Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 27.10.2014 N 1573 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2014 г. № 1573

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013
ГОДА № 1830 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1) позицию "Источники и объемы финансирования Программы" паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1;
2) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2;
3) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 3;
4) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 4;
5) дополнить подпрограмму "Развитие образования" муниципальной программы приложением 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями" согласно приложению 5;
6) позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 6;
7) таблицу раздела 2 "Основная цель, задачи подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 7;
8) раздел 8 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 8;
9) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 9;
10) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 10;
11) позицию "Объем финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 11;
12) раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 12;
13) приложение 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 13;
14) приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 14.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А.Левченко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ" ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"

Источники и объемы финансирования Программы
Источник финансирования программы - средства бюджета МО МР "Усть-Куломский", внебюджетные средства. Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы:
Всего - 2 401 786 546,85, в том числе по годам:
2014 г. - 1 006 514 311,85 рублей
2015 г. - 685 774 712 рублей
2016 г. - 709 497 523 рубля





Приложение 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С РАСШИФРОВКОЙ
ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ), А ТАКЖЕ ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет - 440633829,80 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 193195364,80 рублей;
2015 год - 112489171 рубля;
2016 год - 134949294 рубля;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет - 1619915873,53 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 628009473,53 рублей;
2015 год - 495953200 рублей;
2016 год - 495953200 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет - 9081500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9081500,00 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей





Приложение 3
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
основного мероприятия
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
"Развитие образования"
всего
830 286 338,33
608 442 371
630 902 494
за местные бюджеты <*>
830 286 338,33
608 442 371
630 902 494
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
637 090 973,53
495 953 200
495 953 200
федерального бюджета
9 081 500,00
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Направление 1
Дошкольное образование
всего
163 255 896,14
103 432 960
107 450 636
за местные бюджеты <*>
163 255 896,14
103 432 960
107 450 636
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
137111880,5
9 7570 900
97 570 900
федерального бюджета
7 200 000,00
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
...
0
0
0
Задача 1
Обеспечение доступности общего образования

146 614 915,64
103 432 960,00
107 450 636,00
Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего
22 362 715,64
5 862 060
9 879 736
за местные бюджеты <*>
22 362 715,64
5 862 060
9 879 736
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ
всего
116 771 800,00
92 607 500
92 607 500
за местные бюджеты <*>
116 771 800,00
92 607 500
92 607 500
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
116 771 800,00
92 607 500
92 607 500
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
всего
6 563 400
4 963 400
4 963 400
за местные бюджеты <*>
6 563 400
4 963 400
4 963 400
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
6 563 400
4 963 400
4 963 400
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.1.4. Организация и проведение мероприятий
всего
917 000
0
0
за местные бюджеты <*>
917 000
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 1.2.
Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами

16 640 980,50


Основное мероприятие
1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
5 318 280,50
0
0
за местные бюджеты <*>
5 318 280,50
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
4 408 280,50
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
1.2.2. Совершенствование материально-технической базы
Всего
141 300,00
0
0
за местные бюджеты <*>
141 300,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Основное мероприятие
1.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК
всего
3 768 400,00
0
0
за местные бюджеты <*>
3 768 400,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
3 768 400,00
0
0
Федерального бюджета

0
0
Государственные внебюджетные фонды

0
0
Юридические лица

0
0
Средства приносящей доход деятельности

0
0
Основное мероприятие
1.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
Всего
213 000,00
0
0
за местные бюджеты <*>
213 000,00


- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:



Федерального бюджета



Государственные внебюджетные фонды



Юридические лица



Средства приносящей доход деятельности



Основное мероприятие
1.2.5. Мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств, поступивших из федерального бюджета
Всего
7 200 000,00


за местные бюджеты <*>
7 200 000,00


- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
7 200 000,00


Федерального бюджета
7 200 000,00


Государственные внебюджетные фонды



Юридические лица



Средства приносящей доход деятельности



Направление 2
Основное мероприятие
Общее образование
всего
575 786 913,19
414 868 757
427 400 612
за местные бюджеты <*>
575 786 913,19
398 382 300
398 382 300
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
496 947 193,03
398 382 300
398 382 300
федерального бюджета
1 700 000,00
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Задача 2.1.
Создание равных возможностей для получения общего образования

434 618 927,56
414 468 757,00
427 400 612,00
Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего
63 721 196,36
16 086 457
29 018 312
за местные бюджеты <*>
63 721 196,36
16 086 457
29 018 312
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0


государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ
всего
359 125 000
398 382 300
398 382 300
за местные бюджеты <*>
359 125 000
398 382 300
398 382 300
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
359 125 000
398 382 300
398 382 300
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования
всего
10 910 400,00
0
0
за местные бюджеты <*>
10 910 400,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
10 910 400,00
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.1.4. Организация и проведение мероприятий
всего
862 331,20
0
0
за местные бюджеты <*>
862 331,20
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 2
Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и условиями

141 167 985,63


Основное мероприятие
2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
129 312 280,83
0
0
за местные бюджеты <*>
129 312 280,83
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
117 244 193,03
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.2.2. Совершенствование материально-технической базы
всего
1 003 104,80
0
0
за местные бюджеты <*>
1 003 104,80
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК
всего
7 967 600,00
0
0
за местные бюджеты <*>
7 967 600,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
7 967 600,00
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
всего
785 000,00
0
0
за местные бюджеты <*>
785 000,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0

юридические лица
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0

Основное мероприятие
2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан
всего
400 000
400 000
0
за местные бюджеты <*>
400 000
400 000
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
2.3.2. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
всего
1700000


за местные бюджеты <*>



- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:



федерального бюджета
1700000


государственные внебюджетные фонды



юридические лица



средства от приносящей доход деятельности



Направление 3
Дополнительное образование
всего
42 671 600
38 400 610
39 104 000
за местные бюджеты <*>
42 671 600
38 400 610
39 104 000
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
361 800,00
0
0
федерального бюджета
181 500,00
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 3.1.
Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования

41 437 500,00
38 400 610,00
39 104 000,00
Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего
41 169 500
38 400 610
39 104 000
за местные бюджеты <*>
41 169 500
38 400 610
39 104 000
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся
всего
58 000,00
0
0
за местные бюджеты <*>
58 000,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.1.3. Организация и проведение мероприятий
всего
210 000,00
0
0
за местные бюджеты <*>
210 000,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 3.2.
Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и условиями

1234100,00


Основное мероприятие
3.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
всего
0
0
0
за местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
всего
200 600,00
0
0
за местные бюджеты <*>
200 600,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
100 300,00
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
3.2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК
всего
80 000,00
0
0
за местные бюджеты <*>
80 000,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
80 000,00
0
0
Федеральный бюджет

0
0
государственные внебюджетные фонды

0
0
Юридические лица

0
0
средства от приносящей доход деятельности

0
0
Основное мероприятие
3.2.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
всего
772 000,00


за местные бюджеты <*>
772 000,00


- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:



федерального бюджета



государственные внебюджетные фонды



Юридические лица



средства от приносящей доход деятельности



Основное мероприятие
3.2.5. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
181 500,00
0
0
за местные бюджеты <*>
181 500,00
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
181 500,00
0
0
Федерального бюджета
181 500,00
0
0
государственные внебюджетные фонды

0
0
Юридические лица

0
0

средства от приносящей доход деятельности

0
0
Направление 4
Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков
всего
2 140 200
0
0
за местные бюджеты <*>
2 140 200

0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
1 070 100,00
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 4.1.
Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков

2140200,00


Основное мероприятие
4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков
всего
2 140 200
0
0
за местные бюджеты <*>
2 140 200
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
1 070 100,00
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0


Основное мероприятие 4
1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ
всего
0


за местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
Направление 5
Система кадрового обеспечения сферы образования
всего
300 000
0
0
за местные бюджеты <*>
300 000


- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 5.1.
Развитие кадрового потенциала в сфере образования

300000,00


Основное мероприятие
5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников
всего
0
0
0
за местные бюджеты <*>
0
0
0
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
5.1.2. Поддержка молодых специалистов
всего
300 000


за местные бюджеты <*>
300 000


- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Направление 6
Управление подпрограммой
всего
46 131 729
51 740 044
56 947 246
за местные бюджеты <*>
46 131 729
51 740 044
56 947 246
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 6.1.
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами

46131729,00
51740044,00
56947246,00
Основное мероприятие
6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы
всего
17 059 829
23 711 384
28 645 346
за местные бюджеты <*>
17 059 829
23 711 384
28 645 346
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Основное мероприятие
6.2.1. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования
всего
29 071 900,00
28 028 660
28 301 900
за местные бюджеты <*>
29 071 900,00
28 028 660
28 301 900
- из них счет средств: республиканского бюджета Республики Коми в том числе:
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
юридические лица <**>
0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

--------------------------------
<*> местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджета.
<**> юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.





