Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10.04.2014 N 456 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 456
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА № 1830 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" на 2014 - 2016 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1) позицию "Источники и объемы финансирования Программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 1;
2) раздел "Здравоохранение" муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях привлечения молодых специалистов, востребованных в районе, планируется: строительство жилых помещений, на условиях долевого участия и формируется система выплаты социальной стипендии выпускникам последних курсов образовательных организаций.";
3) раздел "Образование" муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях привлечения молодых специалистов, востребованных в районе, планируется: строительство жилых помещений, на условиях долевого участия и формируется система выплаты социальной стипендии выпускникам последних курсов образовательных организаций.";
4) раздел "Культура" муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях привлечения молодых специалистов, востребованных в районе, планируется: строительство жилых помещений, на условиях долевого участия и формируется система выплаты социальной стипендии выпускникам последних курсов образовательных организаций.";
5) раздел "Физкультура и спорт" муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях привлечения молодых специалистов, востребованных в районе, планируется: строительство жилых помещений, на условиях долевого участия и формируется система выплаты социальной стипендии выпускникам последних курсов образовательных организаций.";
6) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 2;
7) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 3;
8) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 4;
9) позицию "Объем и источники финансирования" паспорта подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 5;
10) таблицу раздела 2 "Основная цель, задачи подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 6;
11) раздел 8 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 7;
12) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 8;
13) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 9;
14) позицию "Объем финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 10;
15) раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 11;
16) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 12;
17) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 13.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А.Левченко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".
Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ" ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"
Источники и объемы финансирования Программы
Источник финансирования программы - средства бюджета МО МР "Усть-Куломский", внебюджетные средства. Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы:
Всего - 2310252412 рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 914980177 рублей
2015 г. - 685774712 рублей
2016 г. - 709497523 рубля
Приложение 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С РАСШИФРОВКОЙ
ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ), А ТАКЖЕ ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального района составляет - 409498129,80 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 162059664,80 рублей;
2015 год - 112489171 рубля;
2016 год - 134949294 рубля;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет - 1617410880,50 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 625504480,50 рублей;
2015 год - 495953200 рублей;
2016 год - 495953200 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет - 0 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей
Приложение 3
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Развитие образования"
всего
787564145,30
608442371
630902494
местные бюджеты <*>
162059664,80
112 489 171
134 949 294
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
625504480,50
495953200
495953200
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Направление 1. Дошкольное образование
всего
113781216,50
103 432 960
107 450 636
местные бюджеты
17666736
5 862 060
9 879 736
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
96114480,50
97570900
97570900
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего
15949736
5862060
9879736
местные бюджеты <*>
15949736
5862060
9879736
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ
всего
86742800
92607500
92607500
местные бюджеты <*>
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
86742800
92607500
92607500
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
всего
4963400
4963400
4963400
местные бюджеты <*>
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4963400
4963400
4963400
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.4. Организация и проведение мероприятий
всего
917000
0
0
местные бюджеты <*>
917000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
5208280,50
0
0
местные бюджеты <*>
800000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4408280,50
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.2.2. Совершенствование материально-технической базы
всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 2. Общее образование
всего
584068799,80
414868757
427400612
местные бюджеты
55850199,80
16486457
29018312
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
528218600
398382300
398382300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего
40487112
16086457
29018312
местные бюджеты <*>
40487112
16086457
29018312
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ
всего
404247000
398382300
398382300
местные бюджеты <*>
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
404247000
398382300
398382300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования
всего
10910400
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10910400
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.4. Организация и проведение мероприятий
всего
1285000
0
0
местные бюджеты <*>
1285000
0
0
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
126239287,80
0
0
местные бюджеты <*>
13178087,80
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
