Постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29.12.2014 N 1203 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии с решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 22.12.2014 № 380 "Об организации обсуждения проектов решения Совета муниципального района "Княжпогостский" "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы" (далее - Программа) - согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 1 октября 2014 года № 831 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. № 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" Панченко И.В.
Руководитель администрации
В.ИВОЧКИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
"КУЛЬТУРА" В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"
Ответственный исполнитель Программы
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа)
Соисполнители Программы
МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "Краеведческий музей им. П.А.Сорокина" с. Туръя, МАУ "ЦХТО"
Подпрограммы Программы
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);
2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);
3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);
4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);
5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);
6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6)
Программно-целевые инструменты Программы
Цель Программы
Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества
Задачи Программы
- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;
- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
- развитие музейного дела в Княжпогостском районе;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры;
- обеспечение управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе";
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели Программы
1) доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский";
2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
3) развитие музейного дела;
4) количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами;
5) количество учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия;
6) количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых внедрены информационные технологии;
7) количество учреждений, получивших субсидии на реализацию малых проектов
Сроки реализации Программы
1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы потребуется 200 582 618,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 698 357,00 тыс. рублей;
2016 год - 66 818 478,00 тыс. рублей;
2017 год - 67 065 783,00 тыс. рублей;
за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 1 726 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 393 600,00 тыс. рублей;
2016 год - 666 500,00 тыс. рублей;
2017 год - 666 500,00 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета - 198 856 018,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 304 757,00 тыс. рублей;
2016 год - 66 151 978,00 тыс. рублей;
2017 год - 66 399 283,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Княжпогостского района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению Княжпогостского района культурных благ.
В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала региона с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности. В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия Княжпогостского района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций.
Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов продуктов культурной деятельности.
1. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития
муниципального образования
По состоянию на 1 января 2014 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 38 единиц, в том числе: 16 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 18 библиотек, 2 музея, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет около 200 человек.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 23, в том числе 11 библиотек и 12 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
С 2012 года значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 45,5%, в 2013 году этот показатель составлял - 29,3%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 92,4% населения Княжпогостского района - это больше на 0,1% по сравнению с 2012 годом. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 191 клубное формирование, в них занимается более 2 606 человек, в том числе в 70 детских формированиях занимается более 808 человек, что составляет - 15,2% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
Это вызвано износом материально-технической базы, старением кадров, неполным соответствием уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности, увеличением количества конкурентов со стороны теле-, видео-, интернет-продуктов и т.д.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2014 году было охвачено 61,4% населения Княжпогостского района. На комплектование библиотечных фондов выделено более 81,0 тысячи рублей, подписку периодических изданий более - 230,0 тысяч рублей.
Учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва. На сегодняшний день здесь обучается более 270 детей. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой, выполнения предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей им. П.А.Сорокина" с. Туръя. 1 муниципальный музей находится в городской местности, 1 - в сельской. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2012 году 16,9%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры Княжпогостского района создано Муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский". Мероприятия Программы согласуются со стратегическими целями в области экономического и социального развития, определенными Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 314 по следующим направлениям:
- повышение культурного и образовательного уровня населения;
- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;
- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов;
- противопожарная защита учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- управление реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе".
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики
в сфере "Культура" социально-экономического развития,
описание основных целей и задач муниципальной
программы. Прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития
муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Целями Программы являются:
- повышение качества жизни населения Княжпогостского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Княжпогостского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества, и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Княжпогостском районе.
Для участия в указанных целях необходимо решение следующих задач:
- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;
- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
- развитие музейного дела в Княжпогостском районе;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры;
- управление реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе";
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры предусмотрено:
- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры и искусства (проведение ремонта МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва);
Кроме того, Программой по развитию библиотечного, музейного дела и культурно-досуговой деятельности предусмотрено приобретение специального оборудования, современной техники, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для оснащения учреждений культуры и искусства в муниципальном районе "Княжпогостский".
