Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 13.10.2014 N 1953 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2071"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2014 г. № 1953

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО "УХТА"
"ЖИЛЬЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2071

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта" и от 4 сентября 2013 г. № 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2071, следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 485 441 856,70 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 22 314 150,00 рублей:
2014 год - 7 751 050,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 427 821,30 рублей:
2014 год - 34 789 221,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 384 699 885,40 рублей:
2014 год - 215 201 517,40 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей
";

1.2. Раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 2)";
1.3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 485 441 856,70 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 22 314 150,00 рублей:
2014 год - 7 751 050,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 427 821,30 рублей:
2014 год - 34 789 221,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 384 699 885,40 рублей:
2014 год - 215 201 517,40 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 182 536 077,18 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 22 314150,00 рублей:
2014 год - 7 751 050,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 221,30 рублей:
2014 год - 26 517 621,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 112 065 705,88 рублей:
2014 год - 73 126 089,88 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 16 014 914,69 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 16 014 914,69 рублей:
2014 год - 6 164 914,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 859 815,02 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 859 815,02 рублей:
2014 год - 46 131 245,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 201 031 049,81 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 271 600,00 рублей:
2014 год - 271 600,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 200 759 449,81 рублей:
2014 год - 89 779 267,81 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей";
1.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 182 536 077,18 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 22 314 150,00 рублей:
2014 год - 7 751 050,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 221,30 рублей:
2014 год - 26 517 621,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 112 065 705,88 рублей:
2014 год - 73 126 089,88 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей
";

1.5. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 2)";
1.6. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируется за счет бюджетов различных уровней.
Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов в качестве источника софинансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 182 536 077,18 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 22 314 150,00 рублей:
2014 год - 7 751 050,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 221,30 рублей:
2014 год - 26 517 621,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 112 065 705,88 рублей:
2014 год - 73 126 089,88 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.";
1.7. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 16 014 914,69 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 16 014 914,69 рублей:
2014 год - 6 164 914,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей
";

Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 16 014 914,69 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 16 014 914,69 рублей:
2014 год - 6 164 914,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2014 год - 4 850 000,00 рублей.";
1.8. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 859 815,02 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 859 815,02 рублей:
2014 год - 46 131 245,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей
";

1.9. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 859 815,02 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 859 815,02 рублей:
2015 год - 46 131 245,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.".
1.10. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 201 031 049,81 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 271 600,00 рублей:
2014 год - 271 600,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 200 759 449,81 рублей:
2014 год - 89 779 267,81 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей
";

1.11. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 201 031 049,81 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 271 600,00 рублей:
2014 год - 271 600,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 200 759 449,81 рублей:
2014 год - 89 779 267,81 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.".
1.12. Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.13. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.14. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.15. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта".

И.о. руководителя администрации
Ф.ЛЮБАНИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 13 октября 2014 г. № 1953

Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях

№ п/п
Целевой индикатор (показатель) (наименование)
Ед. измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
1.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
%
0,04
0,00
0,21
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
2.
Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт
%
0,00
0,03
0,00
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
3.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
% от числа опрошенных
75,26
83,01
87,16
87,18
87,20
87,25
87,30
87,50
88,00
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.1.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
чел.
-
-
632
240
331
62
-
-
-
Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства
1.2.1.
Строительство инженерных сетей, в том числе:
км
-
-
-
-
-
-