113061200
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.2.2. Совершенствование материально-технической базы
всего
500000
0
0
местные бюджеты <*>
500000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан
всего
400000
400000
0
местные бюджеты <*>
400000
400000
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 3. Дополнительное образование
всего
40566600
38400610
39104000
местные бюджеты
40466300
38400610
39104000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100300
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего
40098000
38400610
39104000
местные бюджеты <*>
40098000
38400610
39104000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся
всего
58000
0
0
местные бюджеты <*>
58000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.3. Организация и проведение мероприятий
всего
210000
0
0
местные бюджеты <*>
210000
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
Основное мероприятие
3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
всего
200600
местные бюджеты <*>
100300
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков
всего
2126100
местные бюджеты
1055000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1071100
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков
всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
Основное мероприятие
4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ
всего
2126100
местные бюджеты <*>
1055000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1071100
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования
всего
300000
местные бюджеты
300000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников
всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
5.1.2. Поддержка молодых специалистов
всего
300000
местные бюджеты <*>
300000
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 6. Управление подпрограммой
всего
46721429
51740044
56947246
местные бюджеты
46721429
51740044
56947246
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы
всего
17649529
23711384
28645346
местные бюджеты <*>
17649529
23711384
28645346
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
6.2.1. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования
всего
29071900
28028660
28301900
местные бюджеты <*>
29071900
28028660
28301900
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Приложение 4
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ
СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТОВ)" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
Очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие образования"
всего, в том числе:
X
X
787564145,30
608442371
630902494
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
631398993
583101761
604981584
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
129049642,30
0
0
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела физической культуры, спорта и туризма
964
23680710
22117410
22686710
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
3434800
3223200
3234200
Направление 1. Дошкольное образование
Администрация МР "Усть-Куломский"
Всего, в т.ч.
X
113781216,50
103432960
107450636
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
109372936
103432960
107450636
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
4408280,50
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0101
15949736
5862060
9879736
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
86742800
92607500
92607500
Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7302
4963400
4963400
4963400
Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0102
917000
0
0
Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Всего, в том числе:
X
5208280,50
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0103
800000
0
0
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 7202
4408280,50
Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
0
0
0
Направление 2. Общее образование
Всего, в том числе:
X
X
584068799,80
414868757
427400612
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
459727438
414868757
427400612
Администрация МР "Усть-Куломский"
124341361,80
0
0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0201
40487112,0
16086457
29018312
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
404247000
398382300
398382300
Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7401
10910400
0
0
Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0202
1285000
0
0
Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Всего, в т.ч.
X
X
126239287,80
0
0
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0203
1897926
0
0
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0203
11280161,80
923
03 1 7203
113061200
Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0204
500000
0
0
Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0208
400000
400000
0
Направление 3. Дополнительное образование
Всего, в том числе:
X
X
40566600
38400610
39104000
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
13451090
13060000
13183090
Соисполнитель - Отдел физической культуры и спорта
964
X
23680710
22117410
22686710
Отдел культуры и национальной политики
956
X
3434800
3223200
3234200
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего, в т.ч.
X
X
40098000
38400610
39104000
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0301
13183090
13060000
13183090
Соисполнитель Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 1 0301
23680710
22117410
22686710
Отдел культуры и национальной политики
956
03 1 0301
3234200
3223200
3234200
Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0309
58000
0
0
Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0302
210000
0
0
Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
03 1 7215
100300
0
0
956
03 1 0390
100300
Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков
Всего, в том числе:
975
X
2126100
0
0
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
2126100
0
0
Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
1055000
0
0
03 1 7204
1071100
Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
0
0
0
Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования
Всего, в том числе:
X
300000
0
0
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
300000
0
0
Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0506
300000
0
0
Направление 6. Управление подпрограммой
Всего, в т.ч.
