 "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме или жилом доме для нанимателей жилых помещений, находящихся в собственности МОГО "Ухта"
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020 (по мере необходимости)
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
2.
Постановление администрации МОГО "Ухта"
О внесении изменений в Постановление администрации МОГО "Ухта" от 6 августа 2012 г. № 1724 "Об организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО "Ухта"
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020 (по мере необходимости)
Приложение № 4
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 955
Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МОГО "УХТА"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
КВСР
Рз, Пр
КЦСР
КВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
Всего
923
929
975
0500000
246 540 514,28
120 489 212,00
107 210 856,00
474 240 582,28
МУ "УЖКХ"
929
0500000
104 268 218,30
82 514 392,00
70 044 360,00
256 826 970,30
МУ УКС
923
0500000
98 217 674,68
8 934 720,00
7 940 896,00
115 093 290,68
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
0500000
13 071 887,30
11 032 000,00
11 032 000,00
35 135 887,30
КУМИ МОГО "Ухта"
0500000
30 982 734,00
18 008 100,00
18 193 600,00
67 184 434,00
Подпрограмма 1
"Доступное и комфортное жилье"
Всего
923
975
0501
0510000
103 164 269,42
37 974 820,00
37 166 496,00
178 305 585,42
МУ "УЖКХ"
929
0501
0510000
2 072 049,44
0,00
0,00
2 072 049,44
МУ УКС
923
0501
0510000
57 037 598,68
8 934 720,00
7 940 896,00
73 913 214,68
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
0501
0510000
13 071 887,30
11 032 000,00
11 032 000,00
35 135 887,30
КУМИ МОГО "Ухта"
30 982 734,00
18 008 100,00
18 193 600,00
67 184 434,00
Основное мероприятие 1.1.1.
Снос аварийных жилых домов
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.1.0699
244
2 072 049,44
0,00
0,00
2 072 049,44
Основное мероприятие 1.1.2.
Строительство малоэтажных жилых домов для переселения из аварийного жилищного фонда
МУ УКС
923
0501
05.1.0700
414
52 412 665,00
8 934 720,00
7 940 896,00
69 288 281,00
Основное мероприятие 1.2.1.
Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья
МУ УКС
923
0501
05.1.0500
414
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.8210
322
10 516 000,00
11 032 000,00
11 032 000,00
32 580 000,00
Основное мероприятие 1.3.2.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.5082
412
3 553 800,00
3 722 200,00
3 908 300,00
11 184 300,00
Основное мероприятие 1.3.3.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1003
05.1.5135
321
3 467 200,00
3 466 600,00
3 466 000,00
10 399 800,00
Основное мероприятие 1.3.4.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.5210
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3.5.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.7210
322
2 555 887,30
0,00
0,00
2 555 887,30
Основное мероприятие 1.3.6.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7303
412
9 870 800,00
10 271 600,00
10 271 600,00
30 414 000,00
Основное мероприятие 1.3.7.
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7304
121
33 000,00
33 000,00
33 000,00
99 000,00
Основное мероприятие 1.3.8.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1003
05.1.7305
121
47 200,00
47 200,00
47 200,00
141 600,00
Основное мероприятие 1.3.9.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7308
121
122
467 534,00
467 500,00
467 500,00
1 402 534,00
Основное мероприятие 1.3.10.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений)
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7404
412
13 543 200,00
0,00
0,00
13 543 200,00
Основное мероприятие 1.3.11.
Строительство жилых домов
МУ УКС
923
0501
05.1.0300
226
4 624 933,68
0,00
0,00
4 624 933,68
Подпрограмма 2
"Жилищное хозяйство"
Всего
929
0501
05.2.0000
5 499 277,69
5 000 000,00
4 850 000,00
15 349 277,69
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.2.0000
5 499 277,69
5 000 000,00
4 850 000,00
15 349 277,69
Основное мероприятие 2.1.1.