Приложение 4
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
Очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма
"Развитие образования"
всего, в том числе:
X
X
830 286 338,33
608 442 371,00
630 902 494,00
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975

669 470 693
583 101 761,00
604 981 584,00
исполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
132 232 635,33
0
0
исполнитель - отдел физической культуры, спорта и туризма
964

24 852 710
22 117 410
22 686 710
исполнитель - отдел культуры и национальной политики
956

3 730 300,00
3 223 200
3 234 200
Основное направление 1
Дошкольное образование
Всего в т.ч.
X

163 255 896,14
103 432 960
107 450 636
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975

158 847 615,64
103 432 960
107 450 636
соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
4 408 280,50


Задача 1.1.
Обеспечение доступности общего образования



146 614 915,64
103432960,00
107450636,00
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0101
22 362 715,64
5 862 060
9 879 736
Основное мероприятие 1.1.2.
Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
116 771 800,00
92 607 500
92 607 500
Основное мероприятие 1.1.3.
Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7302
6 563 400
4 963 400
4 963 400
Основное мероприятие 1.1.4.
Организация и проведение мероприятий
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0102
917 000
0
0
Задача 1.2.
Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами



16 640 980,50


Основное мероприятие 1.2.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Всего в том числе:
X

5 318 280,50


исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0103
910 000,00
0
0
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 7202
4 408 280,50


Основное мероприятие 1.2.2.
Совершенствование материально-технической базы
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 01 04
141 300,00
0
0
Основное мероприятие 1.2.3.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7201
3 768 400,00


Основное мероприятие 1.2.4.
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0601
213 000,00


Основное мероприятие 1.2.5.
Мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств, поступивших из федерального бюджета
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 5059
7 200 000,00


Направление 2
Общее образование
Всего в том числе:
X
X
575 786 913,19
414 868 757
427 400 612
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
448 262 558,36
414 868 757
427 400 612
Соисполнитель Администрация МР "Усть-Куломский"
923

127 524 354,83
0
0
Задача 2.1.
Создание равных возможностей для получения общего образования



434618927,56
414468757,00
427400612,00
Основное мероприятие 2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0201
63 721 196,36
16 086 457
29 018 312
Основное мероприятие 2.1.2.
Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
359 125 000,00
398 382 300
398 382 300
Основное мероприятие 2.1.3.
Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7401
10 910 400,00
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Организация и проведение мероприятий
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0202
862 331,20
0
0
Задача 2.2.
Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и условиями



141167985,63


Основное мероприятие 2.2.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Всего в т.ч.
X
X
129 312 280,83
0
0
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0203
1 787 926,00
0
0
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0203
10 280 161,80


923
03 1 7203
117 244 193,03


Основное мероприятие 2.2.2.
Совершенствование материально-технической базы
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0204
1 003 104,80
0
0
Основное мероприятие 2.2.3.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РК
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7201
7 967 600,00


Основное мероприятие 2.2.4.
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0601
785 000,00


Основное мероприятие 2.3.1.
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0208
400 000,00
400 000
0
Основное мероприятие
2.3.2. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 5097
1 700 000,00


Направление 3
Дополнительное образование
Всего в том числе:
X
X
42 671 600
38 400 610,00
39 104 000,00
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
14 088 590
13 060 000
13 183 090


Соисполнитель - Отдел физической культуры и спорта
964
X
24 852 710
22 117 410
22 686 710


Соисполнитель - Отдел культуры и национальной политики
956
X
3 730 300,00
3 223 200
3 234 200
Задача 3.1.
Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования



41 437 500,00
38 400 610,00
39 104 000,00
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего в т.ч.
X
X
41 169 500,00
38 400 610
39 104 000
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0301
13 740 590,00
13 060 000
13 183 090
Соисполнитель Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 1 0301
24 080 710,00
22 117 410
22 686 710
Соисполнитель - Отдел культуры и национальной политики
956
03 1 0301
3 348 200,00
3 223 200
3 234 200
Основное мероприятие 3.1.2.
Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0309
58 000,00
0
0
Основное мероприятие 3.1.3.
Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0302
210 000,00
0
0
Задача 3.2.
Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и условиями