X
X
46721429
51740044
56947246
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
46721429
51740044
56947246
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0607
17649529
23711384
28645346
Основное мероприятие 6.2. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0608
29071900
28028660
28301900
Приложение 5
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
11
Объемы и источники финансирования
Прогнозный объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет: всего - 222 321 238,34 руб.,
в том числе по годам:
2014 г. -
Всего - 80 072 350,34 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 76 901 750,34
Республиканский бюджет - 3 100 900
Федеральный бюджет - 69 700
2015 г. -
Всего - 70 717 550 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 69 746 550
Республиканский бюджет - 901 300
Федеральный бюджет - 69 700
2016 г. -
Всего - 71 531 338 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 70 560 338
Республиканский бюджет - 901 300
Федеральный бюджет - 69700
Основными источниками финансирования являются средства районного бюджета, внебюджетные средства, субсидии республиканского бюджета.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год
Приложение 6
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТАБЛИЦУ РАЗДЕЛА 2 "ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ" ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2016 годы составляет всего 222 321 238 рублей, 34 копейки, в том числе по годам:
Годы
Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014
80 072 350,34
76 901 750,34
3 100 900
69 700
2015
70 717 550
69 746 550
901 300
69 700
2016
71 531 338
70 560 338
901 300
69 700
Приложение 7
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 8 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ"
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозный объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет:
Всего - 222 321 238,34 рублей, в том числе:
за счет республиканских средств - 4 903 500 руб.
за счет средств местного бюджета - 217 208 638,34 руб.
Объем финансирования подпрограммы по годам составляет:
Годы
Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014
80 072 350,34
76 901 750,34
3 100 900
69 700
2015
70 717 550
69 746 550
901 300
69 700
2016
71 531 338
70 560 338
901 300
69 700
Приложение 8
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (ф. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
всего
80 072 350,34
70 717 550
71 531 338
местные бюджеты
76 901 750,34
69 746 550
70 560 338
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
3 170 600
971 00
971 000
федерального бюджета
69 700
69 700
69 700
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Направление 1.
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
всего
54 651 950,34
46 762 638
47 004 638
местные бюджеты
51 980 350,34
46 075 638
46 317 638
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 671 600
687 000
687 000
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
45 732 338
45 593 338
45 835 338
местные бюджеты
45 732 338
45 593 338
45 835 338
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.2 Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
всего
419 100
68 200
68 200
местные бюджеты
419 100
68 200
68 200
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.3 Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
39 100
164 100
164 100
местные бюджеты
39 100
164 100
164 100
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.4 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
всего
250 000
250 000
250 000
местные бюджеты
250 000
250 000
250 000
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
1.2.1 Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
всего
5 539 812,34
0
0
местные бюджеты
5 539 812,34
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
1.2.2 Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
всего
2 026 000
0
0
местные бюджеты
0
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 026 000
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
1.2.3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
645 600
687 000
687 000
местные бюджеты
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
645 600
687 000
687 000
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <**>
средства от приносящей доход деятельности
Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
всего
19 622 600
19 096 200
19 253 900
местные бюджеты
19 123 600
18 812 200
18 969 900
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
429 300
214 300
214 300
федерального бюджета
69 700
69 700
69 700
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
18 813 600
18 717 200
18 874 900
местные бюджеты
18 813 600
18 717 200
18 874 900
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.2 Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры
всего
0
0
0
местные бюджеты
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.3 Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
всего
215 000
0
0
местные бюджеты
215 000
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.4 Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
всего
190 000
190 000
190 000
местные бюджеты
95 000
95 000
95 000
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
95 000
95 000
95 000
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.5 Комплектование книжных фондов
всего
69 700
69 700
69 700
местные бюджеты
0
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
федерального бюджета
69 700
69 700
69 700
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.6 Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
всего
119 300
119 300
119 300
местные бюджеты
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
119 300
119 300
119 300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
2.2.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
215 000
0
0
местные бюджеты
0
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
215 000
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
всего
5 647 800
4 858 712
5 272 800
местные бюджеты
5 647 800
4 858 712
5 272 800
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
всего
4 630 800
4 216 712
4 630 800
местные бюджеты
4 630 800
4 216 712
4 630 800
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.2 Организация и проведение мероприятий
всего
27 000
0
0
местные бюджеты
27 000
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
мероприятие
3.2.1 Обеспечение доступности объектов культуры людьми с ограниченными возможностями
всего
175 000
0
0
местные бюджеты
175 000
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.3 Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
всего
815 000
642000
642000
местные бюджеты
815 000
642000
642000
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <**>
средства от приносящей доход деятельности
Направление 4
Система кадрового обеспечения сферы культура
всего
150 000
0
0
местные бюджеты
150 000
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
5.1.2 Поддержка молодых специалистов
всего
150 000
0
0
местные бюджеты
150 000
0
0
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
--------------------------------
<*> Местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов.