- водоснабжение







4,897
-
-
- газоснабжение








3,814
-
- наружное освещение









1,045
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
1.3.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
ед.
31
27
30
30
30
30
30
30
30
1.3.2.
Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
%
64,2
84,2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
2.1.1.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
%
-
25,40
29,42
33,56
38,00
42,00
46,00
50,00
54,00
2.1.2.
Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту
ед.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту
ед.
0
2
5
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда
%
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.1.5.
Количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация
ед.
72
98
112
0
0
0
0
0
0
2.1.6.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде
ед.
445
227
0
3024
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
3.1.1.
Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг
ед.
-
-
-
1
-
-
-
-
-
3.1.2.
Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг
ед.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры
ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3.1.4.
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
%
100,00
99,6
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам
3.2.1.
Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель
%
-
88
88
88
88
0
0
0
0
Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
3.3.1
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.3.2
Разработанная схема теплоснабжения
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Благоустройство"
Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства
4.1.1
Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации
ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4.1.2.
Общая площадь озеленения территории городского круга
кв.м
88 цветников общей площадью 4 337,40
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
50 цветников общей площадью 3 536,8
4.1.3.
Доля действующих объектов освещения
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.1.4.
Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству
ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4.1.5.
Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости)
шт.
-
24 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 13 октября 2014 г. № 1953

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Снос аварийных жилых домов
МУ "УЖКХ"
2014 - 2017
5 572 491,20
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
2.
Основное мероприятие 1.1.2. Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
МУ УКС
2014 - 2017
52 412 665,00
8 934 720,00
7 940 896,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства
3.
Основное мероприятие 1.2.1. Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья
МУ УКС
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
4.
Основное мероприятие 1.3.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
2014 - 2020
10 516 000,00
11 032 000,00
11 032 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
5.
Основное мероприятие 1.3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ
2014 - 2020
3 069 700,00
3 722 200,00
3 908 300,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
6.
Основное мероприятие 1.3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ
2014 - 2020
3 467 200,00
3 466 600,00
3 466 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
7.
Основное мероприятие 1.3.4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
2014 - 2020
1 214 150,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
8.
Основное мероприятие 1.3.5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
2014 - 2020
2 555 887,30
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
9.
Основное мероприятие 1.3.6. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ
2014 - 2020
9 870 800,00
10 271 600,00
10 271 600,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
10.
Основное мероприятие 1.3.7. Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ
2014 - 2020
33 000,00
33 000,00
33 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
11.
Основное мероприятие 1.3.8. Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
КУМИ
2014 - 2020
47 200,00
47 200,00
47 200,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
12.
Основное мероприятие 1.3.9. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
КУМИ
2014 - 2020
467 534,00
467 500,00
467 500,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
13.
Основное мероприятие 1.3.10 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений)
КУМИ
2014 - 2020
13 543 200,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
14.
Основное мероприятие 1.3.11. Строительство жилых домов
МУ УКС
2014 - 2020
4 624 933,68
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
15
Основное мероприятие 1.3.12. Строительство жилья в сельской местности
МУ УКС
2015 - 2016
0,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение предоставления услуг населению
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
16.
Основное мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
803 631,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда
1. количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту.
2. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту
17.
Основное мероприятие 2.1.2. Организация содержания муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
5 361 283,69
5 000 000,00
4 850 000,00
оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда
не в полном объеме оказание услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда
уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда;
количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация;
количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде;









доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
18.
Основное мероприятие 3.1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
МУ УКС
2014 - 2020
41 180 076,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг;
количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг
19.
Основное мероприятие 3.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда
количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры
20.
Основное мероприятие 3.1.3. Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
оказание в полном объеме коммунальных услуг
не в полном объеме оказание коммунальных услуг
уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам
21.
Основное мероприятие 3.2.1. Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
8 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель
22.
Основное мероприятие 3.2.2. Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
3 428 571,00
4 714 285,00
4 714 285,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель
Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
23.
Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
1 522 598,02
150 000,00
150 000,00
оказание в полном объеме коммунальных и бытовых услуг
не в полном объеме оказание коммунальных и бытовых услуг
уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные и бытовые услуги населению;
разработка схемы теплоснабжения
Подпрограмма 4 "Благоустройство"
Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства
24.
Основное мероприятие 4.1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
0,00
0,00
0,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации
25.
Основное мероприятие 4.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
7 729 894,26
5 000 000,00
4 000 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
общая площадь озеленения территории городского округа
26.
Основное мероприятие 4.1.3. Содержание объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
69 420 973,55
54 250 107,00
42 930 075,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
доля действующих объектов освещения;
количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству;
количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости, шт.)
27.
Основное мероприятие 4.1.4. Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа
МУ "УЖКХ"
2014 - 2020
12 900 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
улучшение условий проживания граждан
ухудшение условий проживания граждан
количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству





Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 13 октября 2014 г. № 1953

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета МОГО "Ухта"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
КВСР
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
Всего
923
929
975

05.0.0000

257 741 788,70
120 489 212,00
107 210 856,00
485 441 856,70
МУ "УЖКХ"
929

05.0.0000

114 739442,72
82 514 392,00
70 044 360,00
267 298194,72
МУ УКС
923

05.0.0000

98 217 674,68
8 934 720,00
7 940 896,00
115 093 290,68
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975

05.0.0000

14 286 037,30
11 032 000,00
11 032 000,00
36 350 037,30
КУМИ МОГО "Ухта"
923

05.0.0000

30 498 634,00
18 008 100,00
18 193 600,00
66 700 334,00
Подпрограмма 1
"Доступное и комфортное жилье"
Всего
923
929
975
0501
05.1.0000

107 394 761,18
37 974 820,00
37 166 496,00
182 536 077,18
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.1.0000

5 572 491,20
0,00
0,00
5 572 491,20
МУ УКС
923
0501
05.1.0000

57 037 598,68
8 934 720,00
7 940 896,00
73 913 214,68
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.0000

14 286 037,30
11 032 000,00
11 032 000,00
36 350 037,30
КУМИ МОГО "Ухта"
9923
11003
1004
05.1.0000

30 498 634,00
18 008 100,00
18 193 600,00
66 700 334,00
Основное мероприятие 1.1.1.
Снос аварийных жилых домов
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.1.0699
244
5 572 491,20
0,00
0,00
5 572 491,20
Основное мероприятие 1.1.2.
Строительство малоэтажных жилых домов для переселения из аварийного жилищного фонда
МУ УКС
923
0501
05.1.0700
414
52 412 665,00
8 934 720,00
7 940 896,00
69 288 281,00
Основное мероприятие 1.2.1.
Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья
МУ УКС
923
0501
05.1.0500
414
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.8210
322
10 516 000,00
11 032 000,00
11 032 000,00
32 580 000,00
Основное мероприятие 1.3.2.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.5082
412
3 069 700,00
3 722 200,00
3 908 300,00
10 700 200,00
Основное мероприятие 1.3.3.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1003
05.1.5135
321
3 467 200,00
3 466 600,00
3 466 000,00
10 399 800,00
Основное мероприятие 1.3.4.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.5020
322
1 214 150,00
0,00
0,00
1 214 150,00
Основное мероприятие 1.3.5.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"
975
1003
05.1.7210
322
2 555 887,30
0,00
0,00
2 555 887,30
Основное мероприятие 1.3.6.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7303
412
9 870 800,00
10 271 600,00
10 271 600,00
30 414 000,00
Основное мероприятие 1.3.7.
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7304
121
33 000,00
33 000,00
33 000,00
99 000,00
Основное мероприятие 1.3.8.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1003
05.1.7305
121
47 200,00
47 200,00
47 200,00
141 600,00
Основное мероприятие 1.3.9.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7308
121
122
467 534,00
467 500,00
467 500,00
1 402 534,00
Основное мероприятие 1.3.10.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений)
КУМИ МОГО "Ухта"
923
1004
05.1.7404
412
13 543200,00
0,00
0,00
13 543 200,00
Основное мероприятие 1.3.11.
Строительство жилых домов
МУ УКС
923
0501
05.1.0300
414
4 624 933,68
0,00
0,00
4 624 933,68
Основное мероприятие 1.3.12.
Строительство жилья в сельской местности
МУ УКС
923
0501
05.1.8018
414
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Жилищное хозяйство"
Всего
929
0501
05.2.0000

6 164 914,69
5 000 000,00
4 850 000,00
16 014914,69
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.2.0000