1234100


Основное мероприятие 3.2.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Соисполнитель - отдел культуры и национальной политики
956
03 1 7215
100 300,00
0
0
956
03 1 0390
100 300,00


Основное мероприятие 3.2.3.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений за счет средств РБ
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7201
80 000,00


Основное мероприятие 3.2.4.
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
Соисполнитель Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 1 0601
772 000,00


Основное мероприятие 3.2.5.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Соисполнитель - отдел культуры и национальной политики
956
03 1 5014
181 500,00


Направление 4
Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков
Всего в том числе:
975
X
2 140 200,00
0
0
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
2 140 200,00
0
0
Задача 4.1.
Система кадрового обеспечения сферы образования



2 140 200,00


Основное мероприятие 4.1.1.
Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
1 070 100,00
0
0
03 1 7204
1 070 100,00


Основное мероприятие 4.1.2.
Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
0
0
0
Направление 5
Система кадрового обеспечения сферы образования
Всего в том числе:

X
300 000,00
0
0
Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
X
300 000,00
0
0
Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала в сфере образования




300000


Основное мероприятие 5.1.1.
Повышение квалификации педагогических работников
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"


0
0
0
Основное мероприятие

Соисполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0506
300 000,00
0
0
Направление 6
Управление подпрограммой
Всего в т.ч.
X
X
46 131 729,00
51 740 044
56 947 246
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
X
46 131 729,00
51 740 044
56 947 246
Задача 6.1.
Обеспечение реализации основных мероприятий программы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами



46 131 729,00
51 740 044,00
56 947 246,00
Основное мероприятие 6.1.1.
Обеспечение условий для реализации подпрограммы
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0607
17 059 829,00
23 711 384
28 645 346
Основное мероприятие 6.1.2.
Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования
исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0608
29 071 900,00
28 028 660
28 301 900





Приложение 5
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

е
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
10
11
12
Направление 1. Дошкольное образование
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступности общего образования
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования


x
x
146 614 915,64
103 432 960,00
107 450 636,00
Количество воспитанников
человек
1770
1770
1790



1.2. Приведение подведомственных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями и стандартами
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования


x
x
16 640 980,50
0
0
Количество обслуживаемых зданий
количество
63
63
63
x
x
x
Направление 2. Общее образование
Основное мероприятие 2.1. Создание равных возможностей для получения общего образования
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

x
x
x
434 618 927,56
414 468 757,00
427 400 612,00
Количество обучающихся

3080
3080
3090
x
x
x
Основное мероприятие 2.2. Приведение подведомственных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями и условиями
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

x
x
x
141 167 985,63
0
0
Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям и условиям
процент
77
77
80
x
x
x
Направление 3. Дополнительное образование
Основное мероприятие 3.1. Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детям

x
x
x
41 437 500,00
38 400 610,00
39 104 000,00
количество обучающихся

1443
1443
1450
x
x
x
Основное мероприятие 3.2. Приведение подведомственных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями и условиями
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детям

x
x
x
1 234 100,00
0
0
Доля образовательных организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям и условиям
процент
50
50
50
x
x
x
Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков
Основное мероприятие 4.1. Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детям




2 140 200,00
0
0
Доля детей и подростков, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
процент
82
82
82








Приложение 6
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11.
Объемы и источники финансирования
Прогнозный объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет: всего - 252 453 980,34 руб., в том числе по годам:
2014 г. -
Всего - 110 205 092,34 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 93 552 050,34
Республиканский бюджет - 16 484 500
Федеральный бюджет - 168 542
2015 г. -
Всего - 70 717 550 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 69 746 550
Республиканский бюджет - 901 300
Федеральный бюджет - 69 700
2016 г. -
Всего - 71 531 338 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 70 560 338
Республиканский бюджет - 901 300
Федеральный бюджет - 69700
Основными источниками финансирования являются средства районного бюджета, внебюджетные средства, субсидии республиканского бюджета.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год





Приложение 7
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТАБЛИЦУ РАЗДЕЛА 2 "ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ" ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2016 годы составляет всего 252 453 980,34 рублей, 34 копеек, в том числе по годам:

Годы
Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014
110 205 092,34
93 552 050,34
16 484 500
168 542
2015
70 717 550
69 746 550
901 300
69 700
2016
71 531 338
70 560 338
901 300
69 700





