Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 06.10.2014 N 1866 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2072"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2014 г. № 1866

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО "УХТА"
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2072

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта", постановлением администрации от 4 сентября 2013 г. № 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа), следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 678 256 133,14 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 5 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 671 680 733,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 309 824 411,14 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей
";

1.2. Задачу 1.2 Обеспечение безопасности дорожного движения раздела 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
1.3. Задачу 1.2 Обеспечение безопасности дорожного движения раздела 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:
"Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
1.4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 678 256 133,14 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 671 680 733,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 309 824 411,14 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 673 790 131,14 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 669 599 231,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 308 795 035,14 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2016 годах, направляемых на реализацию, составляет - 4 466 002,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 081 502,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 029 376,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 годов представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 2016 годов представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 5).";
1.5. Паспорт подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
подпрограммы 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности
дорожного движения на территории МОГО "Ухта"

Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"
Соисполнители подпрограммы
МУ Управление капитального строительства
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения
Задачи Подпрограммы
1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры (кв.м).
2. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов (шт.).
3. Количество обустроенных искусственных неровностей (шт.).
4. Количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.).
5. Протяженность нанесенной дорожной разметки (кв.м).
6. Количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.).
7. Количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром (шт.).
8. Протяженность обустроенных пешеходных ограждений (п.м)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 673 790 131,14 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 669 599 231,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 308 795 035,14 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий ожидается:
1. Приведение технического состояния дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками.
2. Улучшение качества состояния обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов в количестве 11 штук.
3. Улучшение качества организации безопасности дорожного движения путем установленных дорожных знаков на желтом фоне, обустроенных искусственных неровностей, а также светофорных объектов и съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром
";

1.6. Раздел 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта"
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели),
задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы 1

Основными направлениями подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" на период до 2020 года являются:
- оптимизация транспортной системы МОГО "Ухта" на основе системы стандартов предоставления транспортных услуг;
- обеспечение готовности транспортной системы к изменениям потребностей основных потребителей транспортных услуг;
- обеспечение устойчивости и управляемости транспортной системы.
Основными приоритетами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения являются:
- жизнь и здоровье граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;
- ответственность органов местного самоуправления МОГО "Ухта" за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения.
В соответствии с основными приоритетами транспортной политики, а также с учетом текущего состояния транспортной инфраструктуры определены цели и задачи подпрограммы 1.
Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.
Достижение данной цели предусматривает решение взаимосвязанных задач подпрограммы 1:
- развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2020 годы.
Исходя из вышеуказанного, сформулированы целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи подпрограммы 1:
- общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры (кв.м);
- количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов (шт.);
- количество обустроенных искусственных неровностей (шт.);
- количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.);
- протяженность нанесенной дорожной разметки (кв.м);
- количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.);
- количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром (шт.)
- протяженность обустроенных пешеходных ограждений (п.м).
Значение индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам реализации представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 1).
В результате реализации мероприятий ожидается:
- приведение технического состояния дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками;
- улучшение качества состояния обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов в количестве 11 штук;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и сохранение внешнего облика территории городского округа путем эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта из мест несанкционированной стоянки и вывоза незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов;
- улучшение качества организации безопасности дорожного движения путем установленных дорожных знаков на желтом фоне, обустроенных искусственных неровностей, а также светофорных объектов и съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром.".
1.7. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Состав основных мероприятий подпрограммы 1 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы 1.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 2).
В рамках подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- строительство улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджет;
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
1.8. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 673 790 131,14 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 669 599 231,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 308 795 035,14 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.";
1.9. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 4 466 002,00 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 081 502,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 029 376,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей
";

1.10. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 4 466 002,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 081 502,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 029 376,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета МОГО "Ухта на реализацию цели подпрограммы 2 на период 2014 - 2020 годов представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 4).";
1.11. Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.12. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.13. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.14. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя администрации
Ф.ЛЮБАНИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 6 октября 2014 г. № 1866

Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях

№ п/п
Целевой индикатор (показатель) (наименование)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
1.
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
54,40
43,92
38,86
37,76
35,87
34,08
32,38
30,76
29,22
2.
Снижение доли количества дорожно-транспортных происшествий
%
3,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1.1.
Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
кв.м
125 390,39
166 645,45
90 053,06
58 766,10
58 766,09
-
-
-
-
- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог
кв.м
-
29 610,80
74 764,31
39 304,35
39304,34
-
-
-
-
- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50 кв.м
кв.м
-
-
-
50% - 19 461,75
50% - 19 461,75
-
-
-
-
- площадь произведенного ремонта подъезда к ж/д станции в пгт. Ярега
кв.м
-
-
6 309,00
-
-
-
-
-
-
- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт. Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта
кв.м
-
38 418,06
8 979,75
-
-
-
-
-
-
- объем выполненных работ по устройству тротуара по пр-ту Ленина
кв.м
-
9 142,00
-
-
-
-
4500,00
4500,00
-
1.1.2.
Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов
шт.
-
2
11
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Протяженность обустроенных пешеходных ограждений
п.м
-
-
70
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
1.2.1.
Количество обустроенных искусственных неровностей
шт.
-
-
15
15
15
-
-
-
-
1.2.2.
Количество установленных дорожных знаков на желтом фоне
шт.
-
28
216
28
28
28
28
28
28
1.2.3.
Протяженность нанесенной дорожной разметки
кв.м
-
4 832,88
15 000,0
15 000,0
15 000,0
-
-
-
-
1.2.4.
Количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых
шт.
-
-
3 (2)
-
-
-
-
-
-
1.2.5.
Количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром
шт.
-
-
5
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
2.1.1.
Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта"
ед.
39 рейсов
39 рейсов
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
41 рейс
2.1.2.
Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта"
чел.
15 891
98 619
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 6 октября 2014 г. № 1866

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство улично-дорожной сети
МУ УКС
2014 - 2020
3 336 341,86
0,00
0,00
повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

2.
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
285 876 092,14
205 972 263,00
139 971 231,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог;
- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50 кв.м;
- площадь произведенного ремонта подъезда к ж/д станции в пгт. Ярега;
- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт. Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта
3.
Основное мероприятие 1.1.3. Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
1 100 000,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов;
протяженность обустроенных пешеходных ограждений
4.
Основное мероприятие 1.1.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
157 200,00
0,00
0,00
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
5.
Основное мероприятие 1.1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
197 417,14
180 351,00
180 351,00
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
6.
Основное мероприятие 1.1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 984 700,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
7.
Основное мероприятие 1.1.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
30 149,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
8.
Основное мероприятие 1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
9.
Основное мероприятие 1.1.9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 400 000,00
0,00
0,00
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
10.
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
16 904 035,00
8 500 000,00
6 000 000,00
- уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;
- повышение уровня организации дорожного движения на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта - Дальний
отсутствие положительных изменений
- количество обустроенных искусственных неровностей (по мере выявления необходимости, шт.);
- количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.);
- протяженность нанесенной дорожной разметки (по мере выявления необходимости, кв.м);
- количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.)
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
11.
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
2 384 500,00
0,00
0,00
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
12.
Основное мероприятие 2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
125 500,00
126 063,00
126 063,00
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
13.
Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
903 876,00
400 000,00
400 000,00
- сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям;
- обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями
- ухудшение эксплуатационного состояния дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения;
- прекращение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта"
количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (по мере выявления необходимости)





Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 6 октября 2014 г. № 1866

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета МОГО "Ухта"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
КВСР
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы МОГО "Ухта" на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО




316 399 811,14
215 178 677,00
146 677 645,00
678 256 133,14
МУ "УЖКХ"




313 063 469,28
215 178 677,00
146 677 645,00
674 919 791,28
МУ УКС




3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО




312 985 935,14
214 652 614,00
146 151 582,00
673 790 131,14
МУ "УЖКХ"




