Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 29.10.2014 N 1582 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2014 г. № 1582

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА № 1827 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"

Руководствуясь пунктом 7 методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Усть-Куломский", утвержденных постановлением администрации МР "Усть-Куломский" от 20 августа 2013 года № 1225, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" (далее - Постановление) следующие изменения:
1) пункт 6 паспорта муниципальной программы "Территориальное развитие" приложения к постановлению (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

"
6
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, обеспечение безопасных условий дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания.
2. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.
3. Повышение уровня обеспеченности населения доступным и качественным жильем.
4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
5. Создание условий для повышения энергоэффективности муниципальной экономики
";

2) пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" составляет - 375 822 802,49 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 220 948 546,49 рублей;
2015 год - 74 064 843,00 рублей;
2016 год - 64 809 413,00 рублей;
2017 год - 16 000 000,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 262 461 678,75 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 202 291 026,70 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 135 231 980,70 рублей;
2015 год - 21 688 673,00 рубля;
2016 год - 29 370 373,00 рубля;
2017 год - 16 000 000,00 рублей;
средства федерального бюджета - 17 547 700,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 071 600,00 рублей;
2015 год - 2 694 200,00 рублей;
2016 год - 2 781 900,00 рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 355 202,05 рублей;
внебюджетные средства - 32 975 750,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 813 640,00 рублей;
2015 год - 14 412 070,00 рублей;
2016 год - 6 750 040,00 рублей
";

3) пункт 1 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере территориального развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", цели и задачи муниципальной программы" программы изложить в следующей редакции:
"1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, обеспечение безопасных условий дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания.";
4) таблицу 1 "Объемы финансирования программы" раздела 7. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
12 071 600,00
135231980,70
54476123,74

19 168 842,05
220 948 546,49
2015
2 694 200,00
21 688 673,00
35 269 900,00

14 412 070,00
74 064 843,00
2016
2 781 900,00
29 370 373,00
25 907 100,00

6 750 040,00
64 809 413,00
2017

16 000 000,00



16 000 000,00
2018






2019






2020






Всего
17 547 700,00
202 291 026,70
115 653 123,74

40 330 952,05
375 822 802,49
";

5) пункт 2 паспорта подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

"
2
Цель (цели) подпрограммы
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, обеспечение безопасных условий дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания
";

6) пункт 6 паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 116 673 177,01 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 61 858 977,01 рублей;
2015 год - 30 407 100,00 рублей;
2016 год - 24 407 100,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 30 363 492,00 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 30 363 492,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 363 492,00 рублей
";