Для решения задачи по информационному обеспечению учреждений культуры предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры предполагает, прежде всего, разработку концепции информатизации сферы культуры муниципального района "Княжпогостский". Проведение мероприятий по информатизации в рамках концепции позволит корректно связать используемые (или планируемые к внедрению в дальнейшем) информационные системы и инфраструктурные составляющие.
Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 6 подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в таблице 2 (не приводится) приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере
"Культура", направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов Программы
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р), Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761), Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, и Концепцией информатизации Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. № 361-р, Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 314, Постановлением Правительства РК от 30.12.2011 № 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
Уточнение состава мер правового регулирования предполагается в течение всего периода реализации Программы.
Оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации Программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица № 3 - не приводится).
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:
1) повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей, за счет ремонта МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва, приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;
2) существенное улучшение доступа населения муниципального района "Княжпогостский", в том числе лиц с ограниченными возможностями услугами, предоставляемыми учреждениями культуры, за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, развития культурно-познавательных Интернет-ресурсов, обеспечения электронного взаимодействия учреждений культуры;
3) развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры, укрепление имиджа работников учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" и имиджа творческих профессий, в том числе за счет повышения творческого потенциала работников;
4) развитие социально-культурной инфраструктуры в районе, сохранение и развитие в Республике Коми единого культурно-информационного пространства.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей, иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 Программе (таблица № 1 - не приводится).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы отражается в приложении 1 к Программе (таблица № 4 - не приводится).
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Масштаб задач Программы предусматривает выделение пяти подпрограмм:
1. Развитие учреждений культуры дополнительного образования;
2. Развитие библиотечного дела;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
5. Обеспечение реализации Программы;
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
2. Целью Подпрограммы 1 является:
- создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях;
- укрепление материально-технической базы;
- выполнение муниципального задания;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 1 - МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва
3. Целью Подпрограммы 2 является:
- создание условий для обеспечения развития библиотечного дела и формирование единого информационного пространства.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек;
- подписка на периодические издания для муниципальных библиотек;
- внедрение современных информационных технологий;
- функционирование ИМНЦП;
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
4. Целью Подпрограммы 3 является:
- создание условий для развития музейного дела.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- внедрение информационных технологий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
5. Целью Подпрограммы 4 является:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ учреждений отрасли культура;
- гранты в области культуры.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
6. Целью Подпрограммы 5 является:
- расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
7. Целью Подпрограммы 6 является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - Отдел культуры и национальной политики муниципального района "Княжпогостский".
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы потребуется 200 582 618,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 698 357,00 тыс. рублей;
2016 год - 66 818 478,00 тыс. рублей;
2017 год - 67 065 783 тыс. рублей;
за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 1 726 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 393 600,00 тыс. рублей;
2016 год - 666 500,00 тыс. рублей;
2017 год - 666 500,00 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета - 198 856 018,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 304 757,00 тыс. рублей;
2016 год - 66 151 978,00 тыс. рублей;
2017 год - 66 399 283,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
№ - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
где:
- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации муниципальной программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организует реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Приложение № 2
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наименование Подпрограмм
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 1
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва)
Подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
-
Цель Подпрограммы 1
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования
Задачи Подпрограммы 1
- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях;
- укрепление материально-технической базы;
- выполнение муниципального задания;
- ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
- количество зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, в которых выполнены противопожарные работы;
- количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами;
- выполнение муниципального задания;
- количество учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы
Сроки реализации Подпрограммы 1
1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 35 654 763,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11 871 363,00 тыс. рублей
2016 год - 11 901 800,00 тыс. рублей;
2017 год - 11 881 600,00 тыс. рублей;
- за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета 35 654 763,00 - тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11 871 363,00 тыс. рублей;
2016 год - 11 901 800,00 тыс. рублей;
2017 год - 11 881 600,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
к 2016 году планируется достичь следующих показателей:
- количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
- количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами;
- выполнение муниципального задания;
- количество учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития Княжпогостского района требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Образование в области культуры и искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.