309 649 593,28
214 652 614,00
146 151 582,00
670 453 789,28
МУ УКС




3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
Основное мероприятие 1.1.1.
Строительство улично-дорожной сети
ВСЕГО
923
0409
04.1.0300

3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
МУ УКС
923
0409
04.1.0300
414
3 336 341,86
0,00
0,00
3 336 341,86
Основное мероприятие 1.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
ВСЕГО
929
0409
04.1.0299

285 876 092,14
205 972 263,00
139 971 231,00
631 819 586,14
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0299
243
104 721 372,89
95 372 370,00
63 051 306,00
263 145 048,89
929
0409
04.1.0299
244
181 154 719,25
110 599 893,00
76 919 925,00
368 674 537,25
Основное мероприятие 1.1.3.
Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
Всего
929
0409
04.1.0599

1 100 000,00
0,00
0,00
1 100 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0599
244
1 100 000,00
0,00
0,00
1 100 000,00
Основное мероприятие 1.1.4.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7221
244
157 200,00
0,00
0,00
157 200,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7221
244
157 200,00
0,00
0,00
157 200,00
Основное мероприятие 1.1.5.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8221
244
197 417,14
180 351,00
180 351,00
558 119,14
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8221
244
197 417,14
180 351,00
180 351,00
558 119,14
Основное мероприятие
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Всего
929
0409
04.1.7222
244
2 984 700,00
0,00
0,00
2 984 700,00
1.1.6.
местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7222
244
2 984 700,00
0,00
0,00
2 984 700,00
Основное мероприятие 1.1.7.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8222
244
30 149,00
0,00
0,00
30 149,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8222
244
30 149,00
0,00
0,00
30 149,00
Основное мероприятие 1.1.8.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0409
04.1.7223
243
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.7223
243
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.9.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
929
0409
04.1.8223
243
2 400 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8223
243
2 400 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Всего
929
0409


16 904 035,00
8 500 000,00
6 000 000,00
31 404 035,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.0699
244
14 806 035,00
8 500 000,00
6 000 000,00
29 306 035,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.5027
244
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
МУ "УЖКХ"
929
0409
04.1.8027
244
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Всего




3 413 876,00
526 063,00
526 063,00
4 466 002,00
МУ "УЖКХ"




3 413 876,00
526 063,00
526 063,00
4 466 002,00
Основное мероприятие 2.1.1.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
Всего
929
0408
04.2.7227

2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.7227
810
2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
Основное мероприятие 2.1.2.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
Всего
929
0408
04.2.8227

125 500,00
126 063,00
126 063,00
377 626,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.8227
810
125 500,00
126 063,00
126 063,00
377 626,00
Основное мероприятие 2.1.3.
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Всего
929
0408
04.2.0599
810
903 876,00
400 000,00
400 000,00
1 703 876,00
МУ "УЖКХ"
929
0408
04.2.0599
810
903 876,00
400 000,00
400 000,00
1 703 876,00





Приложение № 4
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 6 октября 2014 г. № 1866

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО: в том числе:
316 399 811,14
215 178 677,00
146 677 645,00
678 256 133,14
федеральный бюджет
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
республиканский бюджет Республики Коми
5 526 400,00
0,00
0,00
5 526 400,00
бюджет МОГО "Ухта"
309 824 411,14
215 178 677,00
146 677 645,00
671 680 733,14
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО: в том числе:
312 985 935,14
214 652 614,00
146 151 582,00
673 790 131,14
федеральный бюджет
1 049 000,00
0,00
0,00
1 049 000,00
республиканский бюджет Республики Коми
3 141 900,00
0,00
0,00
3 141 900,00
бюджет МОГО "Ухта"
308 795 035,14
214 652 614,00
146 151 582,00
669 599 231,14
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО: в том числе:
3 413 876,00
526 063,00
526 063,00
4 466 002,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
2 384 500,00
0,00
0,00
2 384 500,00
бюджет МОГО "Ухта"
1 029 376,00
526 063,00
526 063,00
2 081 502,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------