7) раздел 2 "Цель (цели), задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Исходя из положений Стратегии социально-экономического развития МО МР "Усть-Куломский" на период до 2020 года, основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" являются - поддержание автомобильных дорог общего пользования и дорожного хозяйства, находящихся в собственности района, в должном состоянии, а также повышение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, обеспечение безопасной и качественной перевозки пассажиров.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для предоставления транспортных услуг населению, обеспечение безопасных условий дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания. Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
2) сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории МО МР "Усть-Куломский";
3) организация перевозки пассажиров и багажа между поселениями в границах муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
Этапы реализации подпрограммы не выделяются, программа реализуется в период с 2014 по 2020 год.";
7) раздел 3. "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Достижение целей и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий. Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий в разрезе задач подпрограммы.
В рамках решения задачи "Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию":
1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
При реализации основного мероприятия будет проведен комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе - выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, определение видов и состава основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и проведение комплекса работ по содержанию дорог и искусственных сооружений на них с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться с использованием средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие транспортной системы". Субсидии будут предоставляться местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по содержанию переданных им в собственность, начиная с 1 января 2010 года, автомобильных дорог общего пользования, которые находились в государственной собственности Республики Коми и не относились по критериям к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми.
Субсидии будут предоставляться Дорожным агентством Республики Коми (далее - Агентство) в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов.
Кроме того, в целях обеспечения принятых с 1 января 2014 года от органов местного самоуправления сельских поселений "Аныб", "Кужба", "Югыдъяг", "Усть-Нем", "Парч", "Пожег", "Помоздино", "Усть-Кулом" (далее - орган местного самоуправления сельских поселений) полномочий по вопросам дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения, переданных из государственной собственности Республики Коми в муниципальную собственность сельских поселений, будет проводиться комплекс соответствующих мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов вышеуказанных поселений.
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться за счет средств, предоставляемых органами местного самоуправления вышеуказанных поселений в виде межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района "Усть-Куломский" на исполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам дорожной деятельности, в рамках соглашений, заключенных администрацией муниципального района "Усть-Куломский" администрациями сельских поселений "Аныб", "Кужба", "Югыдъяг", "Усть-Нем", "Парч", "Пожег", "Помоздино", "Усть-Кулом".
2) оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Для обеспечения доступности транспортных услуг в зимнее время планируется проведение комплекса мероприятий по устройству дополнительных путей сообщения и дорог с учетом использования климатических особенностей территории, так называемых "зимников".
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться с использованием средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации ГП РК "Развитие транспортной системы".
Предоставление субсидий в разрезе муниципальных образований будет осуществляться Дорожным агентством Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов.
3) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
При осуществлении основного мероприятия будет проведен комплекс мероприятий, включающий реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться с использованием средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации ГП РК "Развитие транспортной системы". Субсидии будут предоставляться в размере, установленном проектной (сметной) документацией по соответствующему объекту, необходимом для обеспечения в соответствующем финансовом году ввода объекта в эксплуатацию, с учетом объема софинансирования расходов по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту данного объекта из местного бюджета.
Субсидии будут предоставляться Дорожным агентством Республики Коми в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов.
4) проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения.
При осуществлении основного мероприятия будет проведен комплекс мероприятий, включающий проектно-изыскательские работы по реконструкции, ремонту, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них. Мероприятия планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
5) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В целях оказания содействия органам местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на уровне муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" планируется ежегодное предоставление органам местного самоуправления поселений межбюджетных трансфертов на содержание улиц и проездов населенных пунктов, а также дворовых территорий в соответствии с правилами, утвержденными нормативно-правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
6) обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
В целях осуществления мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района будет осуществляться предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию спецавтостоянок.
Порядок возмещения недополученных доходов по содержанию спецавтостоянок в 2014 - 2020 годах утверждается отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального района "Усть-Куломский".
Также в целях осуществления мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации распоряжения Правительства Республики Коми от 3 сентября 2014 года № 310-р планируется с 2015 года оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года.
В рамках решения задачи "Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский":
7) содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности.
В ходе реализации данного основного мероприятия будет осуществлен комплекс мер по сохранению выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, имеющих социально-экономическое значение для муниципального района "Усть-Куломский", в транспортно-эксплуатационном состоянии, позволяющим их безопасную эксплуатацию до решения вопросов оформления их собственности.
В рамках решения задачи "Создание условий для развития системы пассажирских перевозок":
8) возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский".
В целях развития системы пассажирских перевозок и обеспечения доступности транспортных услуг будет осуществляться предоставление субсидии на возмещение недополученных перевозчикам недополученных доходов, связанных с обеспечением перевозок пассажиров.
Порядок возмещения недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский" в 2014 - 2020 годах представлен в приложении № 5 к программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к настоящей программе.";
8) раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с ее задачами и основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты подпрограммы на весь период ее реализации.
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие конечные результаты, характеризующие прогноз развития транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания на территории муниципального района "Усть-Куломский":
- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Куломский", не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Куломский" в 2020 до уровня 28 %;
снижение протяженности бесхозяйных автомобильных дорог в 2020 году до 0 км;
сокращение количества населенных пунктов, расположенных на территории района, не обеспеченных транспортным обслуживанием, до 7 единиц;
Указанные показатели имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей программы и приведены в приложении № 1 к программе.
Показатели (индикаторы) конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели (индикаторы) конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к программе.";
9) строку "2014" таблицы 2 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
2014

30 363 492,00
31 495 485,01


61 858 977,01
";

10) строку "Всего" таблицы 2 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Всего

30 363 492,00
86 309 685,01


116 673 177,01
";

11) пункт 6 паспорта подпрограммы 2 "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 156 508 068,99 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 98 026 368,99 рублей;
2015 год - 17 300 000,00 рублей;
2016 год - 25 181 700,00 рублей;
2017 год - 16 000 000,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 147 314 887,09 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 137 827 187,09 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80 745 487,09 рублей;
2015 год - 16 700 000,00 рублей;
2016 год - 24 381 700,00 рублей;
2017 год - 16 000 000,00 рублей;
средства федерального бюджета - 9 487 700,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 487 700,00 рублей
";

12) строку "2014" таблицы 3 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
2014
9 487 700,00
80 745 487,09
7793 181,90


98 026 368,99
";

13) строку "Всего" таблицы 3 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
Всего
9 487 700,00
137 827 187,09
9 166 181,90


156 481 068,99
";