Приложение 8
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 8 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ"
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет:
Всего - 252 385 438,34 рублей, в том числе:
за счет республиканских средств - 18 287 100 руб.
за счет средств федерального бюджета - 239 400 руб.
Объем финансирования подпрограммы по годам составляет:

Годы
Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014
110 205 092,34
93 552 050,34
16 484 500
168 542
2015
70 717 550
69 746 550
901 300
69 700
2016
71 531 338
70 560 338
901 300
69 700





Приложение 9
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (ф. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
всего
110 205 092,34
70 717 550
71 531 338

местные бюджеты
93 552 050,34
69 746 550
70 560 338

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
16 484 500
901 300
901 300

федерального бюджета
168 542
69 700
69 700

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...
0
0
0

Направление 1.
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
всего
77 076 750,34
46 762 638
47 004 638

местные бюджеты
59 921 550,34
46 075 638
46 317 638

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
16 055 200
687 000
687 000

федерального бюджета
100 000
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
52 207 938
45 593 338
45 835 338

местные бюджеты
52 207 938
45 593 338
45 835 338

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета

0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
всего
419 100
68 200
68 200

местные бюджеты
419 100
68 200
68 200

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.3. Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
39 100
164 100
164 100

местные бюджеты
39 100
164 100
164 100

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.4. приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
всего
250 000
250 000
250 000

местные бюджеты
250 000
250 000
250 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.5. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
100 000



местные бюджеты




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
100 000



государственные внебюджетные фонды




юридические лица <**>




средства от приносящей доход деятельности




мероприятие
1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
всего
7 005 412,34
0
0

местные бюджеты
7 005 412,34
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
1.2.2. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
всего
15 409 600
0
0

местные бюджеты
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
15 409 600
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
1.2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
645 600
687 000
687 000

местные бюджеты




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
645 600
687 000
687 000

федерального бюджета




государственные внебюджетные фонды




юридические лица <**>




средства от приносящей доход деятельности




Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
всего
22 046 600
19 096 200
19 253 900

местные бюджеты
22 115 142
18 812 200
18 969 900

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
429 300
214 300
214 300

федерального бюджета
0
69 700
69 700

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
21 307 300
18 717 200
18 874 900

местные бюджеты
21 307 300
18 717 200
18 874 900

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры
всего
0
0
0

местные бюджеты




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.3. Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
всего
215 000
0
0

местные бюджеты
215 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
всего
190 000
190 000
190 000

местные бюджеты
95 000
95 000
95 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
95 000
95 000
95 000

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.5. Комплектование книжных фондов
всего
0
69 700
69 700

местные бюджеты
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета

69 700
69 700

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
всего
119 300
119 300
119 300

местные бюджеты

0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
119 300
119 300
119 300

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.7. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
всего
68 542



местные бюджеты




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
68 542



государственные внебюджетные фонды




юридические лица <**>




средства от приносящей доход деятельности




мероприятие
2.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
215 000
0
0

местные бюджеты
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
215 000
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
всего
10 733 200
4 216 712
5 278 800

местные бюджеты
10 733 200
4 216 712
5 278 800

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
всего
9 616 200
4 216 712
4 630 800

местные бюджеты
9 616 200
4 216 712
4 630 800

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
3.1.2. Организация и проведение мероприятий
всего
27 000
0
0

местные бюджеты
27 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
3.2.1. Обеспечение доступности объектов культуры людьми с ограниченными возможностями
всего
175 000
0
0

местные бюджеты
175 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
3.2.2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
всего
915 000
642 000
642 000

местные бюджеты
915 000
642 000
642 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




государственные внебюджетные фонды




юридические лица <**>




средства от приносящей доход деятельности




Направление 4
Система кадрового обеспечения сферы культуры
всего
150 000
0
0

местные бюджеты
150 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
4.1.1. Поддержка молодых специалистов
всего
150 000
0
0

местные бюджеты
150 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0



Направление 5
5.1.1. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
всего
1 130 000



местные бюджеты
1 130 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




государственные внебюджетные фонды




юридические лица <**>




средства от приносящей доход деятельности





--------------------------------
<*> Местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов.
<**> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.





