Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО городского округа "Инта" от 29.04.2014 N 4/1144 "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 N 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 4/1144

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МОГО "ИНТА" ОТ 26.12.2013 № 12/4236 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского округа "Инта" постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 № 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства" следующего содержания:
1.1. Пункт 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:

"
8.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозных объемов средств, привлекаемых из других источников
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 493 962,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 185 834,6 тыс. рублей;
2015 год - 141 762,2 тыс. рублей;
2016 год - 166 365,2 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
1.1. Из них за счет средств:
1) республиканского бюджета Республики Коми по годам:
2014 год - 565,5 тыс. рублей;
2015 год - 10 532,9 тыс. рублей;
2016 год - 532,9 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2) федерального бюджета по годам:
2014 год - 132,5 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
";

1.2. Пункт 4.3.2 раздела 4 паспорта программы изложить в следующей редакции:
"4.3.2. Достижение поставленных задач подпрограммы планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
4.3.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.
4.3.2.2. Благоустройство территорий муниципальных учреждений.
4.3.2.3. Реализация малых проектов в сфере культуры.
4.3.2.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
4.3.2.5. Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований.
4.3.2.6. Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов.
4.3.2.7. Повышение квалификации персонала.";
1.3. Пункт 7.1 раздела 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:
"7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет муниципального бюджета составляет - 493 962,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 185 834,6 тыс. рублей;
2015 год - 141 762,2 тыс. рублей;
2016 год - 166 365,2 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.";
1.4. Пункт 6 паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 445 514,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 163 441,7 тыс. рублей;
2015 год - 123 330,9 тыс. рублей;
2016 год - 158 741,4 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
";

1.5. Пункт 5.1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 445 514,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 163 441,7 тыс. рублей;
2015 год - 123 330,9 тыс. рублей;
2016 год - 158 741,4 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. руб.";
1.6. Пункт 6 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 29 681,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16 439,1 тыс. рублей;
2015 год - 12 176,9 тыс. рублей;
2016 год - 1 065,8 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
1.1. Из них за счет средств:
1) республиканского бюджета Республики Коми по годам:
2014 год - 565,5 тыс. рублей;
2015 год - 10 532,9 тыс. рублей;
2016 год - 532,9 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2) федерального бюджета по годам:
2014 год - 132,5 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
";

1.7. Пункт 3.1 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе дополнить подпунктом 3.1.7 следующего содержания:
"3.1.7. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
Данное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Субсидии будут предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.";
1.8. Пункт 5.1 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 29 681,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16 439,1 тыс. рублей;
2015 год - 12 176,9 тыс. рублей;
2016 год - 1 065,8 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.";
1.9. Пункт 5.2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"5.2. Предполагается привлечение средств республиканского бюджета в сумме 11 631,3 тыс. рублей и средств из федерального бюджета в сумме 132,5 тыс. руб. на софинансирование основных мероприятий подпрограммы на условиях, установленных законодательством Республики Коми.";
1.10. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.12. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.13. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта" Титовец Л.В.

Руководитель администрации
П.СМИРНОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 29 апреля 2014 г. № 4/1144

"Приложение 4
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"

СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год (оценка, 2013 год)
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства" (Цель программы: Развитие культурного потенциала МОГО "Инта" и обеспечение жителей качественными услугами в области культуры)
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта";
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
Показатель 1.
Увеличение доли населения МОГО "Инта", посещающего учреждения культуры, к уровню 2012 года, %
211,4
214,4
217,4
220,4
223,4
226,4
229,4
232,4
235,4
2
Показатель 2.
Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %
50
50
50
55
55
60
60
65
70
3
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта";
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
Показатель 1.
Доля населения МОГО "Инта", являющегося пользователями библиотек, в общей численности населения МОГО "Инта", %
50
50
50
50
50
50
50
50
50
4
Показатель 2.
Доля экспонируемых предметов основного фонда музея от общего числа предметов основного фонда, %
28,5
27,2
28,0
28,0
28,0
28,5
28,7
28,9
30,0
5
Показатель 3.
Удельный вес численности посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе за год, к общей численности населения МОГО "Инта", %
125,5
125,5
125,5
130,0
130,0
130,0
135,5
135,5
135,5
6
Показатель 4.
Доля архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд", от общего числа архивных фондов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
Показатель 5.
Сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к базовому показателю 2012 года, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8
Показатель 6.
Соблюдение периодичности выхода в теле- и радиоэфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр", %
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 1.1. Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и искусства









9
Основное мероприятие 1.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта";
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
Показатель 1.1.1.
Процент выполнения муниципальными учреждениями показателей муниципальных заданий по показателям объема и по показателям качества, в наибольшей степени приблизившимся к высоким показателям результативности, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 1.2. Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других маломобильных групп граждан









10
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 1.2.1.
Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, чел.
25
50
70
70
75
80
80
80
90
11
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры"
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 1.
Доля учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС", переведенного в электронную форму, %
4,1
6,7
11,6
17,2
24,0
31,8
41,3
58,3
80
12
Показатель 2.
Процент выполнения плана общественно значимых мероприятий, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13
Показатель 3.
Выполнение плана оцифровки музейных экспонатов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 2.1. Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения и гостей МОГО "Инта"