14) пункт 6 паспорта подпрограммы 3 "Улучшение жилищных условий" Программы (далее - Подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 66 830 280,08 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 47 016 834,08 рублей;
2015 год - 11 342 873,00 рубля;
2016 год - 8 470 573,00 рубля.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 49 515 549,66 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 34 100 347,61 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 123 001,61 рубля;
2015 год - 4 988 673,00 рубля;
2016 год - 4 988 673,00 рубля;
средства федерального бюджета - 8 060 000 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 583 900,00 рублей;
2015 год - 2 694 200,00 рублей;
2016 год - 2 781 900,00 рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 - 7 355 202,05 рублей
";

15) строку "2014" таблицы 4 "Объемы финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"
2014
2583900,00
24123001,61
12954730,42

7355202,05
47016834,08
";

16) строку "Всего" таблицы 4 "Объемы финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"
Всего
8 060 000,00
34 100 347,61
17 314 730,42

7355202,05
66830280,08
";

17) пункт 6 паспорта подпрограммы 4 "Управление муниципальным имуществом" Программы (далее - Подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 1 389 926,41 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 389 926,41 рублей
";

18) строку "2014" таблицы 6 "Объемы финансирования подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"
2014


1 389 926,41


1 389 926,41
";

19) строку "Всего" таблицы 6 "Объемы финансирования подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"
Всего


1 389 926,41


1 389 926,41
";

20) пункт 6 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение муниципальной программы "Территориальное развитие" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет - 34 421 350,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 656 440,00 рублей;
2015 год - 15 014 870,00 рублей;
2016 год - 6 750 040,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 32 975 750,00 рублей, в том числе по годам:
внебюджетные средства - 32 975 750,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 813 640,00 рублей;
2015 год - 14 412 070,00 рублей;
2016 год - 6 750 040,00 рублей
";

21) раздел 3 "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий сформирован исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения задач подпрограммы 5.
На решение задачи "Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством комплекса мероприятий:
- оснащение жилищного фонда приборами учета тепла, электрической энергии и холодной воды, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию;
- установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие в системе освещения многоквартирных домов;
- теплоизоляция конструкций зданий жилых домов, теплоизоляция трубопроводов систем отопления, промывка систем отопления;
2) комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством комплекса мероприятий:
- замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;
- ликвидация нерентабельных котельных;
- реконструкция сетей теплоснабжения и водоснабжения;
- увеличение количества случаев использования в качестве энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение).
В рамках решения задачи "Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе":
3) установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие.
Финансирование за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" посредством предоставления средств муниципальным бюджетным учреждениям на установку (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие.
4) установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения.
Финансирование за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" посредством предоставления средств муниципальным бюджетным учреждениям на установку приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения.
5) исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов.
Финансирование за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" посредством предоставления средств муниципальным бюджетным учреждениям на исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов.
На решение задачи "Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива":
6) комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса.
Реализация данного мероприятия будет обеспечиваться посредством поддержки проектов использования нетрадиционных и местных видов топлива для обеспечения теплоэнергией объектов муниципального сектора экономики.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых показателей непосредственного и конечного результата представлен в приложении 1 к программе.";
21) таблицу 13 "Объемы финансирования подпрограммы "Энергосбережение" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014


842 800,00

11 813 640,00
12 656 440,00
2015


602 800,00

14 412 070,00
15 014 870,00
2016




6 750 040,00
6 750 040,00
2017






2018






2019






2020






Всего


1 445 600

32 975 750,00
34 421 350,00
";

22) в приложении № 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский" приложения № 5 к Программе во второй сноске после таблицы слова "количество посадочных мест" заменить словами "средняя номинальная вместимость автобуса";
23) приложение № 1 "Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Территориальное развитие" Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
24) приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
25) приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Попова И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 29 октября 2014 г. № 1582

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"