<**> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.
Приложение 9
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ
СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТОВ)" ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
очередной год
Первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
Всего, в том числе:
X
X
80 072 350,34
70 717 550
71 531 338
ответственный исполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
X
73098369,74
70 075 550
70 889 338
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
6 973 980,6
642000
642000
Направление 1
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
Всего, в том числе:
X
X
54 651 950,34
46 762 638
47 004 638
Соисполнитель - ОКиНП Администрация МР "Усть-Куломский"
956
X
48642969,74
46 762 638
47 004 638
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
6 008 980,6
Основное мероприятие
1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0101
45 732 338
45 593 338
45 835 338
Основное мероприятие
1.1.2 Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0188
419 100
68 200
68 200
Основное мероприятие
1.1.3 Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0187
39 100
164 100
164 100
Основное мероприятие
1.1.4 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
всего
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0186
250 000
250 000
250 000
Основное мероприятие
1.1.5 Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
Всего, в том числе
X
X
5 538 812,34
0
0
Соисполнитель - ОКиНП
956
03 2 0103
1 556 831,74
0
0
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0103
3 982 980,60
0
0
Основное мероприятие
1.1.6 Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 2 7216
2 026 000
0
0
Основное мероприятие
1.1.7 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7215
645 600
687 000
687 000
Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
X
19 622 600
19 096 200
19 253 900
Основное мероприятие
2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0201
18 813 600
18 717 200
18 874 900
Основное мероприятие
2.1.2 Противопожарная защита муниципальных учреждений
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0285
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.3 Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
Всего
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0284
215 000
0
0
Основное мероприятие
2.1.4 Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7245
95 000
95 000
95 000
956
03 2 0283
95 000
95 000
95 000
Основное мероприятие
2.1.5 Комплектование книжных фондов библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5144
69 700
69 700
69 700
Основное мероприятие
2.1.6 Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7218
119 300
119 300
119 300
Основное мероприятие
2.1.7 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7215
215000
0
0
Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
Всего, в том числе:
5 647800
4 858 712
5 272 800
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
X
4 832800
4 216712
4 630800
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
815000
642000
642000
Основное мероприятие
3.1.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0307
4 630 800
4 216 712
4 630 800
3.1.2 Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0302
27000
0
0
Основное мероприятие
3.1.3 Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
0320308
815 000
642000
642000
Мероприятие
3.2.1 Обеспечение доступности объектов культуры людьми с ограниченными возможностями
Соисполнитель - ОКиНП
956
0320303
175000
0
0
Направление 4
Система кадрового обеспечения сферы культура
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
150 000
0
0
Основное мероприятие
4.1.2 Поддержка молодых специалистов
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0406
150 000
0
0
Приложение 10
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 60 322 163,36 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 46 643 681,36
2015 г. - 6614791,00
2016 г. - 7063691,00
Приложение 11
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 6 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ"
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозный объем финансирования составляет 60 322 163,36 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 46 643 681,36
2015 г. - 6614791,00
2016 г. - 7063691,00
Приложение 12
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР
"УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (РУБ.)" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего, в т.ч.:
46 643681,36
6614791
7063691
Федеральный бюджет
0
0
0
Бюджет Республики Коми
38 568 253,36
0
0
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
8 075 428,00
6614791
7063691
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Юридические лица
0
0
0
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
6169990
5193091
5563990
Задача 2 "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
150000
0
0
Задача 3 "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014 - 2016 годы)" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
1499700
1421700
1499701
Задача 4 "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
255 738,00
0
0
Бюджет Республики Коми
38 568 253,36
0
0
Приложение 13
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 10 апреля 2014 г. № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ) ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский", соисполнитель Администрация МР "Усть-Куломский"
X
X
46 643681,36
6614791
7063691
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0101
6169990
5193091
5563990
Задача 2 "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 3 0206
150000
0
0
Задача 3 "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0307
1499700
1421700
1499701
Задача 4 "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 0103
255 738,00
0
0
АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 7217
38 568 253,36
0
0
------------------------------------------------------------------