Обучение в ДШИ г. Емва осуществляется по 9 специализациям. Обучающихся более 270 детей.
Муниципальная автономная организация дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва) осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных учреждений культуры осложняется следующими негативными тенденциями.
Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений культуры современным требованиям. Нарушаются требования п. 6.27 - 28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. Парк музыкальных инструментов сильно изношен, требуют значительного обновления сценические костюмы. Медленно решаются вопросы компьютеризации и оснащения медиасетью образовательного процесса
На сегодняшний день в образовательном учреждении культуры имеют место проблемы комплектации педагогических кадров; происходит неуклонное старение педагогических работников; наблюдается постоянный отток специалистов молодого и среднего возраста. Недостаточность теоретической подготовки в области менеджмента у руководителей образовательных учреждений культуры не позволяет обеспечить эффективное управление в современных условиях. Все вышеперечисленные факторы усугубляются несовершенством системы повышения квалификации, переподготовки и стажировки педагогических и руководящих работников.
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества, профессионального исполнительства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
Обозначенные проблемы сохранения, развития кадрового потенциала, модернизации системы образовательных учреждений культуры и искусств, требуют комплексного подхода и решения программными методами.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 1, описание основных целей
и задач Подпрограммы 1
Основными целями Подпрограммы 1 являются:
1) создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования.
Решение обозначенных проблем должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
1) выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях;
2) укрепление материально-технической базы;
3) выполнение муниципального задания;
4) ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений культуры.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Достижение целей и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях;
2) укрепление материально-технической базы;
3) выполнение муниципального задания;
4) ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений культуры.
5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 № 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:
- количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
- количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами;
- выполнение муниципального задания;
- количество учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 35 654 763,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
внебюджетных источников
местного Бюджета
2015
11 871 363,00
0,0
0,00
0,0
11 871 363,00
2016
11 901 800,00
0,0
0,00
0,0
11 901 800,00
2017
11 881 600,00
0,0
0,00
0,0
11 881 600,00
Всего
35 654 763,00
0,0
0,00
0,0
35 654 763,00
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение № 3
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА"
Название Подпрограммы
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
-
Цель Подпрограммы 2
Создание условий для развития библиотечного дела формирование единого информационного пространства
Задачи Подпрограммы 2
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек;
- подписка на периодические издания для муниципальных библиотек;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;
- выполнение муниципального задания
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
- количество документов, выданных из фондов библиотек;
- доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе;
- количество зарегистрированных пользователей;
- выполнение муниципального задания
Сроки реализации Подпрограммы 2
1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 44 973 630,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 15 107 000,00 тыс. рублей
2016 год - 14 893 360,00 тыс. рублей;
2017 год - 14 973 270,00 тыс. рублей;
- за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 594 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 198 000,00 тыс. рублей;
2016 год - 198 000,00 тыс. рублей;
2017 год - 198 000,00 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета - 44 379 630,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14 909 000,00 тыс. рублей;
2016 год - 14 695 360,00 тыс. рублей;
2017 год - 14 775 270,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
к 2017 году планируется достичь увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 17.
Библиотечным обслуживанием в 2014 году было охвачено более 60% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
80% фондов составляют морально устаревшие, практически не читаемые книги. Таким образом, недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивают пользователю получение информации в полном объеме.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 2, описание основных целей
и задач Подпрограммы 2
Основными целями Подпрограммы 2 являются:
1) создание условий для развития библиотечного дела, формирование единого информационного пространства.