N
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год (оценка, 2013 год)
1 год (2014)
2 год (2015)
3 год (2016)
4 год (2017)
5 год (2018)
6 год (2019)
7 год (2020)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Муниципальная программа "Территориальное развитие"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км
171,6
211,6
247,7
208,9
208,9
208,9
208,9
208,9
208,9
Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
63,7
63,7
58,0
53,0
48,0
43,0
38,0
33,0
28,0
Показатель 3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, %
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
Показатель 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв.м
26
26,2
26,5
26,7
26,9
27,1
27,3
27,5
27,7
Показатель 5. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением, %
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Показатель 6. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом, %
11
14
15
16
17
18
19
20
21
Показатель 7. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), %
11
14
15
16
17
18
19
20
21
Показатель 8. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, %
0
0
5
10
40
60
70
80
90
Показатель 9. Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %
60
60
60
65
70
75
80
85
90
2.
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км
0
38,8
121,2
208,9
208,9
208,9
208,9
208,9
208,9
Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
63,7
63,7
58,0
53,0
48,0
43,0
38,0
33,0
28,0
Показатель 1.3. Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, км
76,3
37,5
0,4
0
0
0
0
0
0
Показатель 1.4. Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, единиц
10
9
9
9
9
8
8
8
7
2.1.
Задача 1.1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию
2.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляются мероприятия по контролю за выполнением работ по их содержанию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2. "Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1.2.1. Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
Показатель 1.1.2.2. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.3.
Основное мероприятие 1.1.3. "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1.3.1. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
0,0
1,2
9,0
11,0
13,0
15,0
15,1
15,1
15,1
Показатель 1.1.3.2. Доля протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, от их общей протяженности, требующей реконструкции, %
11,0
9,0
8,0
7,5
7
6,5
6,0
5,5
5
Показатель 1.1.3.3. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения, всего, км
0,0
0,0
2,4
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Показатель 1.1.3.4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от их общей протяженности, требующей капитального ремонта, %
0,00
0,00
0,86
1,17
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
Показатель 1.1.3.7. Количество реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц
0
0
1
2
1
0
1
1
1
Показатель 1.1.3.8. Количество отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц
5
2
1
1
1
1
1
1
1
2.1.4.
Основное мероприятие 1.1.4. "Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1.4.1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, по которым завершены проектные работы в очередном году, от общего числа объектов, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, %
0
3
12
24
38
53
70
90
100
2.1.5.
Основное мероприятие 1.1.5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1.5.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.6.
Основное мероприятие 1.1.6. Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1.6.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района "Усть-Куломский" по отношению к 2013 году, %
-
-
10
15
20
25
30
35
40
2.1.7.
Основное мероприятие 1.1.7. Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
1.1.7.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
-
-
-
10
15
20
25
30
35
2.2.
Задача 1.2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"
2.2.1.
Основное мероприятие 1.2.1. "Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.2.1.1. Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, охваченных содержанием, в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.2.
Основное мероприятие 1.2.2. "Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.2.2.1. Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Задача 1.3. Создание условий для развития системы пассажирских перевозок
2.3.1.
Основное мероприятие 1.3.1. "Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.3.1.1. Уровень фактически возмещенных из бюджета муниципального района недополученных доходов автотранспортными предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, от заявленных к возмещению, %
-
67
100
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма 2 "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.1. Протяженность водопроводных сетей, км
68,9
70,9
74,7
77
78
80
82
85
90
Показатель 2.2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
35,2
34,1
34,0
33,7
33,5
33,3
33,0
32,8
32,0
Показатель 2.3. Протяженность канализационных сетей, км
17,3
17,3
17,3
17,3
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
Показатель 2.4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
15,6
15,6
15,6
15,6
13,9
13,9
13,9
13,9
13,9
Показатель 2.5. Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 2.6. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3.1.
Задача 2.1. Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры
3.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.1.1.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %
-
30
100
100
100
100
100
100
100
3.1.2.
Основное мероприятие 2.1.2. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.1.2.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %
-
-
100
100
100
100
100
100
100
3.1.3.
Основное мероприятие 2.1.3. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.1.3.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %
-
-
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов
3.2.1.
Основное мероприятие 2.2.1. "Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.2.1.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, всего, единиц
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Показатель 2.2.1.2. Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставление, %
-
6
100
100
100
0
0
0
0
3.2.2.
Основное мероприятие 2.2.2. "Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.2.2.1. Удельный вес отходов, по которым обеспечен их раздельный сбор, в общем объеме собираемых отходов, %
0
5
10
15
40
60
80
85
90
Показатель 3.2.2.2. Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставление, %
0
98
100
100
100
0
0
0
0
3.2.3.
Основное мероприятие 2.2.3. "Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.2.3.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов, единиц
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3.3.
Задача 2.3. Защита населения и окружающей среды района от негативного воздействия отходов производства и потребления
3.3.1.
Основное мероприятие 2.3.1. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 2.3.1.1. Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов на территориях поселений, единиц
-
1
0
1
1
1
1
1
1
Показатель 2.3.1.2. Уровень выполнения показателей результативности использования выделяемых средств, установленных в Соглашении, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, семья
9
26
29
30
30
30
30
30
30
Показатель 3.3. Численность граждан, переселенных из жилых помещений аварийных домов, человек
16
0
43
0
0
0
0
0
0