14
Основное мероприятие 2.1.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.1.1.
Доля учреждений, укомплектованных основными средствами (в соответствии с потребностью) от общего числа учреждений в сфере культуры, %
98
98
98
100
100
100
100
100
100
15
Основное мероприятие 2.1.2.
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.1.2.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям учреждений культуры, от общего количества зданий учреждений культуры, имеющих прилегающую территорию, %
50
71
86
93
100
100
100
100
100
16
Основное мероприятие 2.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.1.3.
Выполнение плана реализации малых проектов в сфере культуры, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17
Основное мероприятие 2.1.4.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.1.4.
Количество детских школ искусств, оснащенных оборудованием за текущий финансовый год от общего количества детских школ искусств (процент), запланированных к оснащению в текущем финансовом году
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 2.2. Совершенствование условий для повышения качества услуг в области культуры и искусства









18
Основное мероприятие 2.2.1.
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.2.1.
Финансовое обеспечение комплектования документного фонда МБУК "ЦБС", независимо от источника финансирования, в расчете на 1 жителя, руб.
14,9
18,6
19,3
19,3
20,0
20,0
20,6
20,7
21,4
19
Основное мероприятие 2.2.2.
Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.2.2.
Процент выполнения плана общественно значимых мероприятий, новых проектов к плановому показателю, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
Основное мероприятие 2.2.3.
Повышение квалификации персонала
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 2.2.3.
Удельный вес работников, повысивших квалификацию, от общего числа основных работников, %
10,7
14
20
20
23
23
23
23
23
21
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
50
50
50
55
55
60
60
65
70
22
Показатель 2.
Доля финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета, на выплату целевых стипендий МОГО "Инта" для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры по отношению к предыдущему году, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 3.1. Исполнение муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством









23
Основное мероприятие 3.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 3.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
Основное мероприятие 3.1.2.
Решение Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 30.09.2013 № II-24/17 "Об учреждении целевых стипендий муниципального образования городского округа "Инта" для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
Показатель 3.1.2.
Доля финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета, на выплату целевых стипендий МОГО "Инта" для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры по отношению к предыдущему году, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".





Приложение 2
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 29 апреля 2014 г. № 4/1144

"Приложение 5
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
Развитие культуры и искусства
Всего
185 834,6
141 762,2
166 365,2
местные бюджеты <*>
185 834,6
141 762,2
166 365,2
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
565,5
10 532,9
532,9
- федерального бюджета
132,5
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего
163 441,7
123 330,9
158 741,4
местные бюджеты
163 441,7
123 330,9
158 741,4
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Всего
163 441,7
123 330,9
158 741,4
местные бюджеты <*>
163 441,7
123 330,9
158 741,4
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
Всего
16 439,1
12 176,9
1 065,8
местные бюджеты <*>
16 439,1
12 176,9
1 065,8
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
565,5
10 532,9
532,9
- федерального бюджета
132,5
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Всего
10 779,0
11 939,3
828,2
местные бюджеты <*>
10 779,0
11 939,3
828,2
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
446,7
10 414,1
414,1
Основное мероприятие 2.1.2
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
Всего
0
0
0
местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
22,3
0
0
местные бюджеты <*>
22,3
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Всего
132,5
0
0
местные бюджеты <*>
132,5
0
0
- из них за счет средств: федерального бюджета
132,5
0
0
Основное мероприятие 2.2.1
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований
Всего
237,6
237,6
237,6
местные бюджеты <*>
237,6
237,6
237,6
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
118,8
118,8
118,8
Основное мероприятие 2.2.2
Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов
Всего
5 177,7
0
0
местные бюджеты <*>
5 177,7
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.3
Повышение квалификации персонала
Всего
90,0
0
0
местные бюджеты <*>
90,0
0
0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
5 953,8
6 254,4
6 558,0
местные бюджеты <*>
5 953,8
6 254,4
6 558,0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего
5 829,8
6 130,4
6 434,0
местные бюджеты <*>
5 829,8
6 130,4
6 434,0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.2
Решение Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 30.09.2013 № II-24/17 "Об учреждении целевых стипендий муниципального образования городского округа "Инта" для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры на 2014 - 2016 годы"
Всего
124,0
124,0
124,0
местные бюджеты <*>
124,0
124,0
124,0
- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

--------------------------------
<*> Местный бюджет - с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов".