Реализацию намеченных целей предполагается обеспечить путем решения следующих задач:
- количество документов, выданных из фондов библиотек;
- доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе;
- количество зарегистрированных пользователей;
- выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;
4) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 № 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Показателями решения задач Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;
4) выполнение муниципального задания.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 2017 годах составляет 44 973 630,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
внебюджетных источников
местного бюджета
2015
15 107 000,00
0,0
198 000,00
0,0
14 909 000,00
2016
14 893 360,00
0,0
198 000,00
0,0
14 695 360,00
2017
14 973 270,00
0,0
198 000,00
0,0
14 775 270,00
Всего
44 973 630,00
0,0
594 000,00
0,0
44 379 630,00
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение № 4
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Название программы
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 3
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ), МБУ "Краеведческий музей им. П.А.Сорокина" с. Туръя (далее - музей с. Туръя)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
- создание условий для развития музейного дела
Задачи Подпрограммы 3
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела;
- выполнение муниципального задания
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
- выполнение муниципального задания;
- увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя);
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда
Сроки реализации Подпрограммы 3
1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 6 324 547,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 116 180,00 тыс. рублей
2016 год - 2 098 135,00 тыс. рублей;
2017 год - 2 110 232,00 тыс. рублей;
- за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета - 6 324 547,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 116 180,00 тыс. рублей
2016 год - 2 098 135,00 тыс. рублей;
2017 год - 2 110 232,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
к 2016 году планируется достигнуть:
- увеличение количества посещений музеев;
- увеличение количества выставок и экскурсий;
- увеличение количества предметов музейного фонда
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 2 музея. Основной фонд насчитывает более 8 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2012 году 16,9%.
За последние 5 лет муниципальные музеи Княжпогостского района посетило более 15 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база большинства музеев не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 3, описание основных целей
и задач Подпрограммы 3
Основными целями Подпрограммы 3 являются:
1) создание условий для развития музейного дела;
Данная Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:
1) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела;
2) выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основными мероприятиями по реализации Подпрограммы 3 являются:
1) создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения в фондах музеев;
2) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 314.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) выполнение муниципального задания;
2) увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя);
3) увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 6 324 547,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
внебюджетных источников
местного бюджета
2015
2 116 180,00
0,0
0,0
0,0
2 116 180,00
2016
2 098 135,00
0,0
0,0
0,0
2 098 135,00
2017
2 110 232,00
0,0
0,0
0,0
2 110 232,00
Всего
6 324 547,00
0,0
0,0
0,0
6 324 547,00
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение № 5
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Название подпрограммы
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 4
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
-
Цель Подпрограммы 4
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры
Задачи Подпрограммы 4
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- внедрение информационных технологий;
- мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- строительство учреждений отрасли культура;
- гранты в области культуры
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4
- количество культурно-досуговых мероприятий;
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий.
- количество клубных формирований;
- количество участников в клубных формированиях;
- количество учреждений, оснащенных информационными технологиями;
- количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
- количество учреждений, обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами
Сроки реализации Подпрограммы 4
1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 73 087 200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 24 014 100,00 тыс. рублей
2016 год - 24 461 800,00 тыс. рублей;
2017 год - 24 611 300,00 тыс. рублей;
- за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 1 132 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 195 600,00 тыс. рублей;
2016 год - 468 500,00 тыс. рублей;
2017 год - 468 500,00 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета - 71 954 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 818 500,00 тыс. рублей;
2016 год - 23 993 300,00 тыс. рублей;
2017 год - 24 142 800,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
к 2016 году планируется достичь следующих показателей:
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества клубных формирований;
- увеличение количества участников в клубных формированиях;
- количество учреждений, оснащенных информационными технологиями;
- количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
- увеличение количества учреждений, обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментам;
- количество учреждений, получивших субсидии на реализацию малых проектов
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района, совершенствование культурно-досуговой деятельности, обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям.