Показатель строительства жилья на душу населения, кв.м
0,12
012
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
4.1.
Задача 3.1. Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем
4.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. "Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.1.1.1. Уровень освоения предоставленных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. "Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.1.2.1. Наличие актуального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показатель 3.1.2.2. Уровень освоения предоставленных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3. "Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.1.3.1. Уровень освоения предоставленных средств, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Задача 3.2. Обеспечение жильем молодых семей
4.2.1.
Основное мероприятие 3.2.1. "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.2.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, семей
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4.3.
Задача 3.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.3.1.
Основное мероприятие 3.3.1. "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.3.1.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4.3.2.
Основное мероприятие 3.3.2. "Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.3.2.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек
6
8
6
6
6
6
6
6
6
4.3.3.
Основное мероприятие 3.3.3. "Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.3.3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек


1






4.4.
Задача 3.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
4.4.1.
Основное мероприятие 3.4.1. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.4.1.1. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей, получивших в установленном порядке, единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, человек
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4.5.
Задача 3.5. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда
4.5.1.
Основное мероприятие 3.5.1. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.5.1.1. Площадь введенного жилья, тыс. кв.м в год
-
-
0,13
-
-
-
-
-
-
4.5.2.
Основное мероприятие 3.5.2. "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 3.5.2.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек
16
0
43
0
0
0
0
0
0
Показатель 3.5.2.2. Уровень достижения показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении на ее предоставление, %
-
-
100
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 4 "Управление муниципальным имуществом"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1. Исполнение кассового плана доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов, %
73
90
100
100
100
100
100
100
100
5.1.
Задача 4.1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
5.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. "Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1.1.1. Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, %
80
90
100
100
100
100
100
100
100
5.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. "Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1.2.1. Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, %
20
25
30
35
40
45
50
55
60
5.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. "Оценка движимого и недвижимого имущества"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1.3.1. Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, %
80
90
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 4.1.3.2. Доля дополнительных поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2013 году, %
-
-
5
10
15
25
35
45
50
5.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. "Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1.3.1. Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом (отсутствие задолженности - 1, просрочка платежа - 0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.1.5.
Основное мероприятие 4.1.5. "Содержание имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1.5.1. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР "Усть-Куломский", да - 1, нет - 0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
6.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 5.1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м
0,100
0,098
0,095
0,092
0,090
0,087
0,085
0,082
0,079
Показатель 5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал
0,29
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Показатель 5.3. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м площади, кВт/кв.м/год
0,099
0,095
0,092
0,088
0,084
0,081
0,077
0,073
0,069
Показатель 5.4. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %
5
5
10
10
15
15
20
20
20
6.1.
Задача 5.1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре
6.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. "Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 5.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
0,110
0,108
0,104
0,101
0,100
0,095
0,092
0,089
0,087
Показатель 5.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.
14,1
13,7
13,3
12,8
12,5
12,1
11,7
11,3
11,1
Показатель 5.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м
41,0
39,7
38,5
37,4
36,3
35,2
34,1
33,1
32,1
Показатель 5.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м
0,102
0,099
0,096
0,093
0,090
0,087
0,084
0,082
0,079
6.1.2.
Основное мероприятие 5.1.2. "Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 5.1.2.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал
0,29
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Показатель 5.1.2.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал
33,7
34,9
34,5
34
34
33
33
33
32
Показатель 5.1.2.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %
23,8
29,1
29,0
29,0
28,0
28,0
28,0
28,0
27,0
Показатель 5.1.2.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %
54,8
51,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
Показатель 5.1.2.5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м
0,572
1,0391
1,833
1,831
1,829
1,828
1,826
1,824
1,822
Показатель 5.1.2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт.ч/куб.м
0,375
2,778
2,963
2,960
2,957
2,954
2,951
2,948
2,945
Показатель 5.1.2.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
0,774
0,802
0,921
0,817
0,817
0,817
0,822
0,829
0,832
6.2.
Задача 5.2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе
6.2.1.
Основное мероприятие 5.2.1. "Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики
Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
6.2.2.
Основное мероприятие 5.2.2. "Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики
Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
0,099
0,095
0,092
0,088
0,084
0,081
0,077
0,073
0,069
Показатель 5.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.
12,6
12,2
11,8
11,4
11,0
10,6
10,2
9,8
9,4
6.2.3.
Основное мероприятие 5.2.3. "Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики
Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %
0
0
2
2
2
2
2
2
2
Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
1
6.3.
Задача 5.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива
6.3.1.
Основное мероприятие 5.3.1. "Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 5.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %
5
5
10
10
15
15
20
20
20
6.4.
Задача 5.4. Показатели обязательные для включения в подпрограмму согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225. Данные целевые показатели не связаны с основными мероприятиями подпрограммы, но значения должны быть спрогнозированы по годам реализации подпрограммы
6.4.1.