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.2.0299
243
288 122,00
0,0
0,0
288 122,00
Основное мероприятие 2.1.2.
Организация содержания муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.2.0699
810
3 098 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
11 098 000,00
929
0501
05.2.0699
244
2 113 155,69
1 000 000,00
850 000,00
3 963 155,69
Подпрограмма 3
"Коммунальное хозяйство"
Всего
05.3.0000
53 395 174,02
15 864 285,00
15 864 285,00
85 123 744,02
МУ УКС
923
0502
05.3.0000
41 180 076,00
0,00
0,00
41 180 076,00
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0000
12 215 098,02
15 864 285,00
15 864 285,00
43 943 668,02
Основное мероприятие 3.1.1.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
МУ УКС
923
0502
05.3.0300
414
41 180 076,00
0,00
0,00
41 180 076,00
Основное мероприятие 3.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0299
243
0,00
0.00
0.00
0,00
Основное мероприятие 3.1.3.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0599
810
0,00
0.00
0.00
0,00
Основное мероприятие 3.2.1.
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.7213
414
8 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие 3.2.2.
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.8213
414
2 692 500,00
4 714 285,00
4 714 285,00
12 121 070,00
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
929
0502
05.3.0699
244
1 522 598,02
150 000,00
150 000,00
1 822 598,02
Подпрограмма 4
"Благоустройство"
Всего
929
0503
05.4.0000
84 481 793,15
61 650 107,00
49 330 075,00
195 461 975,15
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0000
84 481 793,15
61 650 107,00
49 330 075,00
195 461 975,15
Основное мероприятие 4.1.1.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0399
414
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0299
243
6 729 894,26
5 000 000,00
4 000 000,00
15 729 894,26
Основное мероприятие 4.1.3.
Содержание объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0599
244
65 351 898,89
54 250 107,00
42 930 075,00
162 532 080,89
Основное мероприятие 4.1.4.
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0699
244
12 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
17 200 000,00
Приложение № 5
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 29 мая 2014 г. № 955
Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО:
в том числе:
246 540 514,28
120 489 212,00
107 210 856,00
474 240 582,28
Федеральный бюджет
7 021 000,00
7 188 800,00
7 374 300,00
21 584 100,00
Республиканский бюджет Республики Коми
34 517 587,30
21 819 300,00
21 819 300,00
78 156 187,30
Бюджет МОГО "Ухта"
205 001 926,98
91 481 112,00
78 017 256,00
374 500 294,98
Средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1
"Доступное и комфортное жилье"
ВСЕГО:
в том числе:
103 164 269,42
37 974 820,00
37 166 496,00
178 305 585,42
Федеральный бюджет
7 021 000,00
7 188 800,00
7 374 300,00
21 584 100,00
Республиканский бюджет Республики Коми
26 517 587,30
10 819 300,00
10 819 300,00
48 156 187,30
Бюджет МОГО "Ухта"
69 625 682,12
19 966 720,00
18 972 896,00
108 565 298,12
Средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 2
"Жилищное хозяйство"
ВСЕГО:
в том числе:
5 499 277,69
5 000 000,00
4 850 000,00
15 349 277,69
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет МОГО "Ухта"
5 499 277,69
5 000 000,00
4 850 000,00
15 349 277,69
Средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 3
"Коммунальное хозяйство"
ВСЕГО:
в том числе:
53 395 174,02
15 864 285,00
15 864 285,00
85 123 744,02
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
8 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
30 000 000,00
Бюджет МОГО "Ухта"
45 395 174,02
4 864 285,00
4 864 285,00
55 123 744,02
Средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 4
"Благоустройство"
ВСЕГО:
в том числе:
84 481 793,15
61 650 107,00
49 330 075,00
195 461 975,15
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет МОГО "Ухта"
84 481 793,15
61 650 107,00
49 330 075,00
195 461 975,15
Средства от приносящей доход деятельности
------------------------------------------------------------------