Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 21.03.2014 N 478 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25.12.2013 N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2014 г. № 478

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ОТ 25.12.2013 № 3659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ВОРКУТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 20.05.2013 № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" (в редакции постановления муниципального образования городского округа "Воркута" от 18.11.2013 № 3435), постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 № 2725 "О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута" (в редакции постановления муниципального образования городского округа "Воркута" от 15.11.2013 № 3430), администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года № 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года № 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" (далее по тексту - муниципальная программа "Развитие культуры") Раздел "Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы" Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств муниципального образования городского округа "Воркута" (включая средства республиканского бюджета Республики Коми) всего 574 258,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 192 317,5 тыс. руб.
2015 год - 191 180,2 тыс. руб.
2016 год - 190 760,3 тыс. руб.

1.2. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел IV "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В муниципальное программе "Развитие культуры" Раздел VIII "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1" Паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы 1
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего 211 455,38 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 63 616,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 62 215,88 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 400,8 тыс. рублей;
на 2015 г. - 71 426,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 70 416,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 010,3 тыс. рублей;
на 2016 г. - 76 411,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 69 651,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6 760,3 тыс. рублей

1.5. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 2" Паспорта подпрограммы 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет всего 362 802,62 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 128 700,82 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 128 581,52 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 119,3 тыс. рублей
на 2015 г. - 119 753,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,
на 2016 г. - 114 348,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

1.7. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" Подпрограммы 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.10. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.11. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей программы (тыс. руб.)" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" А.А.Замедянского.

И.о. руководителя администрации
городского округа
"Воркута"
Я.МЕЛЬНИКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по двум подпрограммам.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 1).
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранения и актуализации культурного наследия".
Задача 1.1 "Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры":
1.1.1. укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры;
1.1.2. укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
1.1.3. реализация малых проектов в сфере культуры.
Задача 1.2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов":
1.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;
1.2.2. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
1.2.3. комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета;
1.2.4. внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации.
Подпрограмма 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения".
Задача 2.1 "Совершенствование условий для выявления и реализации творческого потенциала населения".
2.1.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями;
2.1.2. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей;
2.1.3. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
2.1.4. развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
2.1.5. функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
2.1.6. реализация иных мероприятий.





Приложение № 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", субсидий республиканского бюджета Республики Коми, межбюджетных трансфертов федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - всего 574 258,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 192 317,5 тыс. руб.
2015 год - 191 180,2 тыс. руб.
2016 год - 190 760,3 тыс. руб.
Прогнозные объемы финансирования Подпрограмм Программы по годам и по источникам предусматриваются в следующих размерах:
Подпрограмма 1 - всего 211 455,38 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 63 616,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 62 215,88 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 400,8 тыс. рублей;
на 2015 г. - 71 426,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 70 416,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 010,3 тыс. рублей;
на 2016 г. - 76 411,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 69 651,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6 760,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 - всего 362 802,62 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 128 700,82 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 128 581,52 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 119,3 тыс. рублей;
на 2015 г. - 119 753,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
на 2016 г. - 114 348,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий приводится в приложении 1 к Программе (таблица 4). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в приложении 1 к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) на период 2014 - 2016 годов предусматривается:
Управлению культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" - 574 258,0 тыс. рублей.





Приложение № 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего 211 455,38 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 63 616,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 62 215,88 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 400,8 тыс. рублей;
на 2015 г. - 71 426,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 70 416,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 010,3 тыс. рублей;
на 2016 г. - 76 411,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 69 651,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6 760,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), основных мероприятий приводится в приложении 1 к Программе (таблица 4). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию Подпрограммы приводятся в приложении 1 к Программе (таблица 5).





Приложение № 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет всего 362 802,62 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 128 700,82 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 128 581,52 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 119,3 тыс. рублей;
на 2015 г. - 119 753,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
на 2016 г. - 114 348,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), основных мероприятий приводится в приложении 1 к Программе (таблица 5).