По состоянию на 1 января 2014 года в Княжпогостском районе функционировали 15 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 12 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Развитие культурно-досуговой деятельности в районе тормозит ряд серьезных проблем:
1) неудовлетворительное состояние и несоответствие современным требованиям материально-технической базы подавляющего большинства учреждений культуры клубного типа. Прослеживается износ оборудования, музыкальных инструментов, нехватка осветительной, звуковой и видеоаппаратуры. Нуждаются в обновлении сценические костюмы любительских коллективов. Следствием обозначенных проблем стало сокращение количества клубных мероприятий, снижение эффективности и качества культурно-досуговых мероприятий, слабо развиваются кружки технического и декоративно-прикладного творчества. Отсутствует возможность выхода в единое культурное пространство через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Отсутствие средств на противопожарную защиту учреждений;
2) недостаточная кадровая обеспеченность. В связи с низкой заработной платой, падением престижа профессии работника культуры, повсеместно прослеживается отток кадров из культурно-досуговой сферы и приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих специального профессионального образования;
3) под угрозой исчезновения находятся такие проявления нематериальных культурных ценностей народов, проживающих в республике, как традиционная народная музыка, танцы, праздники, народные ремесла и художественные промыслы, устные традиции;
4) недостаточные условия созданы в учреждениях культуры клубного типа для работы по обработке уникальных образцов традиционной культуры, полученных ранее у носителей народной культуры.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 4, описание основных целей
и задач Подпрограммы 4
Основными целями Подпрограммы 4 являются:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- строительство учреждений отрасли культура.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2015 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
В перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 включены:
1) выполнение муниципального задания;
2) проведение культурно-досуговых мероприятий;
3) приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
4) внедрение информационных технологий;
5) реализация малых проектов в сфере культуры;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
7) строительство учреждений отрасли культура;
8) гранты в области культуры.
5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 № 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной
Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы 4
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
2) увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;
3) увеличение количества клубных формирований;
4) увеличение количества участников в клубных формированиях;
5) количество учреждений, оснащенных информационными технологиями;
6) количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
7) количество учреждений, обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами;
8) доля получивших премию.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 73 087 200,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
внебюджетных источников
местного бюджета
2014
24 014 100,00
0,0
195 600,00
0,0
23 818 500,00
2015
24 461 800,00
0,0
468 500,00
0,0
23 993 300,00
2016
24 611 300,00
0,0
468 500,00
0,0
24 142 800,00
Всего
73 087 200,00
0,0
1 132 600,00
0,0
71 954 600,00
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение № 6
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
Название Подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 5
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Задачи Подпрограммы 5
- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" ее подпрограмм (процент)
Сроки реализации Подпрограммы 5
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 5
На реализацию Подпрограммы 5 на 2015 - 2017 годы потребуется 8 647 305,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 932 023,00 тыс. рублей;
2016 год - 2 844 992,00 тыс. рублей;
2017 год - 2 870 290,00 тыс. рублей;
- за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета - 8 647 305,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 932 023,00 тыс. рублей;
2016 год - 2 844 992,00 тыс. рублей;
2017 год - 2 870 290,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
На первом этапе выполнения Подпрограммы 5 повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов.
В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на разных уровнях местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
1. Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры) является органом местного самоуправления, осуществляющим в пределах своей компетенции полномочия и нормативное правовое регулирование в области культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, национальных отношений и сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Княжпогостского района, а также самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский", который осуществляет муниципальный контроль на территории Княжпогостского района в сфере охраны муниципальных объектов культурного наследия. Отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя 4 муниципальных (автономных, бюджетных) учреждений Княжпогостского района.
В 2010 годах введена практика предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями Княжпогостского района в отрасли культуры на основе муниципальных заданий.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 5.
Реализация Подпрограммы 5 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 5, описание основных целей
и задач Подпрограммы 5
Основными приоритетами Подпрограммы 5 являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетополучателями средств бюджетов муниципальной бюджетной системы.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 5 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 5:
1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне;
2) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 1 этап - 2015 - 2017 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
4.1. Подпрограмма 5 предусматривает следующие мероприятия:
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы и ее подпрограмм (процент).