Администрация МР "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 5.4.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 5.4.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
26,8
30,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
Показатель 5.4.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
45
50
70
75
80
85
100
100
100
Показатель 5.4.1.4. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 29 октября 2014 г. № 1582

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Территориальное развитие
всего
220 948 546,49
74 064 843,00
64 809 413,00
16 000 000



местные бюджеты <*>
220 948 546,49
74 064 843,00
64 809 413,00
16 000 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
154 658 782,75
21 688 673
29 370 373
16 000 000



федерального бюджета
12 071 600,00
2 694 200
2 781 900




средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






внебюджетные средства
11 813 640,00
14 412 070,00
6 750 040,00




Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения
всего
61 858 977,01
30 407 100
24 407 100




местные бюджеты <*>
61 858 977,01
30 407 100
24 407 100




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
30 363 492,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
21 381 960,06
6 507 900
4 650 000




местные бюджеты <*>
21 381 960,06
6 507 900
4 650 000




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 857 300,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.2.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
971 405,15
50 000





местные бюджеты <*>
971 405,15
50 000





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
885 900






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
33 871 937,80
21 592 100
17 500 000




местные бюджеты <*>
33 871 937,80
21 592 100
17 500 000




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 788 392,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.4.
Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
2 551 774,00
2 257 100
2 257 100




местные бюджеты <*>
2 551 774,00
2 257 100
2 257 100




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
1 831 900,00






местные бюджеты <*>
1 831 900,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 831 900,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
всего
0,00






местные бюджеты <*>
0,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 1.1.7.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего
0,00






местные бюджеты <*>
0,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 1.2.1.
Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"
всего
0,00






местные бюджеты <*>
0,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.2.
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего
200 000,00






местные бюджеты <*>
200 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.3.1.
Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
всего
1 050 000,00






местные бюджеты <*>
1 050 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Подпрограмма 2
Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами
всего
98 026 368,99
17 300 000
25 181 700
16 000 000



местные бюджеты <*>
98 026 368,99
17 300 000
25 181 700
16 000 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
90 233 187,09
16 700 000
24 381 700
16 000 000



федерального бюджета
9 487 700,00






Основное мероприятие 2.1.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего
11 000 000,00
5 000 000
14 700 000
16 000 000



местные бюджеты <*>
11 000 000,00
5 000 000
14 700 000
16 000 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
11 000 000,00
5 000 000
14 700 000
16 000 000



федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего
25 658 300,00
6 300 000
6 481 700




местные бюджеты <*>
25 658 300,00
6 300 000
6 481 700




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
25 658 300,00
6 300 000
6 481 700




федерального бюджета
9 487 700,00






Основное мероприятие 2.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
всего
3 000 000,00
3 000 000





местные бюджеты <*>
3 000 000,00
3 000 000





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
3 000 000,00
3 000 000





федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.4.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
всего
13 764 375,40






местные бюджеты <*>
13 764 375,40






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 764 375,40






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.5.
Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР)
всего
0,00






местные бюджеты <*>
0,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.1.
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
10 369 433,59






местные бюджеты <*>
10 369 433,59






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
9 352 511,69






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.2.
Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
3 000 000,00
3 000 000
4 000 000




местные бюджеты <*>
3 000 000,00
3 000 000
4 000 000




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 400 000,00
2 400 000
3 200 000




федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.3.
Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
всего
29 634 260,00






местные бюджеты <*>
29 634 260,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
23 458 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.3.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
всего
1 600 000,00






местные бюджеты <*>
1 600 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 600 000,00






федерального бюджета







Подпрограмма 3
Улучшение жилищных условий
всего
47 016 834,08
11 342 873
8 470 573




местные бюджеты <*>
47 016 834,08
11 342 873
8 470 573




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
24 123 001,61
4 988 673
4 988 673




федерального бюджета
2 583 900,00
2 694 200
2 781 900




средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






Основное мероприятие 3.1.1.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
всего
110 573,00
110 573
110 573




местные бюджеты <*>
110 573,00
110 573
110 573




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
110 573,00
110 573
110 573




федерального бюджета







Основное мероприятие 3.1.2.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
26 800,00
26 800
26 800




местные бюджеты <*>
26 800,00
26 800
26 800




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
26 800,00
26 800
26 800




федерального бюджета







Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего
8 900,00
8 900
8 900




местные бюджеты <*>
8 900,00
8 900
8 900




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
8 900,00
8 900
8 900




федерального бюджета







Основное мероприятие 3.2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
всего
1 744 562,00
660 000
700 000




местные бюджеты <*>
1 744 562,00
660 000
700 000




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
634 562,00






федерального бюджета
120 000,00






Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
1 524 400,00
1 754 700
1 842 500