Приложение № 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры"

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранения и актуализации культурного наследия"
Задача 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута". Оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами муниципальных учреждений сферы культуры с учетом детских школ искусств. Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры МО ГО "Воркута"
Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструмента и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
Доля населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия (количество на 1000 жителей)
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.
Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута". Оснащение учебной литературой и музыкальными инструментами. Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры МО ГО "Воркута"
Увеличение физического износа и разрушение зданий образовательных учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества учебной литературы и музыкальных инструментов, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
Доля населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия (количество на 1000 жителей)
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
3.
Основное мероприятие 1.1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014
Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры. Приобретение оборудования и инвентаря
Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
Доля населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия (количество на 1000 жителей)
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
4.
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием.
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
5.
Основное мероприятие 1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год).
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
6.
Основное мероприятие 1.2.3. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием.
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
7.
Основное мероприятие 1.2.4. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Подпрограмма 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения"
Задача 2.1. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения
8.
Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения муниципального образования городского округа "Воркута" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута".
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
9.
Основное мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020


Количество стипендий для детей, обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
10.
Основное мероприятие 2.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и гостей города
Нарастание социальной напряженности. Снижение удовлетворенности населения
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
11.
Основное мероприятие 2.1.4. Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Повышение эффективности кадрового потенциала отрасли культуры

Количество стипендий для детей, обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городского округа "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
12.
Основное мероприятие 2.1.5. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Развитие малого и среднего предпринимательства
Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности в том числе посредством дистанционного консультирования
-
13.
Основное мероприятие 2.1.6. Реализация иных мероприятий
Управление культуры МО ГО "Воркута"
2014 - 2020
Соблюдение прав работающих в районах Крайнего Севера
Нарушение Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
-





Приложение № 6
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа "Воркута"
по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранения и актуализации культурного наследия"
Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
1) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек

X
X
X
X
X
X
X
30118,1
30 588,1
30500,0




Показатель объема услуги:















а) количество посещений
человек
200 000
190 000
190 000




X
X
X
X
X
X
X
б) количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям
единиц
600 000
590 000
590 000




X
X
X
X
X
X
X
в) количество информационно-просветительских мероприятий
единиц
500
500
500




X
X
X
X
X
X
X
г) количество пользователей, принявших участие в информационно-просветительских мероприятиях
человек
15 000
13 000
13 000




X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
2) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации музейно-выставочной деятельности

X
X
X
X
X
X
X
15347,0
15427,0
15000,0




Показатель объема услуги:















а) Количество постоянных экспозиций и временных выставок
единиц
25
25
25




X
X
X
X
X
X
X
б) Количество пользователей услуги
человек
12000
12000
12000




X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения"
Задача 2.1. Совершенствование условий для выявления, воспроизводства и реализации творческого потенциала населения
Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями
1) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий

X
X
X
X
X
X
X
7204,12
8790,6
8851,7




Показатель объема услуги:















а) количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
18
18
18




X
X
X
X
X
X
X
б) количество участников клубных формирований, любительских объединений
человек
250
250
250




X
X
X
X
X
X
X
в) количество получателей услуги
человек
65000
65000
65000




X
X
X
X
X
X
X
г) количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
110
110
110




X
X
X
X
X
X
X
2) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по развитию творческих способностей детей и молодежи в области хореографического искусства

X
X
X
X
X
X
X
4095,9
4722,3
4692,6




Показатель объема услуги:















а) количество участников народных ансамблей танца
человек
110
110
110




X
X
X
X
X
X
X
б) количество концертных выступлений
единиц
77
77
77




X
X
X
X
X
X
X
3) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации работы парковых аттракционов

X
X
X
X
X
X
X
2978,4
3500,0
3428,3




Показатель объема услуги:















а) количество парковых аттракционов
единиц
18
18
18




X
X
X
X
X
X
X
б) количество получателей услуг
человек
36138
36138
36138




X
X
X
X
X
X
X
4) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий

X
X
X
X
X
X
X
4546,9
11258,9
11217,6




Показатель объема услуги:















а) количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
39
39
39




X
X
X
X
X
X
X
б) количество участников клубных формирований, любительских объединений
человек
518
518
518




X
X
X
X
X
X
X
в) количество получателей услуги
человек
30000
30000
30000











г) количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
465
465
465




X
X
X
X
X
X
X
5) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий

X
X
X
X
X
X
X
24259,9
10332,0
10758,3




Показатель объема услуги:















а) количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
10
10
10




X
X
X
X
X
X
X
б) количество участников клубных формирований, любительских объединений
единиц
155
155
155




X
X
X
X
X
X
X
в) количество получателей услуги
человек
5850
5850
5850




X
X
X
X
X
X
X
г) количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
390
390
390