Приложение 3
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 29 апреля 2014 г. № 4/1144

"Приложение 6
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей)
ГРБС
КЦСР
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Развитие культуры и искусства
всего, в том числе:
X
X
185 834,6
141 762,20
166 365,2
Ответственный исполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
X
178 993,9
136 264,20
161 665,2
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
X
6 840,70
5 498,00
4 700,0
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего, в том числе:
956
X
163 441,7
123 330,9
158 741,4
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
X
156 601,0
117 832,9
154 041,4
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
X
6 840,7
5 498,0
4 700,0
Основное мероприятие 1.1.1
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 1 0059
156 601,0
117832,9
154041,4
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
07 1 0059
6 840,7
5498,0
4700,0
Основное мероприятие 1.1.2
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 1 XXXX
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель:
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета)
923
07 1 XXXX
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
Всего, в том числе:
956
X
16 439,1
12 176,90
1 065,80
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
X
16 439,1
12 176,90
1 065,80
Основное мероприятие 2.1.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 7215
446,70
10414,10
414,10
956
07 2 6215
10 332,3
1525,20
414,10
Основное мероприятие 2.1.2
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 0079
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация малых проектов в сфере культуры
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 7246
0
0
0
956
07 2 6246
22,3
0
0
Основное мероприятие 2.1.4
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 5014
132,5
0
0
Основное мероприятие 2.2.1
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 7245
118,8
118,8
118,8
956
07 2 6245
118,8
118,8
118,8
Основное мероприятие 2.2.2
Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 2 2703
5177,7
0
0
Основное мероприятие 2.2.3
Повышение квалификации персонала
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования
городского округа "Инта"
956
07 2 2701
90,0
0
0
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации
муниципальной программы
Всего, в том числе:
X
X
5953,8
6254,4
6558,0
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
X
X
5953,8
6254,4
6558,0
Основное мероприятие 3.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 3 0019
5829,8
6130,4
6434,0
Основное мероприятие 3.1.2
Решение Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 30.09.2013 № II-24/17 "Об учреждении целевых стипендий муниципального образования городского округа "Инта" для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры на 2014 - 2016 годы"
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта"
956
07 3 4003
124,0
124,0
124,0
".





Приложение 4
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 29 апреля 2014 г. № 4/1144

"Приложение 7
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
1.1.1. Услуга по предоставлению дополнительного образования детям

X
X
X
29 808,2
25775,6
31621,1
Показатель объема услуги:
Число учащихся, человек

495
495
495
X
X
X
1.1.2. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

X
X
X
28 598,2
22227,1
29885,8
Показатель объема услуги:
Число посещений, тыс. ед.

127,7
127,7
127,7
X
X
X
1.1.3. Услуга по организации досуга населения путем показа спектаклей, концертных программ и иных зрелищных, культурно-массовых и досуговых мероприятий

X
X
X
24 201,9
19047,3
25847,8
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий, ед.

450
450
450
X
X
X
1.1.4. Услуга по организации досуга населения путем развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства

X
X
X
31 759,9
21906,5
28672,2
Показатель объема услуги:
Кол-во клубных формирований, ед.

52
52
52
X
X
X
1.1.5. Услуга по предоставлению условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов

X
X
X
13 190,8
8964,5
12063,2
Показатель объема услуги:
Количество участников клубных формирований, человек

662
662
662
X
X
X
1.1.6. Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

X
X
X
6 989,3
4646,9
6245,0
Содержание работы:
Реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений, количество мероприятий, единиц

910
910
910
X
X
X
1.1.7. Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч. в виртуальном режиме

X
X
X
3 535,1
2789,2
3917,6
Показатель объема услуги: Количество публикаций, ед.

685
690
695
X
X
X
1.1.8. Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации

X
X
X
11 498,6
8386,8
11075,9
Содержание работы: комплектование фондов музея, формирование научных каталогов, научная инвентаризация и атрибуция музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение физического (санитарного и биозащитного) сохранения и безопасности фонда, учет, паспортизация, мониторинг состояния памятников на территории МОГО "Инта", организация ремонтных работ памятников (число предметов основного и научно-вспомогательного фонда, ед.)

53785
53985
54085
X
X
X
1.1.9. Организация досуга на территории МОГО "Инта" посредством телевидения и радиовещания

X
X
X
7019,0
4089,0
4712,8
Показатель объема услуги:
Кол-во часов выхода в эфир, час

728
728
728
X
X
X
1.1.10. Использование архивных документов

X
X
X
6 139,69
4875,02
4365,6
Показатель объема услуги:
Количество исполненных запросов юридическим и физическим лицам, ед.

5 900
5 210
5 210
X
X
X
1.1.11. Работа по хранению архивных документов

X
X
X
701,01
622,98
334,4
Содержание работы:
1.1.11.1. Обеспечение сохранности архивных документов по личному составу в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, тыс. ед. хранения

153,8
153,8
153,8
X
X
X
1.1.11.2. Улучшение физического состояния архивных документов (реставрация, подшивка, картонирование), тыс. ед. хранения

0,773
0,769
0,771
X
X
X
1.1.12. Работа по комплектованию архивными документами

X
X
X
-
-
-
Содержание работы:
Комплектование архивного фонда учреждения документами по личному составу ликвидированных предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории МОГО "Инта", не имеющих правопреемников и вышестоящих по подчиненности органов управления, ед. хранения

-
-
-
X
X
X
1.1.13. Работа по учету архивных документов

X
X
X
-
-
-
Содержание работы:
Учет архивных документов по личному составу, находящихся на хранении в учреждении, фонд

2
2
2
X
X
X
".


------------------------------------------------------------------