местные бюджеты <*>
1 524 400,00
1 754 700
1 842 500




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 524 400,00
1 754 700
1 842 500




федерального бюджета
1 524 400,00
1 754 700
1 842 500




Основное мероприятие 3.3.2.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
4 653 400,00
4 842 400
4 842 400




местные бюджеты <*>
4 653 400,00
4 842 400
4 842 400




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4 653 400,00
4 842 400
4 842 400




федерального бюджета







Основное мероприятие 3.3.3.
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего
937 200,00






местные бюджеты <*>
937 200,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
937 200,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 3.4.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего
939 500,00
939 500
939 400




местные бюджеты <*>
939 500,00
939 500
939 400




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
939 500,00
939 500
939 400




федерального бюджета
939 500,00
939 500
939 400




Основное мероприятие 3.5.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
всего
0,00
3 000 000





местные бюджеты <*>
0,00
3 000 000





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







средства Фонда содействия реформированию ЖКХ







Основное мероприятие 3.5.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
всего
37 071 499,08






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
25 106 768,66






федерального бюджета







средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом
всего
1 389 926,41






местные бюджеты <*>
1 389 926,41






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.1.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки
всего
279 926,28






местные бюджеты <*>
279 926,28






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.2.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
всего
100 000,00






местные бюджеты <*>
100 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.3.
Оценка движимого и недвижимого имущества
всего
218 852,62






местные бюджеты <*>
218 852,62






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.4.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
всего
221 615,95






местные бюджеты <*>
221 615,95






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.5.
Содержание имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
всего
569 531,56






местные бюджеты <*>
569 531,56






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Подпрограмма 5
Энергосбережение
всего
12 656 440,00
15 014 870,00
6 750 040,00




местные бюджеты <*>
12 656 440,00
15 014 870,00
6 750 040,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
11 813 640,00
14 412 070,00
6 750 040,00




Основное мероприятие 5.1.1.
Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде
всего
200 000,00
18 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
200 000,00
18 000,00





Основное мероприятие 5.1.2.
Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры
всего
11 613 640,00
14 394 070,00
6 750 040,00




местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
11613 640,00
14 394 070,00
6 750 040,00




Основное мероприятие 5.2.1.
Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие
всего
100 000,00
60 000





местные бюджеты <*>
100 000,00
60 000





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.2.2.
Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения
всего
250 000,00
250 000





местные бюджеты <*>
250 000,00
250 000





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.2.3.
Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов
всего
492 800,00
292 800





местные бюджеты <*>
492 800,00
292 800





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.3.1.
Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса
всего
0,00
0,00
0,00




местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства








--------------------------------
<*> местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджета.





Приложение № 3
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 29 октября 2014 г. № 1582

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Территориальное развитие
всего, в том числе:
X
X
209 134 906,49
59 652 773,00
58 059 373,00
16 000 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
208 292 106,49
59 049 973,00
58 059 373,00
16 000 000,00



Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
X
540 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
X
240 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
X
62 800,00
62 800,00





Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения
всего, в том числе:
923
X
61 858 977,01
30 407 100,00
24 407 100,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
61 858 977,01
30 407 100,00
24 407 100,00




Основное мероприятие 1.1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
21 381 960,06
6 507 900,00
4 650 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7222
13 857 300,00






02 1 0199
7 524 660,06
6 507 900,00
4 650 000,00
Основное мероприятие 1.1.2.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
971 405,15
50 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7221
885 900,00






02 1 0198
85 505,15
50 000,00
Основное мероприятие 1.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
33 8711 937,80
21 592 100,00
17 500 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0197
20 083 545,80
21 592 100,00
17 500 000,00




02 1 7223
13 788 392,00
Основное мероприятие 1.1.4.
Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
2 551 774,00
2 257 100,00
2 257 100,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0101
2 551 774,00
2 257 100,00
2 257 100,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям









Основное мероприятие 1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
1 831 900,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7222
1 831 900,00






Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
0,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0111
0,00






Основное мероприятие 1.1.7.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего, в том числе:
923
X
0,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923








Основное мероприятие 1.2.1.
Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
0,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0203
0,00






Основное мероприятие 1.2.2.
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего, в том числе:
923
X
200 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0204
200 000,00






Основное мероприятие 1.3.1.
Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
1 050 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0305
1 050 000,00






Подпрограмма 2
Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами
всего, в том числе:
923
X
98 026 368,99
17 300 000,00
25 181 700,00
16 000 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
98 026 368,99
17 300 000,00
25 181 700,00
16 000 000,00



Основное мероприятие 2.1.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего, в том числе:
923
X
11 000 000,00
5 000 000,00
14 700 000,00
16 000 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7214
11 000 000,00
5 000 000,00
14 700 000,00
16 000 000,00