4.2. Подпрограммой 5 предусматриваются:
1) создание рабочей группы по управлению Программой;
2) проведение мониторинга по реализации Программы;
3) взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для определения значений показателей Программы;
4) проведение оценки эффективности Программы на основе целевых индикаторов;
5) корректировка содержания Программы с учетом внешних изменений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 5
В рамках решения задач Подпрограммы 5 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. № 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 5.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих основных результатов:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры;
2) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3) осуществление полномочий по охране объектов культурного наследия муниципального значения;
4) в рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализации мероприятий Программы на муниципальном уровне.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5.
1) повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры.
По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов.
В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой показателей (индикаторов).
Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на уровне органов местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составляет 8 647 305,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
внебюджетных источников
местного бюджета
2014
2 932 023,00
0,0
0,0
0,0
2 932 023,00
2015
2 844 992,00
0,0
0,0
0,0
2 844 992,00
2016
2 870 290,00
0,0
0,0
0,0
2 870 290,00
Всего
8 647 305,00
0,0
0,0
0,0
8 647 305,00
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение № 7
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ"
Название Подпрограммы
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 6
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
-
Цель Подпрограммы 6
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры
Задачи Подпрограммы 6
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий;
- Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
- Услуги по чистке и уборке служебных помещений
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6
- доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием
Сроки реализации Подпрограммы 6
1 этап - 2015 - 2017 годы;
2 этап - 2018 - 2020 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 6
На реализацию Подпрограммы 6 на 2015 - 2017 годы потребуется 31 895 173,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10 657 691,00 тыс. рублей;
2016 год - 10 618 391,00 тыс. рублей;
2017 год - 10 619 091,00 тыс. рублей;
- за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета - 31 895 173,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10 657 691,00 тыс. рублей;
2016 год - 10 618 391,00 тыс. рублей;
2017 год - 10 619 091,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
На первом этапе выполнения Подпрограммы 6 ожидается своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района", Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. № 891 (далее - "Центр ХТО").
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 6, описание основных целей
и задач Подпрограммы 6
Основными приоритетами Подпрограммы 6 являются:
- выполнение муниципального задания в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 6:
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий;
- Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
- Услуги по чистке и уборке служебных помещений.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 1 этап - 2015 - 2017 годы;
2 этап - 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 предусматривает следующие мероприятия:
1. Выполнение муниципального задания.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 6
В рамках решения задач Подпрограммы 6 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. № 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 6.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит достичь следующих основных результатов:
1. своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6.
1) доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 31 894 873,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
внебюджетных источников
местного бюджета
2015
10 657 691,00
0,0
0,0
0,0
10 657 691,00
2016
10 618 391,00
0,0
0,0
0,0
10 618 391,00
2017
10 619 091,00
0,0
0,0
0,0
10 619 091,00
Всего
31 894 873,00
0,0
0,0
0,0
31 895 173,00
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение № 8
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 29 декабря 2014 г. № 1203
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Всего
из них за счет средств:
66 698 357,00
66 818 478,00
67 065 783,00
местного бюджета
66 304 757,00
66 151 978,00
66 399 283,00
республиканского бюджета Республики Коми
393 600,00
666 500,00
666 500,00
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Всего
из них за счет средств:
11 871 363,00
11 901 800,00
11 881 600,00
местного бюджета
11 871 363,00
11 901 800,00
11 881 600,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях
Всего,
из них за счет средств:
68 200,00
68 200,00
68 200,00
местного бюджета
68 200,00
68 200,00
68 200,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.
Укрепление материально-технической базы
Всего,
из них за счет средств:
местного бюджета
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение муниципального задания
Всего
11 803 163,00
11 833 600,00
11 813 400,00
местного бюджета
11 803 163,00
11 833 600,00
11 813 400,00
республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Всего
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие библиотечного дела"
Всего,
из них за счет:
15 107 000,00
14 893 360,00
14 973 270,00
местного бюджета
14 909 000,00
14 695 360,00
14 775 270,00
республиканского бюджета Республики Коми
198 000,00
198 000,00
198 000,00
федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.
Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек
всего,
из них за счет средств:
157 400,00
157 400,00
157 400,00
местного бюджета
78 700,00
78 700,00
78 700,00
республиканского бюджета
78 700,00
78 700,00
78 700,00
федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2.
Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек
Всего,
из них за счет средств:
230 000,00
230 000,00
260 000,00
местного бюджета
230 000,00
230 000,00
260 000,00
республиканского бюджета
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.3.
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела
Всего
из них за счет средств:
135 300,00
0,00
0,00
местного бюджета
135 300,00
0,00
0,00
республиканского бюджета
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
из них за счет средств:
245 300,00
245 300,00
245 300,00
местного бюджета
126 000,00
126 000,00
126000,00
республиканского бюджета
119 300,00
119 300,00
119 300,00
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
14 339 000,00
14 260 660,00
14 310 570,00
местного бюджета
14 339 000,00
14 260 660,00
14 310 570,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего
из них за счет средств:
2 116 180,00
2 098 135,00
2 110 232,00
местного бюджета
2 116 180,00
2 098 135,00
2 110 232,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела
Всего
из них за счет средств
18 600,00
18 600,00
18 600,00
местного бюджета
18 600,00
18 600,00
18 600,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.2.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
2 097 580,00
2 079 535,00
2 091 632,00
местного бюджета
2 097 580,00
2 079 535,00
2 091 632,00
республиканского бюджета
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 4
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Всего
из них за счет средств:
24 014 100,00
24 461 800,00
24 611 300,00
местные бюджеты
23 818 500,00
23 993 300,00
24 142 800,00
республиканского бюджета Республики Коми
195 600,00
468 500,00
468 500,00
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.1.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
23 058 800,00
23 233 600,00
23 383 100,00
местного бюджета
23 058 800,00
23 233 600,00
23 383 100,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.2.
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Всего
из них за счет средств:
400 000,00
400 000,00
400 000,00
местного бюджета
400 000,00
400 000,00
400 000,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.3.
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
Всего
из них за счет средств:
391 200,00
391 200,00
391 200,00
местного бюджета
195 600,00
195 600,00
195 600,00
республиканского бюджета Республики Коми
195 600,00
195 600,00
195 600,00
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.4.
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий
Всего
из них за счет средств:
164 100,00
437 000,00
437 000,00
местного бюджета
164 100,00
164 100,00
164 100,00
республиканского бюджета Республики Коми
272 900,00
272 900,00
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.5.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
из них за счет средств:
местного бюджета
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.6.
Строительство учреждений отрасли культура
Всего
из них за счет средств:
местного бюджета
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.7.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Всего
из них за счет средств:
местного бюджета
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.8.
Проведение ремонтных работ учреждений отрасли культура
Всего
из них за счет средств:
местного бюджета
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.8.
Гранты в области культуры
Всего
из них за счет средств:
местного бюджета
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 5
Обеспечение для условий реализации Программы
Всего
из них за счет средств:
2 932 023,00
2 844 992,00
2 870 290,00
местного бюджета
2 932 023,00
2 844 992,00
2 870 290,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 5.1.
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС
Всего
из них за счет средств:
1 182 035,00
1 172 035,00
1 182 035,00
местного бюджета
1 182 035,00
1 172 035,00
1 182 035,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Всего
из них за счет средств:
1 749 988,00
1 672 957,00
1 688 255,00
местного бюджета
1 749 988,00
1 672 957,00
1 688 255,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 6
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Всего
из них за счет средств:
10 657 691,00
10 618 391,00
10 619 091,00
местного бюджета
10 657 691,00
10 618 391,00
10 619 091,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 6.1.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
10 657 691,00
10 618 391,00
10 619 091,00
местного бюджета
10 657 691,00
10 618 391,00
10 619 091,00
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
средства от приносящей доход деятельности
------------------------------------------------------------------