Приложение 10
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
очередной год
Первый год планового периода
второй год планового периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
Всего, в том числе:
X
X
110 205 092,34
70 717 550
71 531 338

ответственный исполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
89 132 511,74
70 075 550
70 889 338

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
21 072 580,60
642 000
642 000

Направление 1
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
Всего, в том числе:
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
X
X
76 076 750,34
46 762 638
47 004 638

956
X
56 069 169,74
46 762 638
47 004 638
Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
20 007 580,60



Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0101
52 207 938
45 593 338
45 835 338

Основное мероприятие
1.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0188
419 100
68 200
68 200

Основное мероприятие
1.1.3. Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0187
39 100
164 100
164 100

Основное мероприятие
1.1.4. приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0186
250 000
250 000
250 000

Основное мероприятие
1.1.5. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5147
100 000
0
0

Основное мероприятие
1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
Всего в том числе
X
X
7 005 412,34
0
0

Соисполнитель - ОКиНП
956
03 2 0103
2 407 431,74
0
0

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0103
4 597 980,60
0
0

мероприятие
1.2.2. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 7216
15 409 600
0
0

мероприятие
1.2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский
956
03 2 7215
645 600
687 000
687 000

Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
22 115 142
19 096 200
19 253 900

Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0201
21 307 300
18 717 200
18 874 900

Основное мероприятие
2.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0285
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.3. Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
Всего
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0284
215 000
0
0

Основное мероприятие
2.1.4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7245
95 000
95 000
95 000

956
03 2 0283
95 000
95 000
95 000

Основное мероприятие
2.1.5. Комплектование книжных фондов библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5144

69 700
69 700

Основное мероприятие
2.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7218
119 300
119 300
119 300

Основное мероприятие
2.1.7. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5146
68 542



Основное мероприятие
2.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7215
215000
0
0

Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
Всего в том числе:
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
итого
X
10 733 200
4 858 712
5 272 800

956
9 818 200
4 216 712
4 630 800
923
915 000
642 000
642 000
Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0307
9 616 200
4 216 712
4 630 800

Основное мероприятие
3.1.2. Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0302
27 000
0
0

Основное мероприятие
3.2.1. Обеспечение доступности объектов культуры людьми с ограниченными возможностями
Соисполнитель - ОКиНП
956
03 2 0303
175 000
0
0

Основное мероприятие
3.2.2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0308
915 000
642 000
642 000

Направление 4
Система кадрового обеспечения сферы культуры
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
150 000
0
0

Основное мероприятие
4.1.1. Поддержка молодых специалистов
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0406
150 000
0
0

Направление 5
5.1.1. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК"
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0601
1 130 000
0
0






Приложение 11
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЗИЦИЮ "ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 78 819 905,18 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 65 141 423,18
2015 г. - 6 614 791,00
2016 г. - 7 063 691,00





Приложение 12
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ" ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования составляет 78 819 905,18 рублей, в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 65 141 423,18
2015 г. - 6 614 791,00
2016 г. - 7 063 691,00





Приложение 13
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
БЮДЖЕТА МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (РУБ.)

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего, в т.ч.:
65 141 423,18
6 614 791,00
7 063 691,00
Федеральный бюджет
0
0
0
Бюджет Республики Коми
54 630 295,18
0
0
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
10 511 128,00
6 614 791,00
7 063 691,00
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
Задача 1. "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
7 386 190,00
5 193 091,00
5 563 990,00
Задача 2. "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
150 000,00
0
0
Задача 3. "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014 - 2016 годы)" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
1 942 200,00
1 421 700,00
1 499 701,00
Основное мероприятие 3.3.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физическая культура и спорт
Бюджет Республики Коми
42 719,04


Задача 4. "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
1 032 738,00
0
0
Бюджет Республики Коми
54 587 576,14
0
0





Приложение 14
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 27 октября 2014 г. № 1573

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.) годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский", соисполнитель Администрация МР "Усть-Куломский"
X
X
65 141 423,18
6 614 791,00
7 063 691,00
Задача 1. "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0101
7 386 190,00
5 193 091,00
5 563 990,00
Задача 2. "Развитие кадрового обеспечения"
Основное мероприятие 3.2.1.
Поддержка молодых специалистов
АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 0206
150 000,00
0
0
Задача 3. "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"
964
03 3 0307
1 942 200,00
1 421 700,00
1 499 701,00
Основное мероприятие 3.3.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физическая культура и спорт
АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 7999
42 719,04


Задача 4. "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальных образований"
Основное мероприятие 3.4.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований
АМР "Усть-Куломский
923
03 3 0103
1 032 738,00
0
0
АМР "Усть-Куломский"
923
03 3 7217
54 587 576,14
0
0


------------------------------------------------------------------