Основное мероприятие 2.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего, в том числе:
923
X
25 658 300,00
6 300 000,00
6 481 700,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7231
16 170 600,00
6 300 000,00
6 481 700,00




02 2 5018
9 487 700,00
Основное мероприятие 2.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
всего, в том числе:
923
X
3 000 000,00
3 000 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7208
3 000 000,00
3 000 000,00





Основное мероприятие 2.1.4.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
всего, в том числе:
923
X
13 764 375,40






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7212
13 764 375,40






Основное мероприятие 2.1.5.
Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР)
всего, в том числе:
923
X
0,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0701
0,00






Основное мероприятие 2.2.1.
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего, в том числе:
923
X
10 369 433,59






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7234
9 352 511,69






02 2 0596
1 016 921,90
Основное мероприятие 2.2.2.
Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего, в том числе:
923
X
3 000 000,00
3 000 000,00
4 000 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7238
2 400 000,00
2 400 000,00
3 200 000,00




02 2 0595
600 000,00
600 000,00
800 000,00
Основное мероприятие 2.2.3.
Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
всего, в том числе:
923
X
29 634 260,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0594
6 176 260,00






02 2 7235
23 458 000,00
Основное мероприятие 2.3.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
всего, в том числе:
923
X
1 600 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7236
1 600 000,00






Подпрограмма 3
Улучшение жилищных условий
всего, в том числе:
923
X
47 016 834,08
11 342 873,00
8 470 573,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
47 016 834,08
11 342 873,00
8 470 573,00




Основное мероприятие 3.1.1.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
всего, в том числе:
923
X
110 573,00
110 573,00
110 573,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7308
110 573,00
110 573,00
110 573,00




Основное мероприятие 3.1.2.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
26 800,00
26 800,00
26 800,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7304
26 800,00
26 800,00
26 800,00




Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего, в том числе:
923
X
8 900,00
8 900,00
8 900,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7305
8 900,00
8 900,00
8 900,00




Основное мероприятие 3.2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
всего, в том числе:
923
X
1 744 562,00
660 000,00
700 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5020
120 000,00
660 000,00
700 000,00




02 3 7210
634 562,00
02 3 0893
990 000,00
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
1 524 400,00
1 754 700,00
1 842 500,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5082
1 524 400,00
1 754 700,00
1 842 500,00




Основное мероприятие 3.3.2.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
4 653400,00
4842400,00
4 842 400,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7303
4 653400,00
4842400,00
4 842 400,00




Основное мероприятие 3.3.3.
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего, в том числе:
923
X
937 200,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7404
937 200,00






Основное мероприятие 3.4.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего, в том числе:
923
X
939 500,00
939 500,00
939 400,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5135
939 500,00
939 500,00
939 400,00




Основное мероприятие 3.5.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
всего, в том числе:
923
X
0,00
3 000 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 1107
0,00
3 000 000,00





Основное мероприятие 3.5.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
всего, в том числе:
923
X
37 711 499,08
0,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 9503
7 355 202,05






02 3 9603
11 964 730,42
02 3 9603
17 751 566,61
Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом
всего, в том числе:
923
X
1 389 926,41






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
1 389 926,41






Основное мероприятие 4.1.1.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки
всего, в том числе:
923
X
279 926,28






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1308
279 926,28






Основное мероприятие 4.1.2.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
всего, в том числе:
923
X
100 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1309
100 000,00






Основное мероприятие 4.1.3.
Оценка движимого и недвижимого имущества
всего, в том числе:
923
X
218 852,62






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1310
218 852,62






Основное мероприятие 4.1.4.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
всего, в том числе:
923
X
221 615,95






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1311
221 615,95






Основное мероприятие 4.1.5.
Содержание муниципального имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
569 531,56






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1312
569 531,56






Подпрограмма 5
Энергосбережение
всего, в том числе:
X
X
842 800,00
602 800,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
X
540 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
X
240 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
X
62 800,00
62 800,00





Основное мероприятие 5.2.1.
Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие
всего, в том числе:
X
X
100 000,00
60 000,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1412
50 000,00
50 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
02 5 1412
40 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
02 5 1412
10 000,00
10 000,00





Основное мероприятие 5.2.2.
Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения
всего, в том числе:
X
X
250 000,00
250 000,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1413
250 000,00
250 000,00





Основное мероприятие 5.2.3.
Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов
всего, в том числе:
X
X
492 800,00
292 800,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1414
240 000,00
240 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
02 5 1414
200 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
02 5 1414
52 800,00
52 800,00







------------------------------------------------------------------