6 164 914,69
5 000 000,00
4 850 000,00
16 014914,69
Основное мероприятие 2.1.1.
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.2.0299
243
803 631,00
0,0
0,0
803 631,00
Основное мероприятие 2.1.2.
Организация содержания муниципального жилищного фонда
МУ "УЖКХ"
929
0501
05.2.0699
810
3 098 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
11 098000,00
929
0501
05.2.0699
244
2 263 283,69
1 000 000,00
850 000,00
4 113 283,69
Подпрограмма 3
"Коммунальное хозяйство"
Всего
923
929
0502
05.3.0000

54 131 245,02
15 864 285,00
15 864 285,00
85 859 815,02
МУ УКС
923
0502
05.3.0000

41 180 076,00
0,00
0,00
41 180 076,00
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0000

12 951 169,02
15 864 285,00
15 864 285,00
44 679 739,02
Основное мероприятие 3.1.1.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
МУ УКС
923
0502
05.3.0300
414
41 180 076,00
0,00
0,00
41 180 076,00
Основное мероприятие 3.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0299
243
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1.3.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0599
810
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.1.
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.7213
414
8 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие 3.2.2.
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.8213
414
3 428 571,00
4 714 285,00
4 714 285,00
12 857 141,00
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
МУ "УЖКХ"
929
0502
05.3.0699
244
1 522 598,02
150 000,00
150 000,00
1 822 598,02
Подпрограмма 4
"Благоустройство"
Всего
929
0503
0505
05.4.0000

90 050 867,81
61 650 107,00
49 330 075,00
201 031 049,81
МУ "УЖКХ"
929
0503
0505
05.4.0000

90 050 867,81
61 650 107,00
49 330 075,00
201 031 049,81
Основное мероприятие 4.1.1.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0399
414
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0299
243
7 729 894,26
5 000 000,00
4 000 000,00
16 729894,26
Основное мероприятие 4.1.3.
Содержание объектов внешнего благоустройства
МУ "УЖКХ"
929
0503
0505
05.4.0599
05.4.7312
244
121
242
69 420 973,55
54 250 107,00
42 930 075,00
166 601 155,55
Основное мероприятие 4.1.4.
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа
МУ "УЖКХ"
929
0503
05.4.0699
244
12 900 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
17 700 000,00





Приложение № 4
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 13 октября 2014 г. № 1953

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО:
в том числе:
257 741 788,70
120 489 212,00
107 210 856,00
485 441 856,70
Федеральный бюджет
7 751 050,00
7 188 800,00
7 374 300,00
22 314 150,00
Республиканский бюджет Республики Коми
34 789 221,30
21 819 300,00
21 819 300,00
78 427 821,30
Бюджет МОГО "Ухта"
215 201 517,40
91 481 112,00
78 017 256,00
384 699 885,40
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Доступное и комфортное жилье"
ВСЕГО:
в том числе:
107 394 761,18
37 974 820,00
37 166 496,00
182 536 077,18
Федеральный бюджет
7 751 050,00
7 188 800,00
7 374 300,00
22 314 150,00
Республиканский бюджет Республики Коми
26 517 621,30
10 819 300,00
10 819 300,00
48 156 221,30
Бюджет МОГО "Ухта"
73 126 089,88
19 966 720,00
18 972 896,00
112 065 705,88
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Жилищное хозяйство"
ВСЕГО:
в том числе:
6 164 914,69
5 000 000,00
4 850 000,00
16 014 914,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО "Ухта"
6 164 914,69
5 000 000,00
4 850 000,00
16 014 914,69
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Коммунальное хозяйство"
ВСЕГО:
в том числе:
54 131 245,02
15 864 285,00
15 864 285,00
85 859 815,02
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет Республики Коми
8 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
30 000 000,00
Бюджет МОГО "Ухта"
46 131 245,02
4 864 285,00
4 864 285,00
55 859 815,02
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
"Благоустройство"
ВСЕГО:
в том числе:
90 050 867,81
61 650 107,00
49 330 075,00
201 031 049,81
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет Республики Коми
271 600,00
0,00
0,00
271 600,00
Бюджет МОГО "Ухта"
89 779 267,81
61 650 107,00
49 330 075,00
200 759 449,81
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------