X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
1) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры








79456,0
75399,0
70000,0




Показатель объема услуги:















Количество обучающихся по основным дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
человек
1336
1323
1310











ВСЕГО








168 006,32
160 017,9
154 448,5
0
0
0
0





Приложение № 7
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
192 317,5
191 180,2
190 760,3
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
192 317,5
191 180,2
190 760,3
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, программы сохранения и актуализации культурного наследия
Всего
63 616,68
71 426,9
76 411,8
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
63 616,68
71 426,9
76 411,8
0
0
0
0
Задача 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Всего
17 477,02
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
17 477,02
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего
15 850,0
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
15 850,0
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего
1 404,8
0
0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
1 404,8
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2.
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов
Всего
46 361,9
46 989,9
46 474,8
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
46 361,9
46 989,9
46 474,8
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
30 118,1
30 588,1
30 500,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
30 118,1
30 588,1
30 500,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
15 347,0
15 427,0
15 000,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
15 347,0
15 427,0
15 000,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.3.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Всего
646,6
646,6
646,6
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
646,6
646,6
646,6
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.4.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего
250,2
328,2
328,2
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
250,2
328,2
328,2
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Всего
128 700,82
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
128 700,82
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Задача 2.1.
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения
Всего
128 700,82
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
128 700,82
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего
43 085,22
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
43085,22
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего
79 456,0
75 399,0
70 000,0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
79 456,0
75 399,0
70 000,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Всего
3 143,5
5400,5
5400,0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
3 143,5
5400,5
5400,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Всего
350
350
0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
350
350
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.5.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
238,6
0
0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
238,6
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.6.
Реализация иных мероприятий
Всего
2 427,5
0
0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
2 427,5
0
0









Приложение № 8
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 21 марта 2014 г. № 478

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
на реализацию целей программы (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего, из них:
192 317,5
191180,2
190 760,3
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
190 797,4
190169,9
184 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
1520,1
1010,30
6760,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, программы сохранения и актуализации культурного наследия
Всего, из них:
63616,68
71426,9
76411,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
62215,88
70416,6
69651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1400,8
1010,3
6760,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Всего, из них:
17477,02
24437,0
29937,0
0
0
0
0
местный бюджет
16324,62
23914,1
23664,1
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
1152,4
522,9
6272,9
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего, из них:
15850,0
24437,0
29937,0
0
0
0
0
местный бюджет
15600,0
23914,1
23664,1




республиканский бюджет Республики Коми
250
522,9
6272,9




Основное мероприятие 1.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего, из них:
1404,8
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
702,4
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
702,4
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.2.
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
Всего, из них:
46361,9
46989,9
46474,8
0
0
0
0
местный бюджет
45913,5
46502,5
45987,4
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
448,4
487,4
487,4
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, из них:
30118,1
30588,1
30500,0
0
0
0
0
местный бюджет
30118,1
30588,1
30500,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, из них:
15347,0
15427,0
15000,0
0
0
0
0
местный бюджет
15347,0
15427,0
15000,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.3.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Всего, из них:
646,6
646,6
646,6
0
0
0
0
местный бюджет
323,3
323,3
323,3
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
323,3
323,3
323,3




Основное мероприятие 1.2.4.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего, из них:
250,2
328,2
328,2
0
0
0
0
местный бюджет
125,1
164,1
164,1




республиканский бюджет Республики Коми
125,1
164,1
164,1




Подпрограмма 2
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Всего, из них:
128 700,82
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
местный бюджет
128 581,52
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
119,3
0,00
0,00
0
0
0
0
Задача 2.1.
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения
Всего, из них:
128 700,82
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
местный бюджет
128 581,52
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего, из них:
43 085,22
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
местный бюджет
43 085,22
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего, из них:
79 456,0
75 399,0
70 000,0
0
0
0
0
местный бюджет
79 456,0
75 399,0
70 000,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Всего, из них:
3 143,5
5 400,5
5 400,0
0
0
0
0
местный бюджет
3 143,5
5 400,5
5 400,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Всего, из них:
350,00
350,00
0
0
0
0
0
местный бюджет
350,00
350,00
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.5.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего, из них:
238,6
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
119,3
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
119,3
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.6.
Реализация иных мероприятий
Всего, из них:
2 427,5
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2 427,5
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------